ОТЧЕТ | ||||||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | ||||||||||||||
1. Основание для проведения аудиторской проверки: | ||||||||||||||
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннему финансовому аудиту) | ||||||||||||||
2. Тема аудиторской проверки: | ||||||||||||||
3. Проверяемый период: | ||||||||||||||
4. Срок проведения аудиторской проверки: | ||||||||||||||
5. Цель аудиторской проверки: | ||||||||||||||
6. Вид аудиторской проверки: | ||||||||||||||
7. Срок проведения аудиторской проверки: | ||||||||||||||
8. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки: | ||||||||||||||
8.1. | ||||||||||||||
8.2. | ||||||||||||||
8.3. | ||||||||||||||
.......... | ||||||||||||||
.......... | ||||||||||||||
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: | ||||||||||||||
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки) | ||||||||||||||
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки: | ||||||||||||||
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений) | ||||||||||||||
11. Выводы: | ||||||||||||||
11.1. | ||||||||||||||
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности) | ||||||||||||||
11.2. | ||||||||||||||
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом) | ||||||||||||||
12. Предложения и рекомендации: | ||||||||||||||
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств) | ||||||||||||||
Приложения: | ||||||||||||||
1. Акт проверки | ||||||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | ||||||||||||||
на | листах в 1 экз. | |||||||||||||
2. Возражения к Акту проверки | ||||||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | ||||||||||||||
на | листах в 1 экз. | |||||||||||||
Руководитель субъекта аудита | ||||||||||||||
(должность) | подпись | Ф.И.О. | ||||||||||||
дата |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка