ПОКВАРТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 1998 ГОД
(тыс. руб.)
┌══════════════════════════════════════════════════┬══════════┬══════════════════════════════════‰
│ Наименование │ Всего │ В том числе по кварталам │
│ ├══════════┼════════┬════════┬═══════┬════════┤
│ │ на год │ I │ II │ III │ IY │
├══════════════════════════════════════════════════┼══════════┼════════┼════════┼═══════┼════════┤
│ ДОХОДЫ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │49900 │9 570 │12 940 │12 540 │14850 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Прямые налоги на прибыль, доход и прирост капитала│37500 │7 500 │10 000 │9 000 │11000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Налог на прибыль │37500 │7 500 │10 000 │9 000 │11000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Налоги на товары и услуги │5900 │800 │1 500 │1 700 │1900 │
│ │ │ │ │ │ │
│Налоги на добавленную стоимость на товары, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│производимые на территории РФ и услуги │5900 │800 │1 500 │1 700 │1900 │
│ │ │ │ │ │ │
│Платежи за использование природных ресурсов │6500 │1 270 │1 440 │1 840 │1950 │
│ │ │ │ │ │ │
│Плата за недра │5600 │1 100 │1 200 │1 600 │1700 │
│ │ │ │ │ │ │
│Земельный налог и арендная плата за земли │900 │170 │240 │240 │250 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ НЕНАЛОГОВЫЕ,ДОХОДЫ │1369800 │340 430 │342 060 │341 460│345850 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Доходы от принадлежащего государству имущества │1300 │230 │360 │360 │350 │
│ │ │ │ │ │ │
│Административные платежи │1500 │300 │300 │400 │500 │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие неналоговые доходы │1367000 │339 900 │341 400 │340 700│345000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│в т.ч. региональный фонд завоза продукции │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│в районы Чукотки │750000 │185 900 │187 400 │186 700│190000 │
│ │ │ │ │ │ │
│возврат средств централизованных кредитов │600000 │150 000 │150 000 │150 000│150000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Итого доходов: │1419700 │350 000 │355 000 │354 000│360700 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: │472000 │120 000 │120 000 │120 000│112000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Трансферты из федерального бюджета │472000 │120 000 │120 000 │120 000│112000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ОТ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ │51000 │12 000 │13 000 │13 000 │13000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Территориальный экологический фонд │4000 │1 000 │1 000 │1 000 │1000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы │47000 │11 000 │12 000 │12 000 │12000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Всего доходов: │1942700 │482 000 │488 000 │487 000│485700 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ РАСХОДЫ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Государственное управление │34000 │6 252 │9 840 │9 337 │8571 │
│ │ │ │ │ │ │
│Дума ЧАО │5600 │925 │1 680 │1 498 │1497 │
│ │ │ │ │ │ │
│Администрация ЧАО │8400 │2 300 │2 300 │2 300 │1500 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансирование системы окружных органов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│исполнительной власти │18400 │2 779 │5 380 │5 129 │5112 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансирование архивных учреждений │600 │128 │180 │120 │172 │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы на управление │1000 │120 │300 │290 │290 │
│ │ │ │ │ │ │
│Из них: Окружная избирательная комиссия │1000 │120 │300 │290 │290 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Правоохранительная деятельность │17900 │5 153 │5 325 │3 725 │3697 │
│ │ │ │ │ │ │
│Милиция общественной безопасности │10026 │2 800 │3 000 │2 126 │2100 │
│ │ │ │ │ │ │
│Охрана общественного порядка на транспорте │374 │150 │75 │75 │74 │
│ │ │ │ │ │ │
│Государственная противопожарная служба │7500 │2 203 │2 250 │1 524 │1523 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Судебная власть │300 │50 │90 │80 │80 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансирование нотариальных контор │300 │50 │90 │80 │80 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Промышленность, энергетика и строительство │1500 │400 │450 │275 │375 │
│ │ │ │ │ │ │
│Энергетика │1500 │400 │450 │275 │375 │
│ │ │ │ │ │ │
│- целевая программа "Строительство ветро- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│энергетических установок" │1500 │400 │450 │275 │375 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Сельское хозяйство │20000 │5 200 │4 985 │4 800 │5015 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансирование учреждений сельского хозяйства │3000 │900 │660 │700 │740 │
│ │ │ │ │ │ │
│Земельные ресурсы │900 │170 │240 │240 │250 │
│ │ │ │ │ │ │
│Государственная поддержка развития животноводства │3600 │960 │900 │840 │900 │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие учреждения и мероприятия в области │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │5500 │1 420 │1 435 │1 270 │1375 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа "Стабилизация и развитие │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│агропромышленного производства" │7000 │1 750 │1 750 │1 750 │1750 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Охрана окружающей природной среды │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│и природных ресурсов │4600 │1 170 │1 280 │1 108 │1042 │
│ │ │ │ │ │ │
│Охрана окружающей среды │1100 │290 │290 │260 │260 │
│ │ │ │ │ │ │
│Гидрометеорология │3000 │750 │900 │700 │650 │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы в области охраны окружающей │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│природной среды и природных ресурсов │500 │130 │90 │148 │132 │
│ │ │ │ │ │ │
│- Целевая программа "Овцебык на Чукотке и │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│программа его реинтродукции" │500 │130 │90 │148 │132 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Транспорт, связь, дорожное хозяйство │10000 │2 500 │2 500 │2 500 │2500 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа "Развитие средств связи" │3000 │750 │750 │750 │750 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа "Развитие сети автодорог" │7000 │1 750 │1 750 │1 750 │1750 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Развитие рыночной инфраструктуры │500 │125 │125 │125 │125 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа "Поддержка малого │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│предпринимательства" │500 │125 │125 │125 │125 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Предупреждение и ликвидация чрезвычайных │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ситуаций и последствий стихийных бедствий │8800 │1 775 │2 455 │2 600 │1970 │
│ │ │ │ │ │ │
│Предупреждение и ликвидация последствий │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций │3800 │525 │1 205 │1 350 │720 │
│ │ │ │ │ │ │
│Резервный фонд администрации округа по ликвидации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│бедствий │5000 │1 250 │1 250 │1 250 │1250 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Образование │50000 │11 500 │15 000 │11 250 │12250 │
│ │ │ │ │ │ │
│Общее образование │13000 │3 250 │3 750 │3 000 │3000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Среднее профессиональное образование │20000 │4 000 │6 000 │5 000 │5000 │
│ │ │ │ │ │ │
│- Педагогическое училище народов Крайнего Севера │14100 │2 525 │4 525 │3 525 │3525 │
│ │ │ │ │ │ │
│- Национальный колледж │3400 │850 │850 │850 │850 │
│ │ │ │ │ │ │
│- Медицинское училище │2500 │625 │625 │625 │625 │
│ │ │ │ │ │ │
│Переподготовка и повышение квалификации │600 │150 │150 │150 │150 │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы в области образования │8400 │2 100 │3 100 │1 100 │2100 │
│ │ │ │ │ │ │
│в т.ч. приобретение учебников │2000 │500 │500 │500 │500 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа "Подготовка кадров" │8000 │2 000 │2 000 │2 000 │2000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура и искусство │10000 │2 350 │2 600 │2 550 │2500 │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура и искусство │9000 │2 100 │2 350 │2 300 │2250 │
│ │ │ │ │ │ │
│Кинематография │1000 │250 │250 │250 │250 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Средства массовой информации │2600 │650 │650 │650 │650 │
│ │ │ │ │ │ │
│Периодическая печать │2600 │650 │650 │650 │650 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение и физическая культура │73500 │16 800 │19 325 │18 375 │19000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение │72000 │16 425 │18 950 │18 000 │18625 │
│ │ │ │ │ │ │
│Физическая культура и спорт │1500 │375 │375 │375 │375 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Социальная политика │124000 │30 525 │31 565 │31 100 │30810 │
│ │ │ │ │ │ │
│Учреждения социального обеспечения │8300 │2 100 │2 140 │2 075 │1985 │
│ │ │ │ │ │ │
│Социальная помощь │1100 │275 │275 │275 │275 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа "Социальная защита │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│детей-инвалидов, инвалидов и пожилых людей" │4000 │500 │1 500 │1 000 │1000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа "Дети Чукотки" │2000 │500 │500 │500 │500 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа "Социальная защита коренных │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│малочисленных народов Севера, проживающих на │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│территории Чукотского автономного округа" │100000 │25 000 │25 000 │25 000 │25000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансирование учреждений, подлежащих │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│передаче муниципальным образованиям │7600 │1 900 │1 900 │2 000 │1800 │
