Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года N 231 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода"



Приложение 5
к постановлению
администрации города Белгорода
от 25 июля 2024 г. N 110



Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода"



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ "Управление Белгорблагоустройство" по муниципальной программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета городского округа "Город Белгород" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений"

Основное мероприятие 1.1.2 "Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети"

51 934

45 488

45 935

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт плотной асфальтобетонной смесью), м2

13 000

13 000

13 000

13 959

12 073

12 191

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт Мадпатчером), м2

27 500

27 500

27 500

34 105

30 896

31 200

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (литой а/б смесью), м2

6 500

6 500

6 500

3 870

2 519

2 544

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение содержания улично-дорожной сети города"

1 107 570

975 020

991 041

Зимняя уборка механизированная, м2

462 704 243

462 704 243

462 704 243

506 063

419 695

426 817

Зимняя уборка ручная, м2

54 646 407

54 646 407

54 646 407

95 653

83 942

85 321

Летняя уборка механизированная, м2

167 755 708

167 755 708

167 755 708

401 026

375 848

382 023

Летняя уборка ручная, м2

41 936 630

41 936 630

41 936 630

97 930

89 258

90 352

Содержание Кашарского переезда и переезда на ул. Энергетиков

1

1

1

6 898

6 277

6 528

Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства"

44 390

45 994

47 307

Покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов, м2

16 307

16 307

16 307

10 662

11 205

11 525

Ремонт поврежденных турникетов, м п.

2 690

2 690

2 690

570

588

604

Ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений, чел./час.

20 477

20 477

20 477

33 158

34 201

35 178

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Основное мероприятие 2.1 "Содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков"

65 754

67 003

68 301

Содержание, ремонт светофорных объектов, шт.

2 945

2 945

2 945

45 894

30 794

31 391

Содержание дорожных знаков (мойка, проверка ориентации, покраска стоек), шт.

22 583

22 583

22 583

8 947

18 565

18 926

Ремонт дорожных знаков, шт.

1 320

1 320

1 320

479

994

1 012

Установка дорожных знаков, шт.

796

796

796

3 329

6 905

7 040

Нанесение горизонтальной разметки силами учреждения, м2

67 785

67 785

67 785

7 105

9 745

9 932

Разметка термопластиком



Руководитель департамента
городского хозяйства
К.А.РАДЧЕНКО