Действующий

Об утверждении государственной программы Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области"



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

N п/п

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.

Задача "Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования"

1.1

Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования

830 14 03 16 2 02 70300 500

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

2 450 000,00

Региональный бюджет (всего), из них:

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

2 450 000,00

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)

0

0

0

0

0

0

0

0

- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)

0

0

0

0

0

0

0

0

- межбюджетные трансферты местным бюджетам

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

2 450 000,00

- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)

0

0

0

0

0

0

0

0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Нераспределенный резерв (областной бюджет)

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по региональному проекту:

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Региональный бюджет

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

2 450 000,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

2 450 000,00

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0