│ │ │ │ │ │ │
│Молодежная политика │1000 │250 │250 │250 │250 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы │1431000 │352 710 │367 720 │354 215│356355 │
│ │ │ │ │ │ │
│Межправительственная комиссия "Берингов пролив" │400 │100 │100 │100 │100 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансирование подразделений военкомата │8800 │2 230 │2 500 │2 035 │2035 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фонд по борьбе с преступностью │1000 │280 │220 │280 │220 │
│ │ │ │ │ │ │
│Резервные фонды: │30800 │4 200 │17 500 │5 100 │4000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Губернатора округа │10000 │1 500 │3 500 │3 000 │2000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Администрации округа │20800 │2 700 │14 000 │2 100 │2000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Выплата доходов по облигациям ЧАО │40000 │10 000 │10 000 │10 000 │10000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Региональный фонд по завозу продукции в округ │750000 │185 900 │187 400 │186 700│190000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Возврат централизованных кредитов │600000 │150 000 │150 000 │150 000│150000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансовая помощь бюджетам других уровней │328000 │77 840 │85 240 │84 020 │80900 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фонд финансовой поддержки муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│образований │252000 │60 000 │65 000 │65 000 │62000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Страховой фонд поддержки муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│образований │50000 │12 500 │12 500 │12 500 │12500 │
│ │ │ │ │ │ │
│Расходы, связанные с выездом населения из │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│закрывающихся поселков округа │26000 │5 340 │7 740 │6 520 │6400 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Итого расходов: │2116700 │515 000 │549 150 │526 710│525840 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансирование капитальных вложений │65000 │15 000 │15 850 │17 290 │16860 │
│ │ │ │ │ │ │
│Государственное управление │6329 │2 400 │1 029 │1 700 │1200 │
│ │ │ │ │ │ │
│Правоохранительная деятельность │200 │ │200 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Промышленность, энергетика, строительство │2370 │370 │600 │700 │700 │
│ │ │ │ │ │ │
│Энергетика │2370 │370 │600 │700 │700 │
│ │ │ │ │ │ │
│Сельское хозяйство │300 │ │300 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Транспорт, дорожное хозяйство, связь │19955 │8 000 │5 061 │3 582 │3312 │
│ │ │ │ │ │ │
│Транспорт │19583 │8 000 │5 061 │3 210 │3312 │
│ │ │ │ │ │ │
│Связь │372 │ │ │372 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Жилищно-коммунальное хозяйство │29280 │2 630 │7 310 │9 591 │9749 │
│ │ │ │ │ │ │
│Жилищное хозяйство │21124 │2 500 │5 700 │6 181 │6743 │
│ │ │ │ │ │ │
│Коммунальное хозяйство │8156 │130 │1 610 │3 410 │3006 │
│ │ │ │ │ │ │
│Образование │2799 │500 │300 │500 │1499 │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура │1530 │400 │850 │280 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение │2237 │700 │200 │937 │400 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Итого расходов: │2181700 │530 000 │565 000 │544 000│542700 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевые бюджетные фонды: │51000 │12 000 │13 000 │13 000 │13000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Территориальный экологический фонд │4000 │1 000 │1 000 │1 000 │1000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы │47000 │11 000 │12 000 │12 000 │12000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Всего расходов: │2232700 │542 000 │578 000 │557 000│555700 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Превышение доходов над расходами (дефицит) │-290000 │-60 000 │-90 000 │-70 000│-70000 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Источники финансирования дефицита │290000 │60 000 │90 000 │70 000 │70000 │
│ │ │ │ │ │ │
│Внутренние источники финансирования │290000 │60 000 │90 000 │70 000 │70000 │
│ │ │ │ │ │ │
│В том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Остатки средств бюджета на начало года │7837 │7 837 │-7 837 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочее внутреннее финансирование │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Получение кредитов │290000 │52 163 │97 837 │70 000 │70000 │
└══════════════════════════════════════════════════┴══════════┴════════┴════════┴═══════┴════════…