Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы области из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на 2 этапе (2021 - 2026 годы) | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области | Всего | 34 144 504,1 | 1 422 939,2 | 4 811 650,2 | 6 302 400,1 | 2 878 962,3 | 1 297 767,4 | 41 000,0 | 16 754 719,2 |
федеральный бюджет | 7 605 888,0 | 217 897,9 | 490 001,3 | 3 007 476,6 | 309 805,3 | 225 830,0 | 4 251 011,1 | |||
областной бюджет | 10 042 639,8 | 270 006,1 | 2 917 521,1 | 2 147 385,4 | 1 870 319,9 | 509 882,3 | 7 715 114,8 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 45 725,1 | 8 928,7 | 5 418,7 | 11 230,0 | 12 513,0 | 38 090,4 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 16 450 251,2 | 935 035,2 | 1 395 199,1 | 1 142 119,4 | 687 607,1 | 549 542,1 | 41 000,0 | 4 750 502,9 | ||
Подпрограмма 1 | Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | Всего | 4 033 408,1 | 62 897,9 | 1 310 141,4 | 522 124,2 | 1 376 770,6 | 146 808,0 | 3 418 742,1 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 3 201 954,7 | 5 967,0 | 1 223 028,5 | 457 781,0 | 1 316 187,4 | 86 224,8 | 3 089 188,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 831 453,4 | 56 930,9 | 87 112,9 | 64 343,2 | 60 583,2 | 60 583,2 | 329 553,4 | |||
Основное мероприятие 1.1. | Организация и участие в выставочной деятельности | Всего | 76 919,1 | 27 018,5 | 45 634,6 | 72 653,1 | ||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 81 226,8 | 27 018,5 | 45 634,6 | 4 307,7 | 76 960,8 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Поддержка фундаментальных научных исследований | Всего | 217 000,0 | |||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 108 500,0 | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 108 500,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Всего | 705 300,0 | 56 500,0 | 85 900,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 311 900,0 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 705 300,0 | 56 500,0 | 85 900,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 | 311 900,0 | |||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидия АО "Корпорация "Развитие" в связи с исполнением полномочий специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Всего | 330 867,3 | 6 397,9 | 54 600,9 | 90 989,6 | 88 570,9 | 90 308,0 | 330 867,3 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 313 213,9 | 5 967,0 | 53 388,0 | 83 146,4 | 84 487,7 | 86 224,8 | 313 213,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 17 653,4 | 430,9 | 1 212,9 | 7 843,2 | 4 083,2 | 4 083,2 | 17 653,4 | |||
Основное мероприятие 1.6. | Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации на территории области новых инвестиционных проектов | Всего | 2 699 014,0 | 1 142 622,0 | 329 000,0 | 1 227 392,0 | 2 699 014,0 | |||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 2 699 014,0 | 1 142 622,0 | 329 000,0 | 1 227 392,0 | 2 699 014,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Подпрограмма 2 | Развитие промышленности | Всего | 7 032 604,7 | 475 719,4 | 600 581,6 | 2 766 082,6 | 245 990,3 | 102 900,0 | 41 000,0 | 4 232 273,9 |
федеральный бюджет | 2 254 201,4 | 25 719,4 | 156 481,6 | 1 849 482,4 | 76 997,1 | 2 108 680,5 | ||||
областной бюджет | 1 024 874,3 | 60 000,0 | 504 200,2 | 23 693,2 | 587 893,4 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 3 753 529,0 | 450 000,0 | 384 100,0 | 412 400,0 | 145 300,0 | 102 900,0 | 41 000,0 | 1 535 700,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | Всего | 2 054 729,0 | |||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 2 054 729,0 | |||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов | Всего | 43 100,0 | |||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 43 100,0 | |||||||||
