Начальнику Главного управления |
(инициалы и фамилия) |
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
(наименование объекта проверки) | ||
В соответствии с пунктом Плана внутреннего финансового аудита на 20__ год, распоряжением ГУСПа от "__" ___________ 20__ г. N ____ и программой проверки, утвержденной "__" _________ 20__ г., аудиторской группой в составе: руководитель - | ||
(наименование должности, Ф.И.О.) | ||
члены - | ||
(наименование должностей, Ф.И.О.) | ||
проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности и надежности внутреннего | ||
финансового контроля | ||
(наименование объекта проверки) |
По результатам проверки установлено следующее.
1. Общая оценка.
2. Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках.
3. Информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита.
4. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной бюджетной отчетности.
5. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
6. Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
Приложения: на __ л., в __ экз.
Начальник 5 управления ГУСПа: | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||
"__" _________ 20__ г. |