Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" | ||||||||||
Число посещений организаций культуры | % | 1 | 1,8 | 180,0 | ||||||
Итоговое значение по программе | 0,4 | 1 005 654,20 | 180,0 | |||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 49,9 | 50,4 | 101,00 | ||||||
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,6 | 84,1 | 100,60 | ||||||
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | Ед. | 1 | 1,06 | 106,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0,40 | 0,00 | 100,00 | ||||||
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | % | 0,0 | 0,0 | 100,00 | ||||||
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Ед. | 30,7 | 30,7 | 100,00 | ||||||
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% | Ед. | 1 | 11 | 1 100,00 | ||||||
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | Ед. | 1 | 6 | 600,00 | ||||||
Количество приобретенных основных средств | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | ||||||
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата | Чел. | 14 | 20 | 100,00 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 1 | 200,5 | 425 067,50 | 0,42 | 42,27 | ||||||
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | % | 9,4 | 10 | 106,38 | ||||||
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 45,3 | 45,9 | 101,32 | ||||||
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 28 | 28,6 | 102,14 | ||||||
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | Ед. | 1 | 1,6 | 160,00 | ||||||
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней | Ед. | 1 | 1,6 | 160,00 | ||||||
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 | ||||||
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году | % | 100 | 130 | 130,00 | ||||||
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | % | 100 | 0 | 100,00 | ||||||
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | Ед. | 1 | 0 | 100,00 | ||||||
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | Ед. | 1 | 7 | 700,00 | ||||||
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество проведенных мероприятий | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | % | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество конструкций | Ед. | 0 | 13 | 100,00 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | % | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 2 | 144,70 | 275 823,00 | 0,27 | 27,43 | ||||||
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | % | 100 | 106 | 106,0 | ||||||
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка | % | 100 | 106 | 106,0 | ||||||
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | % | 100 | 100 | 100,0 | ||||||
Количество проведенных мероприятий | Ед. | 0 | 1 | 100,0 | ||||||
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | га | 60 | 98,15 | 163,6 | ||||||
Количество конструкций | Ед. | 0 | 189 | 100,0 | ||||||
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций | Ед. | 0 | 11 | 100,0 | ||||||
Количество приобретенных основных средств | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Площадь ремонтных работ | кв. м. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Площадь земельных участков | га | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Итого по подпрограмме 3 | 105,4 | 176 846,40 | 0,18 | 17,59 | ||||||
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 100 | 106 | 106,00 | ||||||
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта | % | 0 | 8,7 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Площадь выполненных ремонтных работ | кв. м. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество отремонтированных муниципальных библиотек | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество приобретенных книг | Ед. | 0 | 1070 | 100,00 | ||||||
Количество отремонтированного оборудования | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Ед. | 0 | 1 | 100,00 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество новых печатных и периодических изданий, книг | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 4 | 100,5 | 110 905,6 | 0,1 | 11,0 | ||||||
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 99 | 99 | 100,0 | ||||||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Ед. | 24,4 | 24,4 | 100,0 | ||||||
Итого по подпрограмме 5 | 100,0 | 17 011,70 | 0,02 | 1,69 | ||||||
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов | % | 1 | 5 | 500,0 | ||||||
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы | чел. | 72000 | 76000 | 100,0 | ||||||
Количество созданных видеороликов | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Итого по подпрограмме 6 | 233,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |