Недействующий

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА


Приложение 1 к Порядку осуществления

внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита главными

распорядителями (распорядителями) бюджетных

средств, главными администраторами

(администраторами) доходов бюджета, главными

администраторами (администраторами)

источников финансирования дефицита бюджета

Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель главного администратора средств областного бюджета
 _____________________ И.О.Ф.
 "__" ____________ 20__ года

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

____________________________________________________________________ НА _________ ГОД

(наименование главного администратора средств областного бюджета)


N п/п

Тема контрольного мероприятия (для внутреннего финансового аудита - тема и перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения аудита)

Период проверяемый

Объект контроля (аудита)

Сумма финансирования в проверяемом периоде,
 (тыс. руб.)

Срок проведения контрольного мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ

План составил ________________ И.О.Ф.