Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9639 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2023 N 10723, от 12.02.2024 N 1077, от 14.05.2024 N 3761, от 19.08.2024 N 6617)



Приложение N 1
к постановлению
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 01.10.2024 N 7800



"Приложение N 2
к муниципальной программе городского
округа - город Тамбов "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства"



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

N п/п

Задача структурного элемента

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная застройка микрорайона "Телецентр" 2 этап в г. Тамбове" за счет бюджетного кредита из федерального бюджета

1.1.

Подъездные и внутриквартальные автодороги, уличное освещение, ливневая канализация в микрорайоне "Телецентр" г. Тамбова

Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет дорожного хозяйства и транспорта)

Обеспечена реализация инфраструктурного проекта, реализуемого в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная застройка микрорайона "Телецентр" 2 этап в г. Тамбове" за счет бюджетного кредита из федерального бюджета"

ед.

2024 1

2024

100100,2

100000,0

100,2

2025

2025

210210,3

210000,0

210,3

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

310310,5

310000,0

0,0

310,5

0,0

Итого по инфраструктурному проекту, реализуемому в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная застройка микрорайона "Телецентр" 2 этап в г. Тамбове" за счет бюджетного кредита из федерального бюджета

2024

2024

100100,2

100000,0

0,0

100,2

0,0

2025

2025

210210,3

210000,0

0,0

210,3

0,0

2026

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

310310,5

310000,0

0,0

310,5

0,0

2. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

2.1.

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ <1> "Дирекция городских дорог"

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

км

2024

2024

0,0

2025

2025

0,0

2026

2026

306122,5

300000,0

6122,5

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

306122,5

0,0

300000,0

6122,5

0,0

Итого по федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть"

2024

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

2026

306122,5

0,0

300000,0

6122,5

0,0

2027

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

306122,5

0,0

300000,0

6122,5

0,0

3. Региональный проект "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

3.1.

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Дирекция городских дорог"

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены дорожные работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в целях приведения в нормативное состояние

км

2024 4,149

2024

104611,1

101117,4

3493,7

2025 7,35

2025

343383,0

336515,2

6867,8

2026 7,35

2026

116228,6

113904,0

2324,6

2027 7,35

2027

500,0

500,0

2028 7,35

2028

500,0

500,0

2029 7,35

2029

500,0

500,0

2030 7,35

2030

500,0

500,0

Всего

566222,7

0,0

551536,6

14686,1

0,0

3.2.

Формирование муниципальных дорожных фондов

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Дирекция городских дорог"

Предоставлена поддержка на формирование муниципальных дорожных фондов

ед.

2024 1

2024

974619,3

955126,7

19492,6

2025 1

2025

85435,5

83726,7

1708,8

2026 1

2026

85435,5

83726,7

1708,8

2027

2027

500,0

500,0

2028

2028

500,0

500,0

2029

2029

500,0

500,0

2030

2030

500,0

500,0

Всего

1147490,3

0,0

1122580,1

24910,2

0,0

Итого по региональному проекту "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

2024

2024

1079230,4

0,0

1056244,1

22986,3

0,0

2025

2025

428818,5

0,0

420241,9

8576,6

0,0

2026

2026

201664,1

0,0

197630,7

4033,4

0,0

2027

2027

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

2028

2028

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

2029

2029

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

2030

2030

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

Всего

1713713,0

0,0

1674116,7

39596,3

0,0

4. Региональный проект "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива"

4.1.

Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, для организации регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Пассажирские перевозки"

Обеспечено достижение коэффициента выпуска (выхода) на линию приобретенного транспорта, работающего на газомоторном топливе

%

2024 75

2024

65777,0

64358,5

1418,5

2025

2025

0,0

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

65777,0

0,0

64358,5

1418,5

0,0

Итого по региональному проекту "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива"

2024

2024

65777,0

0,0

64358,5

1418,5

0,0

2025

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

65777,0

0,0

64358,5

1418,5

0,0

5. Региональный проект "Поддержка и развитие автомобильного транспорта"

5.1.

Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники

Комитет дорожного хозяйства и транспорта

Приобретена дорожно-коммунальная техника по договорам финансовой аренды (лизинга)

%

2024 75

2024

24995,3

24366,7

628,6

2025

2025

0,0

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

24995,3

0,0

24366,7

628,6

0,0

5.2.

Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита из федерального бюджета

Комитет дорожного хозяйства и транспорта

Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования

ед.

2024 12

2024

86976,5

86889,5

87,0

2025

2025

0,0

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

86976,5

86889,5

0,0

87,0

0,0

Итого по региональному проекту "Поддержка и развитие автомобильного транспорта"

2024

2024

111971,8

86889,5

24366,7

715,6

0,0

2025

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

111971,8

86889,5

24366,7

715,6

0,0

6. Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры"

6.1.

