Отчет о результатах проверки
(полное наименование объекта аудиторской проверки) |
1. Основание для проведения аудиторской проверки: | ||||||||||
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннему финансовому аудиту) | ||||||||||
2. Тема аудиторской проверки: | ||||||||||
3. Проверяемый период: | ||||||||||
4. Срок проведения аудиторской проверки: | ||||||||||
5. Цель аудиторской проверки: | ||||||||||
6. Вид аудиторской проверки: | ||||||||||
7. Срок проведения аудиторской проверки: | ||||||||||
8. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки: | ||||||||||
8.1. | ||||||||||
8.2. | ||||||||||
8.3. | ||||||||||
................. | ||||||||||
................. | ||||||||||
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: | ||||||||||
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки) | ||||||||||
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки: | ||||||||||
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений)) | ||||||||||
11. Выводы: | ||||||||||
11.1. | ||||||||||
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности) | ||||||||||
11.2. | ||||||||||
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом)) | ||||||||||
12. Предложения и рекомендации: | ||||||||||
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств) | ||||||||||
Приложения: | ||||||||||
1. Акт проверки | ||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | ||||||||||
на ____ листах в 1 экз. | ||||||||||
2. Возражения к Акту проверки | ||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | ||||||||||
на ____ листах в 1 экз. | ||||||||||
Руководитель субъекта аудита | ||||||||||
(должность) | подпись | Ф.И.О. | ||||||||
дата |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Минфина Республики Бурятия
www.minfinrb.ru, 27.01.2015
(сканер-копия)