Основное мероприятие 2.3. | Создание, модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков | Всего | 380 000,0 | |||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 380 000,0 | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Формирование регионального фонда развития промышленности | Всего | 197 687,0 | 29 135,1 | 29 135,1 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 77 687,0 | 29 135,1 | 29 135,1 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 120 000,0 | |||||||||
Основное мероприятие 2.6. | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Всего | 1 014 756,2 | 460 927,6 | 320 178,1 | 151 650,5 | 41 000,0 | 41 000,0 | 1 014 756,2 | |
федеральный бюджет | 125 947,6 | 46 827,6 | 30 869,5 | 48 250,5 | 125 947,6 | |||||
областной бюджет | 105 608,6 | 30 000,0 | 55 608,6 | 20 000,0 | 105 608,6 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 783 200,0 | 384 100,0 | 233 700,0 | 83 400,0 | 41 000,0 | 41 000,0 | 783 200,0 | |||
Основное мероприятие 2.7. | Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности | Всего | 86 483,9 | 86 483,9 | 86 483,9 | |||||
федеральный бюджет | 85 619,0 | 85 619,0 | 85 619,0 | |||||||
областной бюджет | 864,9 | 864,9 | 864,9 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 2.8. | Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | Всего | 85 226,1 | 51 626,1 | 16 800,0 | 16 800,0 | 85 226,1 | |||
федеральный бюджет | 6 434,6 | 6 434,6 | 6 434,6 | |||||||
областной бюджет | 11 591,5 | 11 591,5 | 11 591,5 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 67 200,0 | 33 600,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 67 200,0 | |||||
Основное мероприятие 2.9. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности | Всего | 781 953,7 | 691 753,7 | 45 100,0 | 45 100,0 | 781 953,7 | |||
федеральный бюджет | 516 653,6 | 516 653,6 | 516 653,6 | |||||||
областной бюджет | 30 000,1 | 30 000,1 | 30 000,1 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 235 300,0 | 145 100,0 | 45 100,0 | 45 100,0 | 235 300,0 | |||||
Основное мероприятие 2.11. | Реализация регионального проекта "Кластерное развитие промышленности" | Всего | 7 500,0 | 5 000,0 | 2 500,0 | 7 500,0 | ||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 7 500,0 | 5 000,0 | 2 500,0 | 7 500,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 2.12. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности на предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам деятельности в сфере промышленности, пострадавшим в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов | Всего | 1 675 000,0 | 1 675 000,0 | 1 675 000,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 273 000,0 | 1 273 000,0 | 1 273 000,0 | |||||||
областной бюджет | 402 000,0 | 402 000,0 | 402 000,0 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Проект 2.L2. | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Всего | 706 168,8 | 475 719,4 | 24 035,0 | 22 524,7 | 29 939,8 | 552 218,9 | ||
федеральный бюджет | 246 546,6 | 25 719,4 | 24 035,0 | 22 524,7 | 28 746,6 | 101 025,7 | ||||
областной бюджет | 9 622,2 | 1 193,2 | 1 193,2 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | |||||||
Подпрограмма 3 | Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 10 623 346,9 | 457 217,9 | 2 059 341,4 | 2 279 074,1 | 551 332,6 | 288 261,1 | 5 635 227,1 | |
федеральный бюджет | 3 160 407,1 | 118 631,1 | 157 297,7 | 943 481,5 | 106 361,8 | 1 325 772,1 | ||||
областной бюджет | 3 158 602,0 | 103 832,5 | 1 275 057,5 | 883 097,4 | 181 646,9 | 127 684,9 | 2 571 319,2 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 659,7 | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 4 301 678,1 | 234 754,3 | 626 986,2 | 452 495,2 | 263 323,9 | 160 576,2 | 1 738 135,8 | |||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка некоммерческих организаций | Всего | 411 153,5 | 24 692,0 | 36 942,5 | 46 036,0 | 49 692,0 | 53 972,0 | 211 334,5 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 26 198,0 | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды |
иные источники | 384 955,5 | 24 692,0 | 36 942,5 | 46 036,0 | 49 692,0 | 53 972,0 | 211 334,5 | |||
