ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2014 года N 300-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2022 года на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 N 512-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 15.07.2014 N 300-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В Программе:
1) в Паспорте:
а) раздел "Участники Программы" слова "Министерство строительства Камчатского края" заменить словами "Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных - прогнозный объем финансового обеспечения
ассигнований Программы Программы (в ценах соответствующих лет) за счет
всех источников составляет 984342,13162 тыс.
рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по
согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по
годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 970142,13162
тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214105,19572 тыс. рублей;
2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;
2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;
2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;
2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по
согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них
по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";
2) в разделе 2 "Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации":
а) наименование изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации";
б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 984342,13162 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 970142,13162 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214105,19572 тыс. рублей;
2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;
2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;
2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;
2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".
2. В разделе "Участники Подпрограммы 1" Паспорта Подпрограммы "Электронное правительство в Камчатском крае" слова "Министерство строительства Камчатского края" заменить словами "Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края".
3. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных - Прогнозный объем финансового обеспечения
ассигнований Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за
Подпрограммы 3 счет всех источников составляет 357085,65316
тыс. рублей, из них, в том числе: за счет
средств краевого бюджета - 357085,65316 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год - 64446,19572 тыс. рублей;
2015 год - 65469,25000 тыс. рублей;
2016 год - 67125,10000 тыс. рублей;
2017 год - 78458,67704 тыс. рублей;
2018 год - 81586,43040 тыс. рублей.";
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 357085,65316 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 357085,65316 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 64446,19572 тыс. рублей;
2015 год - 65 469,25000 тыс. рублей;
2016 год - 67 125,10000 тыс. рублей;
2017 год - 78 458,67704 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".
4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Информационное
общество в Камчатском крае
на 2014-2018 годы"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"
N | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы | |||||||
ГРБС | ЦСР <*> | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 | Всего, в том числе: | 984 342,13162 | 222 305,19572 | 200 723,25000 | 202 379,10000 | 180 303,92203 | 178 630,66387 | |||
за счет средств федерального бюджета <**> | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета, вт.ч. | 970 142,13162 | 214 105,19572 | 199 223,25000 | 200 879,10000 | 178 803,92203 | 177 130,66387 | ||||
804 | 140 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | |||||||
812 | 140 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||||||
820 | 140 | 934 136,08162 | 191 330,19572 | 194 790,25000 | 196 417,10000 | 176 693,92203 | 174 904,61387 | |||
825 | 140 | 17 506,05000 | 4 275,00000 | 4 433,00000 | 4 462,00000 | 2 110,00000 | 2 226,05000 | |||
843 | 140 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 8 200,00000 | 2 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
812 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||||
820 | 7 700,00000 | 1 700,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1. | Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском | Всего, в том числе: | 521 666,27977 | 108 409,00000 | 121 154,00000 | 118 506,50000 | 84 836,63249 | 88 760,14728 | ||
за счет средств федерального бюджета | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 507 466,27977 | 100 209,00000 | 119 654,00000 | 117 006,50000 | 83 336,63249 | 87 260,14728 | ||||
804 | 141 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | |||||||
812 | 141 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||||||
820 | 141 | 471 460,22977 | 77 434,00000 | 115 221,00000 | 112 544,50000 | 81 226,63249 | 85 034,09728 | |||
825 | 141 | 17 506,05000 | 4 275,00000 | 4 433,00000 | 4 462,00000 | 2 110,00000 | 2 226,05000 | |||
