РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | КБК | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | начала реализации | окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26) | Итого (гр. 15 + гр. 17 + гр. 19 + гр. 21 + гр. 23 + гр. 25 + гр. 27) | ||||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Цель: повышение качества муниципального управления | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Повышение эффективности муниципальной службы г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по формированию кадрового потенциала | УКП | 7620100001, 7620100002 | 0113 | 010 | 244 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2027 | Итого | 171,3 | 0,0 | 171,3 | 0,0 | 171,3 | 55,6 | 171,3 | 0,0 | 171,3 | 0,0 | 171,3 | 0,0 | 178,2 | 0,0 | 185,3 | 1206,0 | 55,6 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ | 171,3 | 0,0 | 171,3 | 0,0 | 171,3 | 55,6 | 171,3 | 0,0 | 171,3 | 0,0 | 171,3 | 0,0 | 178,2 | 0,0 | 185,3 | 1391,3 | 55,6 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по повышению уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового потенциала | УКП, КЭРиТ | 7620200001, 7620200002, 7620200004, 7620200005, 76202S2870, 76202S2160 | 0412, 0113 | 017, 010 | 621, 244, 122 | Задача 1; показатель 2 | 2020 | 2027 | Итого | 3813,8 | 3152,3 | 3955,7 | 3545,7 | 3946,9 | 3432,6 | 4548,8 | 4386,3 | 4490,3 | 4437,2 | 4162,8 | 4109,7 | 4317,0 | 4109,7 | 4489,7 | 29235,3 | 27173,5 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
РБ | 269,2 | 269,2 | 647,0 | 327,0 | 415,2 | 298,1 | 656,7 | 656,7 | 1109,7 | 1056,6 | 753,1 | 753,1 | 753,1 | 753,1 | 783,2 | 4604,0 | 4113,8 | ||||||||||||
МБ | 3544,6 | 2883,1 | 3308,7 | 3218,7 | 3531,7 | 3134,5 | 3892,1 | 3729,6 | 3380,6 | 3380,6 | 3409,7 | 3356,6 | 3563,9 | 3356,6 | 3706,5 | 24631,3 | 23059,7 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по предупреждению, противодействию коррупции на муниципальной службе | УКП | х | х | х | х | Задача 1; показатель 3 | 2020 | 2027 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы: | 3985,1 | 3152,3 | 4127,0 | 3545,7 | 4118,2 | 3488,1 | 4720,1 | 4386,3 | 4661,6 | 4437,2 | 4334,1 | 4109,7 | 4495,2 | 4109,7 | 4675,0 | 35116,3 | 27229,0 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 269,2 | 269,2 | 647,0 | 327,0 | 415,2 | 298,1 | 656,7 | 656,7 | 1109,7 | 1056,6 | 753,1 | 753,1 | 753,1 | 753,1 | 783,2 | 5387,2 | 4113,8 | ||||||||||||
Местный бюджет | 3715,9 | 2883,1 | 3480,0 | 3218,7 | 3703,0 | 3190,0 | 4063,4 | 3729,6 | 3551,9 | 3380,6 | 3581,0 | 3356,6 | 3742,1 | 3356,6 | 3891,8 | 29729,1 | 23115,2 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 3985,1 | 3152,3 | 4127,0 | 3545,7 | 4118,2 | 3488,1 | 4720,1 | 4386,3 | 4661,6 | 4437,2 | 4334,1 | 4109,7 | 4495,2 | 4109,7 | 4675,0 | 35116,3 | 27229,0 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 269,2 | 269,2 | 647,0 | 327,0 | 415,2 | 298,1 | 656,7 | 656,7 | 1109,7 | 1056,6 | 753,1 | 753,1 | 753,1 | 753,1 | 783,2 | 5387,2 | 4113,8 | ||||||||||||
Местный бюджет | 3715,9 | 2883,1 | 3480,0 | 3218,7 | 3703,0 | 3190,0 | 4063,4 | 3729,6 | 3551,9 | 3380,6 | 3581,0 | 3356,6 | 3742,1 | 3356,6 | 3891,8 | 29729,1 | 23115,2 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||||||
В т.ч.: капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды |