"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2023 год
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" | |||||||||||
1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 29500 | 29600 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
Итоговое значение (по Программе) | х | х | 173 595,50 | х | х | х | 100,34 | ||||
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 | Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) | % | 70 | 70 | 100,00 | ||||||
2 | Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) | % | 70 | 70 | 100,00 | ||||||
3 | Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее) | % | 70 | 70 | 100,00 | ||||||
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) | х | х | х | 100,02 | 85 529,90 | 0,4927 | 49,28 | ||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
4 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 | ||||||
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) | х | х | х | 100,00 | 6 628,10 | 0,0382 | 3,82 | ||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата" | |||||||||||
5 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
6 | Доля граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) | х | х | х | 100,00 | 81 437,50 | 0,4691 | 46,91 | х | х |
";