Действующий

О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 N 380 "Об утверждении Муниципальной программы "Повышение эффективности управления"



Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.01.2024 N 13



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п

Статус

Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта

Наименование основного мероприятия/проекта

Ответственный исполнитель (соисполнители)

КБК

Ожидаемый социально-экономический эффект

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

начала реализации

окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Цель: повышение качества муниципального управления

Задача 3. Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ"

Процессная часть

1

Основное мероприятие

Обеспечение деятельности Управления информатизации и информационных ресурсов

УИИР

7619800001, 76198S2160

0412

010

111, 112, 119, 244, 852

Задача 1; показатели 1 - 5

2020

2026

Итого

37315,8

33596,9

39107,1

34683,5

40076,9

37533,9

47170,9

47170,9

47228,0

41467,4

49117,1

41467,4

51081,8

311097,6

ФБ

0,0

РБ

1019,7

1019,7

376,3

3086,6

3086,6

1429,9

1429,9

1429,9

1429,9

6966,1

МБ

37315,8

33596,9

38087,4

33663,8

40076,9

37157,6

44084,3

44084,3

45798,1

40037,5

47687,2

40037,5

51081,8

304131,5

ВИ

0,0

2

Основное мероприятие

Комплекс мероприятий по повышению уровня открытости ОМСУ г. Улан-Удэ

УИИР

####

0412

010

244, 122, 852

Задача 1; показатели 1, 2

2020

2026

Итого

5347,2

241,3

5049,0

187,1

1768,2

39,2

1838,9

86,1

1925,3

36,1

2002,3

36,1

2082,4

20013,3

ФБ

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

МБ

5347,2

241,3

5049,0

187,1

1768,2

39,2

1838,9

86,1

1925,3

36,1

2002,3

36,1

2082,4

20013,3

ВИ

0,0

0,0

3

Основное мероприятие

Комплекс мероприятий по информационной безопасности

УИИР

####

0412

010

244

Задача 1; показатели 3, 4

2020

2026

Итого

5412,9

5270,9

6215,0

1356,0

11277,6

7512,3

8236,9

6347,3

8624,0

3653,8

8969,0

3243,8

9327,8

58063,2

ФБ

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

МБ

5412,9

5270,9

6215,0

1356,0

11277,6

7512,3

8236,9

6347,3

8624,0

3653,8

8969,0

3243,8

9327,8

58063,2

ВИ

0,0

0,0

4

Основное мероприятие

Комплекс мероприятий по обеспечению технического обслуживания средств вычислительной техники, приобретению основных средств и материальных запасов, сопровождению программного обеспечения и развитию электронного документооборота

УИИР, СПА, ПУ

7610300001, 7610300002

0412

010, 011, 012, 013, 068, 043, 017, 075, 027, 034, 065, 032, 019, 035, 030, 040, 014, 016, 015

244

Задача 1; показатель 5

2020

2026

Итого

38254,6

28259,9

46885,3

34622,5

56754,7

50669,1

140709,5

35609,7

147322,8

28555,4

153215,8

28965,4

159344,4

742487,1

ФБ

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

МБ

38254,6

28259,9

46885,3

34622,5

56754,7

50669,1

140709,5

35609,7

147322,8

28555,4

153215,8

28965,4

159344,4

742487,1

ВИ

0,0

0,0

Всего по процессной части подпрограммы:

86330,5

67369,0

97256,3

70849,1

109877,4

95754,6

197956,2

89214,0

205100,2

73712,8

213304,2

73712,8

221836,4

1131661,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

1019,7

1019,7

0,0

376,3

3086,6

3086,6

1429,9

1429,9

1429,9

1429,9

6966,1

Местный бюджет

86330,5

67369,0

96236,6

69829,4

109877,4

95378,3

194869,6

86127,4

203670,3

72282,9

211874,3

72282,9

221836,4

1124695,1

Внебюджетные источники

0,0

0,0

Всего по подпрограмме:

86330,5

67369,0

97256,3

70849,1

109877,4

95754,6

197956,2

89214,0

205100,2

73712,8

213304,2

73712,8

221836,4

1131661,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

1019,7

1019,7

0,0

376,3

3086,6

3086,6

1429,9

1429,9

1429,9

1429,9

0,0

6966,1

Местный бюджет

86330,5

67369,0

96236,6

69829,4

109877,4

95378,3

194869,6

86127,4

203670,3

72282,9

211874,3

72282,9

221836,4

1124695,1

Внебюджетные источники

0,0

0,0

В т.ч.: капитальные вложения

0,0

0,0

НИОКР

0,0

0,0

Прочие нужды

0,0

0,0