843 | 141 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 8 200,00000 | 2 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
812 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||||
820 | 7 700,00000 | 1 700,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 35 590,14250 | 7 590,14250 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 35 590,14250 | 7 590,14250 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 189 844,72004 | 39 272,02400 | 34 756,31520 | 36 557,91253 | 38 568,59772 | 40 689,87059 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 189 844,72004 | 39 272,02400 | 34 756,31520 | 36 557,91253 | 38 568,59772 | 40 689,87059 | ||||
820 | 141 | 178 908,67004 | 36 672,02400 | 32 756,31520 | 34 557,91253 | 36 458,59772 | 38 463,82059 | |||
825 | 141 | 10 936,05000 | 2 600,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 110,00000 | 2 226,05000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия | Всего, в том числе: | 59 516,75469 | 10 664,00000 | 11 250,52000 | 11 869,29860 | 12 522,11002 | 13 210,82607 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 59 516,75469 | 10 664,00000 | 11 250,52000 | 11 869,29860 | 12 522,11002 | 13 210,82607 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.4. | Предоставление государственных | Всего, в том числе: | 50 830,87350 | 5 696,87787 | 11 000,00000 | И 825,00000 | 10 695,37500 | 11 613,62063 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 50 830,87350 | 5 696,87787 | И 000,00000 | 11 825,00000 | 10 695,37500 | 11 613,62063 | ||||
820 | 141 | 46 430,87350 | 5 296,87787 | 9 000,00000 | 9 825,00000 | 10 695,37500 | 11 613,62063 | |||
825 | 141 | 4 400,00000 | 400,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: | 104 086,84967 | 8 135,84600 | 46 024,16480 | 39 926,83887 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 104 086,84967 | 8 135,84600 | 46 024,16480 | 39 926,83887 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных | Всего, в том числе: | 81 796,93937 | 37 050,10963 | 11 123,00000 | 11 327,45000 | 11 050,54975 | 11 245,82999 | ||
за счет средств федерального бюджета | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 67 596,93937 | 28 850,10963 | 9 623,00000 | 9 827,45000 | 9 550,54975 | 9 745,82999 | ||||
804 | 141 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | |||||||
812 | 141 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||||||
820 | 141 | 46 926,93937 | 9 075,10963 | 9 190,00000 | 9 365,45000 | 9 550,54975 | 9 745,82999 | |||
825 | 141 | 2 170,00000 | 1 275,00000 | 433,00000 | 462,00000 | |||||
843 | 141 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 8 200,00000 | 2 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
812 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||||
820 | 7 700,00000 | 1 700,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
2 | Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развитии | Всего, в том числе: | 105 590,19869 | 49 450,00000 | 14 100,00000 | 16 747,50000 | 17 008,61250 | 8 284,08619 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 142 | 105 590,19869 | 49 450,00000 | 14 100,00000 | 16 747,50000 | 17 008,61250 | 8 284,08619 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
2.1. | Создание, развитие и сопровождение информационной | Всего, в том числе: | 58 040,19869 | 44 500,00000 | 3 000,00000 | 3 247,50000 | 3 508,61250 | 3 784,08619 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 142 | 58 040,19869 | 44 500,00000 | 3 000,00000 | 3 247,50000 | 3 508,61250 | 3 784,08619 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
2.2. | Развертывание и поддержание | Всего, в том числе: | 47 550,00000 | 4 950,00000 | И 100,00000 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 4 500,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 142 | 47 550,00000 | 4 950,00000 | 11 100,00000 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 4 500,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
3 | Подпрограмма "Обеспечение | Всего, в том числе: | 357 085,65316 | 64 446,19572 | 65 469,25000 | 67 125,10000 | 78 458,67704 | 81 586,43040 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 143 | 357 085,65316 | 64 446,19572 | 65 469,25000 | 67 125,10000 | 78 458,67704 | 81 586,43040 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: | 104 429,69693 | 20 749,40000 | 20 698,20000 | 20 698,20000 | 20 976,40046 | 21 307,49647 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 143 | 104 429,69693 | 20 749,40000 | 20 698,20000 | 20 698,20000 | 20 976,40046 | 21 307,49647 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
3.2. | Государственное задание на исполнение технологических | Всего, в том числе: | 252 655,95623 | 43 696,79572 | 44 771,05000 | 46 426,90000 | 57 482,27658 | 60 278,93393 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 143 | 252 655,95623 | 43 696,79572 | 44 771,05000 | 46 426,90000 | 57 482,27658 | 60 278,93393 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |