ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 - 2026 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель Подпрограммы) | Комитет |
Участники Подпрограммы | МБУДО "Детская музыкальная школа N 1 им. А.К.Глазунова" г. Барнаула; МБУДО "Барнаульская детская школа искусств N 1"; МБУДО "Барнаульская детская музыкальная школа N 2"; МБУДО "Детская художественная школа N 2 г. Барнаула"; МБУДО "Детская школа искусств N 3 г. Барнаула"; МБУДО "Барнаульская детская школа искусств N 4"; МБУДО "Барнаульская детская музыкальная школа N 5"; МБУДО "Детская школа искусств N 6 г. Барнаула"; МБУДО "Барнаульская детская школа искусств N 7"; МБУДО "Детская школа искусств N 8" города Барнаула (далее - учреждения, подведомственные Комитету) |
Цель Подпрограммы | Увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования города |
Задачи Подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих доступ населения города к высококачественным культурным услугам |
Перечень мероприятий Подпрограммы | Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 4 к Программе |
Показатели Подпрограммы | Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования; доля выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования; оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ) музыкальными инструментами; количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; увеличение числа посещений культурных мероприятий по отношению к уровню 2019 года |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015 - 2026 годы |
Объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы - 3649089,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 162454,4 тыс. рублей; 2016 год - 162729,0 тыс. рублей; 2017 год - 190796,3 тыс. рублей; 2018 год - 220392,2 тыс. рублей; 2019 год - 249647,4 тыс. рублей; 2020 год - 311805,2 тыс. рублей; 2021 год - 315072,8 тыс. рублей; 2022 год - 383529,0 тыс. рублей; 2023 год - 412442,5 тыс. рублей; 2024 год - 451590,9 тыс. рублей; 2025 год - 393261,4 тыс. рублей; 2026 год - 395368,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 19052,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 4779,9 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 14272,9,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета края - 302552,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 19853,8 тыс. рублей; 2018 год - 20137,4 тыс. рублей; 2019 год - 30603,4 тыс. рублей; 2020 год - 41593,7 тыс. рублей; 2021 год - 32457,7 тыс. рублей; 2022 год - 42595,4 тыс. рублей; 2023 год - 48692,6 тыс. рублей; 2024 год - 66618,1 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города - 2997796,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 144126,4 тыс. рублей; 2016 год - 142108,4 тыс. рублей; 2017 год - 148870,4 тыс. рублей; 2018 год - 176736,9 тыс. рублей; 2019 год - 194542,4 тыс. рублей; 2020 год - 248637,1 тыс. рублей; 2021 год - 257442,0 тыс. рублей; 2022 год - 306766,4 тыс. рублей; 2023 год - 330337,3 тыс. рублей; 2024 год - 335559,9 тыс. рублей; 2025 год - 356261,4 тыс. рублей; 2026 год - 356368,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 329687,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 18328,0 тыс. рублей; 2016 год - 20620,6 тыс. рублей; 2017 год - 22072,1 тыс. рублей; 2018 год - 23517,9 тыс. рублей; 2019 год - 24501,6 тыс. рублей; 2020 год - 21574,4 тыс. рублей; 2021 год - 25173,1 тыс. рублей; 2022 год - 29387,3 тыс. рублей; 2023 год - 33412,6 тыс. рублей; 2024 год - 35100,0 тыс. рублей; 2025 год - 37000,0 тыс. рублей; 2026 год - 39000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы к 2026 году ожидается: сохранение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования на уровне 4890 чел.; сохранение доли выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования - не менее 33,3% ежегодно; обеспечение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ) музыкальными инструментами до 84 ед.; количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами не менее 5 ед.; увеличение числа посещений культурных мероприятий по отношению к уровню 2019 года на 5,8% |