Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область", утвержденную постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года N 314 "О государственной программе "Информационное общество - Вологодская область", следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 10480915,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 821681,1 тыс. рублей; 2022 год - 819774,0 тыс. рублей; 2023 год - 1357519,4 тыс. рублей; 2024 год - 2316388,1 тыс. рублей; 2025 год - 1315751,6 тыс. рублей; 2026 год - 1186201,6 тыс. рублей; 2027 год - 631700,0 тыс. рублей; 2028 год - 654500,0 тыс. рублей; 2029 год - 677300,0 тыс. рублей; 2030 год - 700100,0 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 10440569,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 791642,5 тыс. рублей; 2022 год - 816145,7 тыс. рублей; 2023 год - 1354163,6 тыс. рублей; 2024 год - 2313064,0 тыс. рублей; 2025 год - 1315751,6 тыс. рублей; 2026 год - 1186201,6 тыс. рублей; 2027 год - 631700,0 тыс. рублей; 2028 год - 654500,0 тыс. рублей; 2029 год - 677300,0 тыс. рублей; 2030 год - 700100,0 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 40346,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 30038,6 тыс. рублей; 2022 год - 3628,3 тыс. рублей; 2023 год - 3355,8 тыс. рублей; 2024 год - 3324,1 тыс. рублей". |
1.2. Раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел VI "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 1 к государственной программе "Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области":
1.4.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 6341029,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 574708,6 тыс. рублей; 2022 год - 540399,4 тыс. рублей; 2023 год - 678418,8 тыс. рублей; 2024 год - 1470813,8 тыс. рублей; 2025 год - 583084,2 тыс. рублей; 2026 год - 467364,2 тыс. рублей; 2027 год - 481608,3 тыс. рублей; 2028 год - 498404,6 тыс. рублей; 2029 год - 514960,8 тыс. рублей; 2030 год - 531267,1 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 6300683,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 544670,0 тыс. рублей; 2022 год - 536771,1 тыс. рублей; 2023 год - 675063,0 тыс. рублей; 2024 год - 1467489,7 тыс. рублей; 2025 год - 583084,2 тыс. рублей; 2026 год - 467364,2 тыс. рублей; 2027 год - 481608,3 тыс. рублей; 2028 год - 498404,6 тыс. рублей; 2029 год - 514960,8 тыс. рублей; 2030 год - 531267,1 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 40346,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 30038,6 тыс. рублей; 2022 год - 3628,3 тыс. рублей; 2023 год - 3355,8 тыс. рублей; 2024 год - 3324,1 тыс. рублей". |
1.4.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 2 к государственной программе "Подпрограмма 2 "Создание условий для формирования экосистемы цифровой экономики на территории области":
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2:
1.5.1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 88923,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 18495,4 тыс. рублей; 2022 год - 3317,5 тыс. рублей; 2023 год - 3036,6 тыс. рублей; 2024 год - 13700,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 11862,5 тыс. рублей; 2028 год - 12337,0 тыс. рублей; 2029 год - 12830,5 тыс. рублей; 2030 год - 13343,8 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 88923,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 18495,4 тыс. рублей; 2022 год - 3317,5 тыс. рублей; 2023 год - 3036,6 тыс. рублей; 2024 год - 13700,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 11862,5 тыс. рублей; 2028 год - 12337,0 тыс. рублей; 2029 год - 12830,5 тыс. рублей; 2030 год - 13343,8 тыс. рублей". |
1.5.1.2. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2" слова "увеличить количество построенных антенно-мачтовых сооружений до 37 штук;" заменить словами "сохранить количество построенных антенно-мачтовых сооружений на уровне не менее 17 штук;".
1.5.2. В строке "количество построенных антенно-мачтовых сооружений" пункта 2 таблицы раздела I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2":
в графе 13 цифры "25" заменить цифрами "17";
в графе 14 цифры "29" заменить цифрами "17";
в графе 15 цифры "33" заменить цифрами "17";
в графе 16 цифры "37" заменить цифрами "17".
1.5.3. В таблице 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы" раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2":
1.5.3.1. В пункте 1:
в графе 12 цифру "1" заменить знаком "-";
в графе 13 цифру "1" заменить знаком "-".
1.5.3.2. В пункте 2:
в графе 13 цифры "1, 4" заменить знаком "-";
в графе 14 цифры "1, 4" заменить знаком "-";
в графе 15 цифры "1, 4" заменить знаком "-";
в графе 16 цифры "1, 4" заменить знаком "-";
в графе 17 цифры "1, 4" заменить знаком "-".
1.5.3.3. В пункте 3:
в графе 11 цифру "1" заменить знаком "-";
в графе 12 цифру "1" заменить знаком "-";
в графе 13 цифру "1" заменить знаком "-".
1.5.4. Раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5.5. Раздел VI "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении 3 к государственной программе "Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы":
1.6.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 2417145,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 228477,1 тыс. рублей; 2022 год - 276057,1 тыс. рублей; 2023 год - 288334,0 тыс. рублей; 2024 год - 372260,6 тыс. рублей; 2025 год - 339430,5 тыс. рублей; 2026 год - 325600,5 тыс. рублей; 2027 год - 138229,2 тыс. рублей; 2028 год - 143758,4 тыс. рублей; 2029 год - 149508,7 тыс. рублей; 2030 год - 155489,1 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 2417145,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 228477,1 тыс. рублей; 2022 год - 276057,1 тыс. рублей; 2023 год - 288334,0 тыс. рублей; 2024 год - 372260,6 тыс. рублей; 2025 год - 339430,5 тыс. рублей; 2026 год - 325600,5 тыс. рублей; 2027 год - 138229,2 тыс. рублей; 2028 год - 143758,4 тыс. рублей; 2029 год - 149508,7 тыс. рублей; 2030 год - 155489,1 тыс. рублей". |
1.6.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.6.3. В таблице раздела V "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 3":
1.6.3.1. В пункте 1:
1.6.3.1.1. В графе 16 цифры "185546,4" заменить цифрами "194491,4".
1.6.3.1.2. В графе 17 цифры "181736,5" заменить цифрами "199626,5".
1.6.3.1.3. В графе 18 цифры "181736,5" заменить цифрами "199626,5".
1.6.3.2. В пункте 2:
1.6.3.2.1. В графе 16 цифры "81032,7" заменить цифрами "86662,0".
1.6.3.2.2. В графе 17 цифры "63445,5" заменить цифрами "74704,0".
1.6.3.2.3. В графе 18 цифры "63445,5" заменить цифрами "74704,0".
1.7. В приложении 4 к государственной программе "Подпрограмма 4 "Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг":
1.7.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета - 1633817,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год - 387730,0 тыс. рублей; 2024 год - 459613,7 тыс. рублей; 2025 год - 393236,9 тыс. рублей; 2026 год - 393236,9 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1633817,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год - 387730,0 тыс. рублей; 2024 год - 459613,7 тыс. рублей; 2025 год - 393236,9 тыс. рублей; 2026 год - 393236,9 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей". |
1.7.2. В таблице 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 государственной программы" раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4":
1.7.2.1. В пункте 1:
1.7.2.1.1. В строке "среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг":
в графе 14 цифру "1" заменить знаком "-";