"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением администрации
города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | ||||||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,70 | 3 178 266,4 | 5 464 369,4 | 5 414 603,9 | 6 913 525,5 | 3 612 484,1 | 332 412,0 | 332 412,0 | 332 412,0 | x | x | ||||
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 104 691,1 | 358 153,6 | 621 112,3 | 212 839,5 | 24 512,0 | 24 512,0 | 24 512,0 | |||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 076 137,0 | 3 881 282,6 | 3 091 744,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 5 156 342,3 | 5 106 564,2 | 6 605 525,5 | 3 304 484,1 | 24 412,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | x | x | ||||
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 104 564,0 | 358 013,9 | 621 012,3 | 212 739,5 | 24 412,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | |||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 076 137,0 | 3 881 282,6 | 3 091 744,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | |||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 3 294 837,7 | 3 051 674,5 | 4 007 180,8 | 2 605 695,2 | 3 673,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ | |||
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 50 193,3 | 130 744,1 | 325 963,6 | 59 591,2 | 3 673,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | |||||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 435 692,2 | 1 250 765,2 | 1 577 986,6 | 2 546 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389 700,0 | 1 298 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КГО | ||||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | |||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 843 148,2 | 2 020 942,1 | 2 346 752,4 | 457 649,2 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ | |||
бюджет города | 12 461,50 | 27 298,8 | 38 250,4 | 195 635,3 | 187 426,4 | 62 184,4 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 1 825 306,8 | 2 159 326,0 | 395 464,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | |||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 18 356,4 | 33 947,6 | 251 592,3 | 241 139,7 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ "УКС" | |||
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 16 120,3 | 31 634,5 | 107 622,3 | 90 963,9 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 143 970,0 | 150 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
инициативны платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 027,1 | 308 039,7 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | x | x | ||||
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | |||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | ||||
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | |||||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | |||||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ | |||
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 139,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