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 435 566,0 | 34 525,0 | 37 064,0 | 38 760,0 | 40 320,0 | 41 900,0 | 192 569,0 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 132 354,0 | 9 925,0 | 10 604,0 | 10 750,0 | 11 300,0 | 11 750,0 | 54 329,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 303 212,0 | 24 600,0 | 26 460,0 | 28 010,0 | 29 020,0 | 30 150,0 | 138 240,0 | |||
Основное мероприятие 3.3. | Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области | Всего | 2 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 2 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Всего | 3 619 080,5 | 70 399,7 | 48 782,1 | 46 811,7 | 48 138,9 | 49 313,1 | 263 445,5 | |
федеральный бюджет | 855 067,3 | |||||||||
областной бюджет | 469 917,5 | 23 295,0 | 6 937,3 | 5 466,4 | 5 714,9 | 5 734,9 | 47 148,5 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 511,0 | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 2 293 584,7 | 47 104,7 | 41 844,8 | 41 345,3 | 42 424,0 | 43 578,2 | 216 297,0 | |||
Основное мероприятие 3.5. | Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 61 826,1 | |||||||
федеральный бюджет | 48 842,6 | |||||||||
областной бюджет | 12 983,5 | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 3.6. | Реализация новой Программы по поддержке малого и среднего предпринимательства | Всего | 3 186 373,6 | 85 800,0 | 1 657 877,6 | 1 088 216,0 | 211 604,0 | 142 876,0 | 3 186 373,6 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 2 433 261,7 | 60 000,0 | 1 250 761,7 | 852 500,0 | 160 000,0 | 110 000,0 | 2 433 261,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 753 111,9 | 25 800,0 | 407 115,9 | 235 716,0 | 51 604,0 | 32 876,0 | 753 111,9 | |||
Основное мероприятие 3.9. | Предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов предпринимательской деятельности, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", пострадавших в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов | Всего | 804 202,5 | 804 202,5 | 804 202,5 | |||||
федеральный бюджет | 796 160,3 | 796 160,3 | 796 160,3 | |||||||
областной бюджет | 8 042,2 | 8 042,2 | 8 042,2 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Проект 3.I2. | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Всего | 28 973,7 | 3 759,0 | 7 533,3 | 8 840,7 | 8 840,7 | 28 973,7 | ||
федеральный бюджет | 24 243,5 | 3 209,0 | 6 415,5 | 7 309,5 | 7 309,5 | 24 243,5 | ||||
областной бюджет | 1 010,4 | 133,8 | 267,4 | 304,6 | 304,6 | 1 010,4 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 3 719,8 | 416,2 | 850,4 | 1 226,6 | 1 226,6 | 3 719,8 | ||||
Проект 3.I4. | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Всего | 614 501,4 | 31 474,4 | 34 318,7 | 43 774,6 | 46 048,2 | 155 615,9 | ||
федеральный бюджет | 477 402,2 | 19 477,1 | 26 294,3 | 34 388,8 | 36 075,0 | 116 235,2 | ||||
областной бюджет | 19 900,5 | 811,7 | 1 095,7 | 1 433,0 | 1 503,2 | 4 843,6 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 117 198,7 | 11 185,6 | 6 928,7 | 7 952,8 | 8 470,0 | 34 537,1 | ||||
Проект 3.I5. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 1 431 729,6 | 206 367,8 | 236 623,2 | 202 232,6 | 146 488,8 | 791 712,4 | ||
федеральный бюджет | 932 256,9 | 95 945,0 | 124 587,9 | 105 622,9 | 62 977,3 | 389 133,1 | ||||
областной бюджет | 51 428,5 | 9 467,0 | 5 191,4 | 4 401,2 | 2 624,2 | 21 683,8 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 148,7 | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 445 895,5 | 100 955,8 | 106 843,9 | 92 208,5 | 80 887,3 | 380 895,5 | ||||
Проект 3.I8. | Популяризация предпринимательства | Всего | 27 540,0 | |||||||
федеральный бюджет | 26 434,3 | |||||||||
областной бюджет | 1 105,7 | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Подпрограмма 4 | Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | Всего | 519 722,2 | 11 912,0 | 73 696,1 | 207 071,1 | 52 458,0 | 54 223,0 | 399 360,2 | |
