Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Социальная поддержка граждан в Вологодской области", утвержденную постановлением Правительства области от 22 апреля 2019 года N 395, следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
в позиции "Сроки реализации государственной программы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения государственной программы - 142124705,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 22037866,4 тыс. рублей; 2022 год - 23888914,7 тыс. рублей; 2023 год - 22826939,1 тыс. рублей; 2024 год - 23696813,8 тыс. рублей; 2025 год - 23733142,8 тыс. рублей; 2026 год - 25941028,8 тыс. рублей; общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы - 140513807,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 21769383,4 тыс. рублей; 2022 год - 23620431,7 тыс. рублей; 2023 год - 22558456,1 тыс. рублей; 2024 год - 23428330,8 тыс. рублей; 2025 год - 23464659,8 тыс. рублей; 2026 год - 25672545,8 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 112117342,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 14328116,9 тыс. рублей; 2022 год - 16119283,9 тыс. рублей; 2023 год - 17909281,7 тыс. рублей; 2024 год - 19814527,7 тыс. рублей; 2025 год - 20876720,2 тыс. рублей; 2026 год - 23069411,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 28356395,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 7441266,5 тыс. рублей; 2022 год - 7485230,3 тыс. рублей; 2023 год - 4625021,8 тыс. рублей; 2024 год - 3613803,1 тыс. рублей; 2025 год - 2587939,6 тыс. рублей; 2026 год - 2603133,9 тыс. рублей; за счет средств безвозмездных поступлений государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц - 40070,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 15917,5 тыс. рублей; 2023 год - 24152,6 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; общий объем налоговых расходов за счет средств областного бюджета - 1610898,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 268483,0 тыс. рублей; 2022 год - 268483,0 тыс. рублей; 2023 год - 268483,0 тыс. рублей; 2024 год - 268483,0 тыс. рублей; 2025 год - 268483,0 тыс. рублей; 2026 год - 268483,0 тыс. рублей"; |
в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы":
цифры "78,8" заменить цифрами "88";
цифры "85,5" заменить цифрами "86".
1.2. В разделе I:
таблицу 1 пункта 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в графе 9 пункта 3 таблицы 2 пункта 1.2 слова ", Департамент образования области" исключить.
1.3. Таблицу 3 раздела II изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 раздела III изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе IV:
абзац 3 изложить в следующей редакции:
"в реализации подпрограммы "Создание условий для отдыха и оздоровления детей в Вологодской области" путем финансирования мероприятий направленных на:";
дополнить абзацами следующего содержания:
"сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;
создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций).".
1.6. Таблицу 5 раздела V изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (приложение 1 к государственной программе):
1.7.1. в паспорте подпрограммы 1:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 1" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 104734797,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 16986389,0 тыс. рублей; 2022 год - 18416608,5 тыс. рублей; 2023 год - 16514286,2 тыс. рублей; 2024 год - 16263050,5 тыс. рублей; 2025 год - 17102459,2 тыс. рублей; 2026 год - 19452004,2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 77876306,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 9633209,6 тыс. рублей; 2022 год - 10941347,8 тыс. рублей; 2023 год - 12356212,4 тыс. рублей; 2024 год - 13581759,7 тыс. рублей; 2025 год - 14514712,2 тыс. рублей; 2026 год - 16849064,5 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 26849891,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 7353179,4 тыс. рублей; 2022 год - 7475260,7 тыс. рублей; 2023 год - 4149473,8 тыс. рублей; 2024 год - 2681290,8 тыс. рублей; 2025 год - 2587747,0 тыс. рублей; 2026 год - 2602939,7 тыс. рублей; за счет средств безвозмездных поступлений государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц - 8600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 8600,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей"; |
в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1":
цифры "6,1" заменить цифрами "6,0";
цифры "24,4" заменить цифрами "25,5";
цифры "54,1" заменить цифрами "55,2";
1.7.2. таблицу 1 пункта 1.1 раздела I изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.7.3. таблицу 3 пункта 2.2 раздела II изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.7.4. таблицу 4 раздела III изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.7.5. таблицу 5 раздела IV изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" (приложение 2 к государственной программе):
1.8.1. в паспорте подпрограммы 2:
в позиции "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2" слова "; количество введенных в эксплуатацию новых зданий организаций социального обслуживания области" исключить;
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 2" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 17481594,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 2293152,0 тыс. рублей; 2022 год - 2454450,1 тыс. рублей; 2023 год - 3115768,1 тыс. рублей; 2024 год - 3698224,6 тыс. рублей; 2025 год - 3077022,6 тыс. рублей; 2026 год - 2842977,2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 16065548,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 2232439,6 тыс. рублей; 2022 год - 2454450,1 тыс. рублей; 2023 год - 2640398,6 тыс. рублей; 2024 год - 2818260,8 тыс. рублей; 2025 год - 3077022,6 тыс. рублей; 2026 год - 2842977,2 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 1416045,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 60712,4 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 475369,5 тыс. рублей; 2024 год - 879963,8 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей"; |
в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2":
цифры "10" заменить цифрами "12";
цифры "44,1" заменить цифрами "52,7";
1.8.2. в разделе I:
таблицу 1 пункта 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
таблицу 2 пункта 1.2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"
8. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий | % | удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий | годовая, за период (год) | Ri = Pi / Ui x 100% | Ri - удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, в i-м году, % | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
Рi - количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в i-м году, единиц | ||||||||
Ui - общее количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, в i-м году, единиц |
";
1.8.3. таблицу 3 пункта 2.2 раздела II изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.8.4. таблицу 4 раздела III изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.8.5. таблицу 5 раздела IV изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
1.8.6. таблицу 6 раздела V изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.8.7. приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме "Дорога к дому" (приложение 3 к государственной программе):
1.9.1. в паспорте подпрограммы 3:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 3" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции: