"Приложение N 9
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, млн. руб. | Показатель результата мероприятия по годам | |||||
Всего | Бюджет города Пензы | Бюджет Пензенской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | ||||||||||
Задача подпрограммы: Организация работы сезонных маршрутов до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта | ||||||||||
1.1. | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 266 264,46 | 266 264,46 | 0 | 0 | 0 | Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 75% в 2021, не менее 70% в 2022 - 2026 гг.) Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 75% в 2021, не менее 70% в 2022 - 2026 гг.) | Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: 2020 - 92,8% 2021 - 92,9% 2022 - 93,0% 2023 - 93,1% 2024 - 93,2% 2025 - 93,3% 2026 - 93,4% Количество перевозимых пассажиров растет: 2020 - 29300 2021 - 29400 2022 - 29500 2023 - 29600 2024 - 29700 2025 - 29800 2026 - 29900 |
2020 | 30 799,60 | 30 799,60 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 43 421,90 | 43 421,90 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 42 612,16 | 42 612,16 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 44 419,50 | 44 419,50 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 32 477,50 | 32 477,50 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 32 477,50 | 32 477,50 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 40 056,30 | 40 056,30 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2. | Возмещение недополученных доходов от перевозки правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 267 503,75 | 267 503,75 | 0 | 0 | 0 | Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее 70%) | |
2020 | 36 397,65 | 36 397,65 | ||||||||
2021 | 40 152,80 | 40 152,80 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 38 719,30 | 38 719,30 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 37 391,60 | 37 391,60 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 41 671,20 | 41 671,20 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 41 671,20 | 41 671,20 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3. | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 213 480,14415 | 213 480,14415 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 106 531,84415 | 106 531,84415 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 106 948,30 | 106 948,30 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 | Итого | 747 248,35415 | 747 248,35415 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020 | 173 729,09415 | 173 729,09415 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 190 523,00 | 190 523,00000 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 81 331,46 | 81 331,46000 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 81 811,10 | 81 811,10000 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 74 148,70 | 74 148,70000 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 74 148,70 | 74 148,70000 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 71 556,30 | 71 556,30000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | ||||||||||
2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 51 852,4 | 51 852,4 | 0 | 0 | 0 | Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% | |
2020 | 8 253,4 | 8 253,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 8 199,6 | 8 199,6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 7 441,0 | 7 441,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 6 642,2 | 6 642,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 6 685,9 | 6 685,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 6 935,0 | 6 935,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 7 695,3 | 7 695,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 | Итого | 51 852,4 | 51 852,4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020 | 8 253,4 | 8 253,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | 8 199,6 | 8 199,6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 7 441,0 | 7 441,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | 6 642,2 | 6 642,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 6 685,9 | 6 685,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 6 935,0 | 6 935,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 7 695,3 | 7 695,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, в сфере транспортного обслуживания | ||||||||||
Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | ||||||||||
3.1. | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 472 150,9 | 471 902,0 | 248,9 | 0 | 0 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% | |
2020 | 50 793,8 | 50 693,0 | 100,8 | 0 | 0 | |||||
2021 | 56 351,2 | 56 236,2 | 115,0 | 0 | 0 | |||||
2022 | 67 449,2 | 67 416,135 | 33,065 | 0 | 0 | |||||
2023 | 80 552,0 | 80 552,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
2024 | 81 515,9 | 81 515,9 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 83 449,4 | 83 449,4 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
2026 | 52 039,4 | 52 039,4 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
3.2. | Мероприятия по предоставлению транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 8 791,5 | 4 561,0 | 4 230,5 | 0 | 0 | Доля граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% | |
2020 | 617,8 | 308,9 | 308,9 | 0 | 0 | |||||
2021 | 644,4 | 322,2 | 322,2 | 0 | 0 | |||||
2022 | 644,4 | 322,2 | 322,2 | 0 | 0 | |||||
2023 | 2 184,8 | 1 092,4 | 1 092,4 | 0 | 0 | |||||
2024 | 2 184,8 | 1 092,4 | 1 092,4 | 0 | 0 | |||||
2025 | 2 184,8 | 1 092,4 | 1 092,4 | 0 | 0 | |||||
2026 | 330,5 | 330,5 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 | Итого | 480 942,4 | 476 463,0 | 4 479,4 | 0 | 0 | ||||
2020 | 51 411,6 | 51 001,9 | 409,7 | 0 | 0 | |||||
2021 | 56 995,6 | 56 558,4 | 437,2 | 0 | 0 | |||||
2022 | 68 093,600 | 67 738,335 | 355,265 | 0 | 0 | |||||
2023 | 82 736,8 | 81 644,4 | 1 092,4 | 0 | 0 | |||||
2024 | 83 700,7 | 82 608,3 | 1 092,4 | 0 | 0 | |||||
2025 | 85 634,2 | 84 541,8 | 1 092,4 | 0 | 0 | |||||
2026 | 52 369,9 | 52 369,9 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ | Итого | 1 280 043,15415 | 1 275 563,78915 | 4 479,4 | 0 | 0 | ||||
2020 | 233 394,09415 | 232 984,39415 | 409,7 | 0 | 0 | |||||
2021 | 255 718,20 | 255 281,00 | 437,2 | 0 | 0 | |||||
2022 | 156 866,060 | 156 510,795 | 355,265 | 0 | 0 | |||||
2023 | 171 190,10 | 170 097,70 | 1 092,4 | 0 | 0 | |||||
2024 | 164 535,3 | 163 442,9 | 1 092,4 | 0 | 0 | |||||
2025 | 166 717,9 | 165 625,5 | 1 092,4 | 0 | 0 | |||||
2026 | 131 621,5 | 131 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".