Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"



Приложение N 5
к постановлению
администрации города Пензы
от 13 февраля 2024 г. N 198



"Приложение N 9
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"

п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, млн. руб.

Показатель результата мероприятия по годам

Всего

Бюджет города Пензы

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"

Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования

Задача подпрограммы: Организация работы сезонных маршрутов до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.

Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта

1.1.

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

266 264,46

266 264,46

0

0

0

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 75% в 2021, не менее 70% в 2022 - 2026 гг.)

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 75% в 2021, не менее 70% в 2022 - 2026 гг.)

Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет:

2020 - 92,8%

2021 - 92,9%

2022 - 93,0%

2023 - 93,1%

2024 - 93,2%

2025 - 93,3%

2026 - 93,4%

Количество перевозимых пассажиров растет:

2020 - 29300

2021 - 29400

2022 - 29500

2023 - 29600

2024 - 29700

2025 - 29800

2026 - 29900

2020

30 799,60

30 799,60

0

0

0

2021

43 421,90

43 421,90

0

0

0

2022

42 612,16

42 612,16

0

0

0

2023

44 419,50

44 419,50

0

0

0

2024

32 477,50

32 477,50

0

0

0

2025

32 477,50

32 477,50

0

0

0

2026

40 056,30

40 056,30

0

0

0

1.2.

Возмещение недополученных доходов от перевозки правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

267 503,75

267 503,75

0

0

0

Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее 70%)

2020

36 397,65

36 397,65

2021

40 152,80

40 152,80

0

0

0

2022

38 719,30

38 719,30

0

0

0

2023

37 391,60

37 391,60

0

0

0

2024

41 671,20

41 671,20

0

0

0

2025

41 671,20

41 671,20

0

0

0

2026

31 500,00

31 500,00

0

0

0

1.3.

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

213 480,14415

213 480,14415

0

0

0

2020

106 531,84415

106 531,84415

0

0

0

2021

106 948,30

106 948,30

0

0

0

2022

0,00

0,00

0

0

0

2023

0,00

0,00

0

0

0

2024

0,00

0,00

0

0

0

2025

0,00

0,00

0

0

0

2026

0,00

0,00

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1

Итого

747 248,35415

747 248,35415

0

0

0

2020

173 729,09415

173 729,09415

0

0

0

2021

190 523,00

190 523,00000

0

0

0

2022

81 331,46

81 331,46000

0

0

0

2023

81 811,10

81 811,10000

0

0

0

2024

74 148,70

74 148,70000

0

0

0

2025

74 148,70

74 148,70000

0

0

0

2026

71 556,30

71 556,30000

0

0

0

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения

Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.

Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта

2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

51 852,4

51 852,4

0

0

0

Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100%

2020

8 253,4

8 253,4

0

0

0

2021

8 199,6

8 199,6

0

0

0

2022

7 441,0

7 441,0

0

0

0

2023

6 642,2

6 642,2

0

0

0

2024

6 685,9

6 685,9

0

0

0

2025

6 935,0

6 935,0

0

0

0

2026

7 695,3

7 695,3

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2

Итого

51 852,4

51 852,4

0

0

0

2020

8 253,4

8 253,4

0

0

0

2021

8 199,6

8 199,6

0

0

0

2022

7 441,0

7 441,0

0

0

0

2023

6 642,2

6 642,2

0

0

0

2024

6 685,9

6 685,9

0

0

0

2025

6 935,0

6 935,0

0

0

0

2026

7 695,3

7 695,3

0

0

0

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата"

Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, в сфере транспортного обслуживания

Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры

3.1.

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

472 150,9

471 902,0

248,9

0

0

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95%

2020

50 793,8

50 693,0

100,8

0

0

2021

56 351,2

56 236,2

115,0

0

0

2022

67 449,2

67 416,135

33,065

0

0

2023

80 552,0

80 552,0

0,0

0

0

2024

81 515,9

81 515,9

0,0

0

0

2025

83 449,4

83 449,4

0,0

0

0

2026

52 039,4

52 039,4

0,0

0

0

3.2.

Мероприятия по предоставлению транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

8 791,5

4 561,0

4 230,5

0

0

Доля граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95%

2020

617,8

308,9

308,9

0

0

2021

644,4

322,2

322,2

0

0

2022

644,4

322,2

322,2

0

0

2023

2 184,8

1 092,4

1 092,4

0

0

2024

2 184,8

1 092,4

1 092,4

0

0

2025

2 184,8

1 092,4

1 092,4

0

0

2026

330,5

330,5

0,0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3

Итого

480 942,4

476 463,0

4 479,4

0

0

2020

51 411,6

51 001,9

409,7

0

0

2021

56 995,6

56 558,4

437,2

0

0

2022

68 093,600

67 738,335

355,265

0

0

2023

82 736,8

81 644,4

1 092,4

0

0

2024

83 700,7

82 608,3

1 092,4

0

0

2025

85 634,2

84 541,8

1 092,4

0

0

2026

52 369,9

52 369,9

0,0

0

0

В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ

Итого

1 280 043,15415

1 275 563,78915

4 479,4

0

0

2020

233 394,09415

232 984,39415

409,7

0

0

2021

255 718,20

255 281,00

437,2

0

0

2022

156 866,060

156 510,795

355,265

0

0

2023

171 190,10

170 097,70

1 092,4

0

0

2024

164 535,3

163 442,9

1 092,4

0

0

2025

166 717,9

165 625,5

1 092,4

0

0

2026

131 621,5

131 621,5

0,0

0,0

0,0

".