Присутствие и участие в согласовании бюджетных проектировок руководителя подведомственного Рослесхозу учреждения и руководителя финансовой (экономической), кадровой служб обязательно.
Структура Листа согласования объемных и финансовых показателей (далее - Лист согласования) с перечнем сотрудников, принимающих участие в согласовании объемных и финансовых показателей, утверждается заместителем руководителя, курирующего деятельность финансово-экономического блока.
Лист согласования выдается на руки в Управлении экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений при регистрации лиц, прибывших на защиту с комплектом документов, поименованных в разделе 5 Временного регламента и приложении 4 настоящего приказа (кабинет N 121).
Основные этапы согласования осуществляются в следующем порядке:
1. федеральными бюджетными учреждениями согласовываются объемные показатели по мероприятиям в рамках исполнения государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период в профильных структурных подразделениях Рослесхоза с предоставлением проекта государственного задания;
2. планируемые объемы расходных обязательств (субсидия на выполнение государственного задания) формируются в разрезе кодов бюджетной классификации расходов и видов государственных услуг (работ);
3. формирование нормативных затрат на оказание государственных услуг (в случае включения в основные виды деятельности Учреждения оказания государственных услуг);
4. формирование затрат на выполнение государственных работ на основании детализированных сметных расчетов;
5. государственное задание по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания";
6. план финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями, установленными приказом Минфина России от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", приказом Рослесхоза от 10.12.2010 N 477 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного учреждения, подведомственного Федеральному агентству лесного хозяйства";
Детальное согласование осуществляется на основе альбома форм для защиты объемных и финансовых показателей бюджетных проектировок расходов федерального бюджета по Учреждению с ответственными структурными подразделениями Рослесхоза, указанными в листе согласования.
Координацию очередности этапов согласования осуществляет Управление экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений.
Затраты, непосредственно связанные с выполнением государственных работ, определяются сметным методом. При применении сметного метода, определение затрат на выполнение работ, осуществляется на основе детализированной сметы выполняемых работ (отдельно для каждого вида работ), которая согласовывается с курирующими структурными подразделениями Рослесхоза.
Планируемые затраты должны подтверждаться исчерпывающими детализированными расчетами с приложением обосновывающих документов по направлениям осуществления расходов в разрезе классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) и видов государственных услуг (работ).
Итоги согласования, разногласия и иные вопросы, возникшие в процессе согласования бюджетных проектировок расходов федерального бюджета подведомственным Рослесхозу бюджетным учреждениям на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, рассматривает Комиссия Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов (далее - Комиссия).
Время и место заседания Комиссии объявляется дополнительно в рабочем порядке.