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

На сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения выполнены дорожные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог

2024

2024

11989,1

0,0

0,0

11989,1

0,0

2025

2025

97352,8

0,0

0,0

97352,8

0,0

2026

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

109341,9

0,0

0,0

109341,9

0,0

6.1.1.

Строительство автомобильных дорог

Комитет дорожного хозяйства и транспорта

Обеспечено строительство автомобильных дорог

км

2024

2024

0,0

2025 0,496

2025

24914,7

24914,7

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

24914,7

0,0

0,0

24914,7

0,0

6.1.2.

Реконструкция автомобильных дорог

Комитет дорожного хозяйства и транспорта

Обеспечена реконструкция автомобильных дорог

км

2024

2024

0,0

2025 0,05

2025

70000,0

70000,0

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

70000,0

0,0

0,0

70000,0

0,0

6.1.3.

Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

Комитет дорожного хозяйства и транспорта

Обеспечена разработка проектно-сметной документации

шт.

2024 1

2024

11989,1

11989,1

2025 1

2025

2438,1

2438,1

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

14427,2

0,0

0,0

14427,2

0,0

Итого по комплексу процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры"

2024

11989,1

0,0

0,0

11989,1

0,0

2025

97352,8

0,0

0,0

97352,8

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

109341,9

0,0

0,0

109341,9

0,0

7. Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"

7.1.

Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Дирекция городских дорог"

Обеспечено поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года

тыс. м2

2024 5048,8

2024

567082,8

567082,8

2025 5048,8

2025

95899,6

95899,6

2026 5048,8

2026

121844,9

121844,9

2027 5048,8

2027

131000,8

131000,8

2028 5048,8

2028

131000,8

131000,8

2029 5048,8

2029

131000,8

131000,8

2030 5048,8

2030

131000,8

131000,8

Всего

1308830,5

0,0

0,0

1308830,5

0,0

Итого по комплексу процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"

2024

567082,8

0,0

0,0

567082,8

0,0

2025

95899,6

0,0

0,0

95899,6

0,0

2026

121844,9

0,0

0,0

121844,9

0,0

2027

131000,8

0,0

0,0

131000,8

0,0

2028

131000,8

0,0

0,0

131000,8

0,0

2029

131000,8

0,0

0,0

131000,8

0,0

2030

131000,8

0,0

0,0

131000,8

0,0

Всего

1308830,5

0,0

0,0

1308830,5

0,0

8. Комплекс процессных мероприятий "Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения"

8.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

Обеспечено функционирование учреждения, осуществляющего реализацию полномочий в сфере дорожной деятельности и организации дорожного движения

2024

2024

33007,3

0,0

0,0

33007,3

0,0

2025

2025

13129,2

0,0

0,0

13129,2

0,0

2026

2026

40484,0

0,0

0,0

40484,0

0,0

2027

2027

40484,0

0,0

0,0

40484,0

0,0

2028

2028

40484,0

0,0

0,0

40484,0

0,0

2029

2029

40484,0

0,0

0,0

40484,0

0,0

2030

2030

40484,0

0,0

0,0

40484,0

0,0

Всего

248556,5

0,0

0,0

248556,5

0,0

8.1.1.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Пассажирские перевозки"

Обеспечена организация обслуживания и контроль за транспортным обслуживанием населения

%

2024 100

2024

27390,0

27390,0

2025 100

2025

12164,2

12164,2

2026 100

2026

19249,8

19249,8

2027 100

2027

19249,8

19249,8

2028 100

2028

19249,8

19249,8

2029 100

2029

19249,8

19249,8

2030 100

2030

19249,8

19249,8

Всего

135803,2

0,0

0,0

135803,2

0,0

8.1.2.

Приобретение и установка информационного электронного табло

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Пассажирские перевозки"

Обеспечено оборудование остановочных пунктов электронными табло

ед.

2024 9

2024

400,0

400,0

2025

2025

0,0

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

8.1.3.

Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Пассажирские перевозки"

Обеспечено приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта

ед. в год

2024 338

2024

4417,3

4417,3

2025 338

2025

965,0

965,0

2026 338

2026

1527,1

1527,1

2027 338

2027

1527,1

1527,1

2028 338

2028

1527,1

1527,1

2029 338

2029

1527,1

1527,1

2030 338

2030

1527,1

1527,1

Всего

13017,8

0,0

0,0

13017,8

0,0

8.1.4.

Разработка и актуализация новой маршрутной сети городского пассажирского транспорта

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Пассажирские перевозки"

Обеспечена разработка и актуализация схемы маршрутной сети городского округа - город Тамбов

ед.