федеральный бюджет | 149 008,7 | 19 906,3 | 119 725,4 | 139 631,7 | ||||||
областной бюджет | 315 388,5 | 11 912,0 | 53 789,8 | 87 345,7 | 52 458,0 | 54 223,0 | 259 728,5 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975,0 | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 50 350,0 | |||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Создание и продвижение туристского продукта Белгородской области | Всего | 103 866,9 | 7 400,0 | 25 993,9 | 900,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 44 893,9 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 98 541,9 | 7 400,0 | 25 993,9 | 900,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 44 893,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 975,0 | |||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 350,0 | |||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса | Всего | 50 000,0 | |||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 50 000,0 | |||||||||
Основное мероприятие 4.3. | Развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в Белгородской области | Всего | 11 389,0 | |||||||
федеральный бюджет | 9 377,0 | |||||||||
областной бюджет | 2 012,0 | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 4.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 169 775,1 | 4 512,0 | 19 835,2 | 49 346,9 | 47 158,0 | 48 923,0 | 169 775,1 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 169 775,1 | 4 512,0 | 19 835,2 | 49 346,9 | 47 158,0 | 48 923,0 | 169 775,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 4.5. | Организация и проведение туристических событийных мероприятий | Всего | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Проект 4.J1. | Развитие туристической инфраструктуры | Всего | 25 075,0 | 25 075,0 | 25 075,0 | |||||
федеральный бюджет | 24 072,0 | 24 072,0 | 24 072,0 | |||||||
областной бюджет | 1 003,0 | 1 003,0 | 1 003,0 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Проект 4.J2. | Повышение доступности туристических продуктов | Всего | 151 116,2 | 27 867,0 | 123 249,2 | 151 116,2 | ||||
федеральный бюджет | 115 559,7 | 19 906,3 | 95 653,4 | 115 559,7 | ||||||
областной бюджет | 35 556,5 | 7 960,7 | 27 595,8 | 35 556,5 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 2 740 928,0 | 112 112,0 | 118 812,0 | 112 585,0 | 112 521,0 | 113 208,0 | 569 238,0 | |
федеральный бюджет | 84 710,0 | |||||||||
областной бюджет | 380 268,0 | 8 762,0 | 18 812,0 | 12 585,0 | 12 521,0 | 13 208,0 | 65 888,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 2 275 950,0 | 103 350,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 503 350,0 | |||
Основное мероприятие 5.1. | Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 2 618 310,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | |
федеральный бюджет | 84 710,0 | |||||||||
областной бюджет | 261 000,0 | |||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 2 272 600,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | |||
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 103 082,0 | 6 700,0 | 10 100,0 | 12 585,0 | 12 521,0 | 13 208,0 | 55 114,0 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 99 732,0 | 3 350,0 | 10 100,0 | 12 585,0 | 12 521,0 | 13 208,0 | 51 764,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 3 350,0 | 3 350,0 | 3 350,0 | |||||||
Основное мероприятие 5.3. | Расширение функционала системы управления энергетическими ресурсами | Всего | 19 536,0 | 5 412,0 | 8 712,0 | 14 124,0 |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 19 536,0 | 5 412,0 | 8 712,0 | 14 124,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 1 385 951,3 | 119 982,0 | 137 714,5 | 142 269,0 | 144 100,0 | 149 194,0 | 693 259,5 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 1 385 951,3 | 119 982,0 | 137 714,5 | 142 269,0 | 144 100,0 | 149 194,0 | 693 259,5 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 1 367 680,0 | 115 308,7 | 137 714,5 | 142 