Недействующий


СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2016 года N 416


О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2015 года N 842

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2021 на основании Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2020 N 751.
____________________________________________________________________

В соответствии со статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти в Республике Крым", Законом Республики Крым от 23 августа 2016 года N 270-ЗРК/2016 "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" Совет министров Республики Крым

постановляет:

Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2015 года N 842 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы" следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1. В паспорте Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы" (далее - Программа):

строку:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем финансового обеспечения Программы составит 32830595,196 тыс. рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 29466969,396 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 4930887,472 тыс. рублей;

в 2016 году - 10532174,952 тыс. рублей;

в 2017 году - 11581964,202 тыс. рублей;

в 2018 году - 1059464,29 тыс. рублей;

в 2019 году - 907987,71 тыс. рублей;

в 2020 году - 454490,77 тыс. рублей;

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 3363625,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 10839,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1676393,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 1676393,4 тыс. рублей"


заменить строкой следующего содержания:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем финансового обеспечения Программы составит32295393,096 тыс. рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 28898627,196 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 4930887,472 тыс. рублей;

в 2016 году - 10376927,952 тыс. рублей;

в 2017 году - 10816136,582 тыс. рублей;

в 2018 году - 1285967,36 тыс. рублей;

в 2019 году - 747800,48 тыс. рублей;

в 2020 году - 740907,35 тыс. рублей;

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 3392461,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 10839,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1705228,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 1676393,4 тыс. рублей;

в 2018 году - средства не предусмотрены;

в 2019 году - средства не предусмотрены;

в 2020 году - средства не предусмотрены;

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет внебюджетных средств - 4304,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - средства не предусмотрены;

в 2016 году - 4304,7 тыс. рублей;

в 2017 году - средства не предусмотрены;

в 2018 году - средства не предусмотрены;

в 2019 году - средства не предусмотрены;

в 2020 году - средства не предусмотрены.".


2. Раздел V "Оценка социально-экономической эффективности Программы" дополнить абзацами следующего содержания:

"Оценка социально-экономической эффективности Программы проводится ежегодно в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года N 272.

Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году ответственный исполнитель осуществляет ежегодную оценку социально- экономической эффективности Программы, в т.ч.:

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий подпрограмм Программы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

(подпрограммы 1);

(подпрограммы 2);

(подпрограммы n);

где:

- степень реализации мероприятий подпрограммы;

- количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

(бюджет Республики Крым);

(внебюджетные средства);

(федеральный бюджет);

(местный бюджет);

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.



где:

- общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

(_) сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

- сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

III. Оценка эффективности использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:



где:

- эффективность использования средств бюджета;

- степень реализации мероприятий по подпрограмме п;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

(для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние);

(для показателей, оказывающих негативное влияние)

где:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»