Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 29 декабря 2023 г. N 031-06-1013/23



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,70

3 178 266,4

5 464 369,4

5 414 603,9

6 913 525,5

3 612 484,1

332 412,0

332 412,0

332 412,0

x

x

бюджет города

108 746,5

74 001,4

104 691,1

358 153,6

621 112,3

212 839,5

24 512,0

24 512,0

24 512,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 076 137,0

3 881 282,6

3 091 744,6

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"

0,0

0,0

0,0

389 700,0

1 298 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 870 206,4

5 156 342,3

5 106 564,2

6 605 525,5

3 304 484,1

24 412,0

24 412,0

24 412,0

x

x

бюджет города

108 087,9

73 841,4

104 564,0

358 013,9

621 012,3

212 739,5

24 412,0

24 412,0

24 412,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

3 076 137,0

3 881 282,6

3 091 744,6

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"

0,0

0,0

0,0

389 700,0

1 298 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 821 550,1

3 294 837,7

3 051 674,5

4 007 180,8

2 605 695,2

3 673,0

3 673,0

3 673,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

41 913,2

50 193,3

130 744,1

325 963,6

59 591,2

3 673,0

3 673,0

3 673,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

435 692,2

1 250 765,2

1 577 986,6

2 546 104,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"

0,0

0,0

0,0

389 700,0

1 298 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КГО

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

44 026,9

1 843 148,2

2 020 942,1

2 346 752,4

457 649,2

10 639,0

10 639,0

10 639,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,50

27 298,8

38 250,4

195 635,3

187 426,4

62 184,4

10 639,0

10 639,0

10 639,0

областной бюджет

0,0

16 442,6

1 804 897,8

1 825 306,8

2 159 326,0

395 464,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

4 629,4

18 356,4

33 947,6

251 592,3

241 139,7

10 100,0

10 100,0

10 100,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

4 629,4

16 120,3

31 634,5

107 622,3

90 963,9

10 100,0

10 100,0

10 100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

65,0

143 970,0

150 175,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативны платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 060,0

308 027,1

308 039,7

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

x

x

бюджет города

658,6

160,0

127,1

139,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

160,0

127,1

139,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

160,0

127,1

139,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