1. | Наименование подпрограммы | Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа "город Якутск" | ||||
2. | Основание для разработки подпрограммы | |||||
3. | Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители подпрограммы) | Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска; Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска; Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска | ||||
4. | Участники программы | - МКУ "Главстрой" ГО "город Якутск"; - юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, принимающие участие в реализации мероприятий муниципальной программы | ||||
5. | Цель подпрограммы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа "город Якутск" услугами организаций культуры | ||||
6. | Задачи подпрограммы | Развитие сети учреждений культуры | ||||
7. | Объем и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объем финансирования: 13 197 543,5 тыс. рублей, в том числе: по источникам финансирования: | ||||
из федерального бюджета: | 0,0 | тыс. рублей; | ||||
из республиканского бюджета: | 5 987 851,4 | тыс. рублей; | ||||
из местного бюджета: | 7 209 692,1 | тыс. рублей; | ||||
из внебюджетных источников: | 0,0 | тыс. рублей; | ||||
по годам реализации: | ||||||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | ||||
Всего | 0,00 | 5 987 851,4 | 7 209 692,1 | |||
2017 | 0,00 | 0,0 | 83 139,6 | |||
2018 | 0,00 | 0,0 | 172 369,1 | |||
2019 | 0,00 | 116 964,4 | 215 950,8 | |||
2020 | 0,00 | 0,0 | 88 160,5 | |||
2021 | 0,00 | 0,0 | 83 101,5 | |||
2022 | 0,00 | 0,0 | 93 502,0 | |||
2023 | 0,00 | 0,0 | 105 402,6 | |||
2024 | 0,00 | 0,0 | 176 682,6 | |||
2025 | 0,00 | 0,0 | 134 660,7 | |||
2026 | 0,00 | 1 336 161,0 | 1 421 566,4 | |||
2027 | 0,00 | 1 498 288,4 | 1 533 624,6 | |||
2028 | 0,00 | 995 081,1 | 1 003 389,4 | |||
2029 | 0,00 | 966 364,4 | 977 966,1 | |||
2030 | 0,00 | 426 720,3 | 441 062,3 | |||
2031 | 0,00 | 497 593,4 | 511 013,1 | |||
2032 | 0,00 | 150 678,5 | 168 100,9 | |||
8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Строительство объектов согласно перечня. Достижение 100% обеспеченности населения учреждениями культуры и детскими школами искусств к 2032 году |