2024

2024

0,0

2025

2025

0,0

2026 83

2026

19707,1

19707,1

2027

2027

19707,1

19707,1

2028

2028

19707,1

19707,1

2029

2029

19707,1

19707,1

2030

2030

19707,1

19707,1

Всего

98535,5

0,0

0,0

98535,5

0,0

8.1.5.

Восстановление контактных сетей городского округа - город Тамбов

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Пассажирские перевозки"

Обеспечено восстановление контактных сетей

ед.

2024

2024

0,0

2025

2025

0,0

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.1.6.

Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Пассажирские перевозки"

Обеспечено выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам

%

2024 100

2024

800,0

800,0

2025

2025

0,0

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

800,0

0,0

0,0

800,0

0,0

8.2.

Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным транспортом

Комитет дорожного хозяйства и транспорта

Обеспечена бесперебойная работа по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу на регулярных маршрутах

ед.

2024 12

2024

1200,0

1200,0

2025

2025

0,0

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

1200,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

8.3.

Предоставление субсидий перевозчикам всех форм собственности на возмещение затрат, в том числе затрат прошлых лет, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов

Комитет дорожного хозяйства и транспорта

Обеспечена перевозка пассажиров электротранспортом

тыс. чел.

2024 622

2024

15000,0

15000,0

2025 622

2025

15500,0

15500,0

2026 622

2026

16000,0

16000,0

2027 622

2027

16000,0

16000,0

2028 622

2028

16000,0

16000,0

2029 622

2029

16000,0

16000,0

2030 622

2030

16000,0

16000,0

Всего

110500,0

0,0

0,0

110500,0

0,0

Итого по комплексу процессных мероприятий "Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения"

2024

49207,3

0,0

0,0

49207,3

0,0

2025

28629,2

0,0

0,0

28629,2

0,0

2026

56484,0

0,0

0,0

56484,0

0,0

2027

56484,0

0,0

0,0

56484,0

0,0

2028

56484,0

0,0

0,0

56484,0

0,0

2029

56484,0

0,0

0,0

56484,0

0,0

2030

56484,0

0,0

0,0

56484,0

0,0

Всего

360256,5

0,0

0,0

360256,5

0,0

9. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства"

9.1.

Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова Тамбовской области, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета

Комитет дорожного хозяйства и транспорта, администрация города Тамбова Тамбовской области

Обеспечено функционирование комитета дорожного хозяйства и транспорта

условная единица

2024 1

2024

17918,6

17918,6

2025 1

2025

16364,6

16364,6

2026 1

2026

14273,2

14273,2

2027 1

2027

14273,2

14273,2

2028 1

2028

14273,2

14273,2

2029 1

2029

14273,2

14273,2

2030 1

2030

14273,2

14273,2

Всего

105649,2

0,0

0,0

105649,2

0,0

9.2.

Расходы на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники

Комитет дорожного хозяйства и транспорта

Обеспечено приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники по договорам финансовой аренды (лизинга)

ед.

2024

2024

845,0

845,0

2025

2025

0,0

2026

2026

0,0

2027

2027

0,0

2028

2028

0,0

2029

2029

0,0

2030

2030

0,0

Всего

845,0

0,0

0,0

845,0

0,0

9.3.

Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ

Комитет дорожного хозяйства и транспорта

Обеспечено своевременное и качественное выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

%

2024 100

2024

2600,0

2600,0

2025 100

2025

7200,0

7200,0

2026 100

2026

7350,0

7350,0

2027 100

2027

7350,0

7350,0

2028 100

2028

7350,0

7350,0

2029 100

2029

7350,0

7350,0

2030 100

2030

7350,0

7350,0

Всего

46550,0

0,0

0,0

46550,0

0,0

Итого по комплексу процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства"

2024

21363,6

0,0

0,0

21363,6

0,0

2025

23564,6

0,0

0,0

23564,6

0,0

2026

21623,2

0,0

0,0

21623,2

0,0

2027

21623,2

0,0

0,0

21623,2

0,0

2028

21623,2

0,0

0,0

21623,2

0,0

2029

21623,2

0,0

0,0

21623,2

0,0

2030

21623,2

0,0

0,0

21623,2

0,0

Всего

153044,2

0,0

0,0

153044,2

0,0

ВСЕГО по Программе:

2024

2006722,2

186889,5

1144969,3

674863,4

0,0

2025

884475,0

210000,0

420241,9

254233,1

0,0

2026

707738,7

0,0

497630,7

210108,0

0,0

2027

210108,0

0,0

0,0

210108,0

0,0

2028

210108,0

0,0

0,0

210108,0

0,0

2029

210108,0

0,0

0,0

210108,0

0,0

2030

210108,0

0,0

0,0

210108,0

0,0

Всего

4439367,9

396889,5

2062841,9

1979636,5

0,0


________________


<1> МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.



Исполняющий обязанности председателя
комитета дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Тамбова
Тамбовской области
Д.В.Зоологин