269,0 | 144 100,0 | 149 194,0 | 688 586,2 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 1 367 680,0 | 115 308,7 | 137 714,5 | 142 269,0 | 144 100,0 | 149 194,0 | 688 586,2 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 6.2. | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего | 18 271,3 | 4 673,3 | 4 673,3 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 18 271,3 | 4 673,3 | 4 673,3 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Подпрограмма 7 | Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области | Всего | 7 090 925,8 | 183 098,0 | 355 000,0 | 173 663,0 | 184 190,0 | 193 050,3 | 1 089 001,3 | |
федеральный бюджет | 1 620 455,7 | 73 547,4 | 120 080,0 | 46 194,3 | 50 000,0 | 50 000,0 | 339 821,7 | |||
областной бюджет | 233 179,4 | 19 550,6 | 37 920,0 | 14 587,7 | 15 790,0 | 17 567,6 | 105 415,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 5 237 290,7 | 90 000,0 | 197 000,0 | 112 881,0 | 118 400,0 | 125 482,7 | 643 763,7 | |||
Основное мероприятие 7.1. | Строительство объектов заправки транспортных средств природным газом | Всего | 6 087 000,0 | 215 000,0 | 215 000,0 | |||||
федеральный бюджет | 1 292 880,0 | 82 080,0 | 82 080,0 | |||||||
областной бюджет | 135 120,0 | 25 920,0 | 25 920,0 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 4 659 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | |||||||
Основное мероприятие 7.2. | Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | Всего | 1 003 925,8 | 183 098,0 | 140 000,0 | 173 663,0 | 184 190,0 | 193 050,3 | 874 001,3 | |
федеральный бюджет | 327 575,7 | 73 547,4 | 38 000,0 | 46 194,3 | 50 000,0 | 50 000,0 | 257 741,7 | |||
областной бюджет | 98 059,4 | 19 550,6 | 12 000,0 | 14 587,7 | 15 790,0 | 17 567,6 | 79 495,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | 578 290,7 | 90 000,0 | 90 000,0 | 112 881,0 | 118 400,0 | 125 482,7 | 536 763,7 | |||
Подпрограмма 8 | Управление земельными ресурсами и имуществом Белгородской области | Всего | 717 617,1 | 156 363,2 | 99 531,1 | 211 599,8 | 250 123,0 | 717 617,1 | ||
федеральный бюджет | 337 105,1 | 36 235,7 | 48 593,0 | 76 446,4 | 175 830,0 | 337 105,1 | ||||
областной бюджет | 342 421,6 | 111 198,8 | 45 519,4 | 123 923,4 | 61 780,0 | 342 421,6 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 38 090,4 | 8 928,7 | 5 418,7 | 11 230,0 | 12 513,0 | 38 090,4 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 8.1. | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего | 480 559,8 | 53 699,6 | 70 447,4 | 106 289,8 | 250 123,0 | 480 559,8 | ||
федеральный бюджет | 337 105,1 | 36 235,7 | 48 593,0 | 76 446,4 | 175 830,0 | 337 105,1 | ||||
областной бюджет | 118 310,7 | 14 322,9 | 17 784,4 | 24 423,4 | 61 780,0 | 118 310,7 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 25 144,0 | 3 141,0 | 4 070,0 | 5 420,0 | 12 513,0 | 25 144,0 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 8.2. | Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения | Всего | 209 057,3 | 92 663,6 | 20 583,7 | 95 810,0 | 209 057,3 | |||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 196 110,9 | 86 875,9 | 19 235,0 | 90 000,0 | 196 110,9 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12 946,4 | 5 787,7 | 1 348,7 | 5 810,0 | 12 946,4 | |||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
Основное мероприятие 8.3. | Реализация мероприятий по управлению государственной собственностью, кадастровой оценке, землеустройству и землепользованию | Всего | 28 000,0 | 10 000,0 | 8 500,0 | 9 500,0 | 28 000,0 | |||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 28 000,0 | 10 000,0 | 8 500,0 | 9 500,0 | 28 000,0 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||||
территориальные внебюджетные фонды | ||||||||||
иные источники |
Примечание:
1. В 2021 году основное мероприятие 1.1 "Организация выставочной деятельности".
2. В 2022 году основное мероприятие 8.1 "Организация и проведение комплексных кадастровых работ".