Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" (с изменениями на: 30.12.2016)






Приложение N 5
к муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" НА СРОК 2014-2018 ГГ.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление социальной политики администрации

Задача I подпрограммы

Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки

Отчетный (базовый) период

2014

2015

2016

2017

2018

89445

87211

81501

139655

115859

Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

Итого

Подпрограмма "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки"

Управление социальной политики администрации городского округа Химки

Всего, в том числе

89445

87211

81501

139655

115859

513671

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

8122

1000

2467

0

0

11589

Внебюджетные источники

14536

18278

13945

15294

16911

78964

Средства бюджета городского округа Химки

66787

67933

65089

124361

98948

423118

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

единица измерения

2014

2015

2016

2017

2018

Количество посетителей (городские мероприятия)

чел.

52000

54500

56000

56800

58000

Количество посетителей (клубные мероприятия)

чел.

176000

181100

184200

186300

191400

Количество посетителей (формирования)

чел.

2100

2125

2165

2190

2250

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

46,4

45,8

45,3

45

44,4

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

%

6,7

6,8

7

7,1

7,2