ПРИКАЗ
от 6 мая 2014 года N 90-03
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Приказа Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 16.04.2018 N 72-03.
____________________________________________________________________
(в редакции Приказов Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 06.08.2014 N 167-03, от 30.12.2014 N 271-03, Приказа Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай от 06.07.2015 N 197-03)
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 26 сентября 2005 года N 174, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности государственного управления в Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай на 2013 - 2015 годы".
2. Считать утратившим силу Приказ Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 1 сентября 2012 года N 137-03 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай на 2013 - 2015 годы".
Председатель Комитета
А.К.ШИЛЫКОВ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Основной целью аналитической ведомственной программы "Повышение эффективности государственного управления в Комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) является обеспечение повышения эффективности государственного управления в Комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай (далее - Комитет).
Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:
1) Обеспечение деятельности аппарата управления Комитета и специалистов централизованной бухгалтерии посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала;
2) Совершенствование деятельности Комитета посредством повышения квалификации специалистов.
Решение задачи по обеспечению деятельности Комитета характеризуется следующими показателями:
1. доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета;
2. доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета.
Решение задачи по повышению квалификации работников Комитета характеризуется следующим показателем:
1. доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Комитета.
Ожидаемые конечные результаты реализации аналитической ведомственной целевой программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Расчет показателей:
1. Доля финансовой обеспеченности деятельности работников Комитета = объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Комитета, предусмотренных законом о республиканском бюджете / объем бюджетных ассигнований согласно нормативам на обеспечение деятельности Комитета x 100;
2. Доля материально-технической обеспеченности деятельности работников Комитета = объем бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение деятельности Комитета, предусмотренных законом о республиканском бюджете / объем бюджетных ассигнований согласно нормативам на материально-техническое обеспечение деятельности Комитета x 100;
3. Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Комитета = количество работников, повысивших квалификацию / общее количество работников Комитета x 100.
Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы.
Перечень программных мероприятий по достижению целевых показателей приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование цели, задач и целевых показателей программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы | Источник информации | Степень важности целевых показателей (I, II) | |||
Отчетный 2012 год (факт) | Плановый период | |||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
Цель: обеспечение повышения эффективности государственного управления в Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай | ||||||||
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Комитета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай | II | |
1. | Задача 1. Обеспечение деятельности аппарата управления Комитета и специалистов централизованной бухгалтерии посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала | |||||||
1.1. | доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай | II |
1.2. | доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай | II |
2. | Задача 2. Совершенствование деятельности Комитета посредством повышения квалификации специалистов | |||||||
2.1. | Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников | % | 0 | 10 | 20 | 30 | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай | II |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия АВЦП | Сумма расходов, тыс. руб. | Всего | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия | ||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||
Задача 1. Обеспечение деятельности аппарата управления Комитета и специалистов централизованной бухгалтерии посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала | |||||||||||
1. | Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета | 5900,8 | 6400,9 | 7410,9 | 19712,6 | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай | Доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета | % от установленных норм | 100 | 100 | 100 |
Республиканский бюджет | 5900,8 | 6400,9 | 7410,9 | 19712,6 | |||||||
2. | Мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета | 967,3 | 1091,0 | 1378,7 | 3437,0 | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай | Доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета | % от установленных норм | 100 | 100 | 100 |
Республиканский бюджет | 967,3 | 1091,0 | 1378,7 | 3437,0 | |||||||
Задача 2. Совершенствование деятельности Комитета посредством повышения квалификации специалистов Комитета | |||||||||||
3. | Мероприятие 2.1. Организация повышения квалификации работников Комитета | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай | Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Комитета | % | 8,3 | 16,6 | 16,6 |
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего затрат | 6868,1 | 7491,9 | 8789,6 | 23149,6 |