Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы"



Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" на 2026 год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Базовое значение

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы"

Число посещений организаций культуры

%

1,8

1,8

100,0

Итоговое значение по программе

0,4

751 811,20

100,0

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

50,4

50,4

100

Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

84,1

84,1

100

Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств

Ед.

1,05

1,06

100,95

Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

%

0,00

100,00

100

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

%

0,00

0,000

100,00

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

0

0,0

100

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

0

0,0

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

27,4

27,4

100

Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95%

Ед.

9

11

122,22

Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)

Ед.

5

6

120

Количество приобретенных основных средств

Ед.

0

0

100

Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования

%

100,0

100,0

100

Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата

Чел.

15

15

100

Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов

Ед.

0

0

100

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Ед.

0

0

100

Итого по подпрограмме 1

102,9

302 341,00

0,40

40,22

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.

%

9,9

10

101,01

Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,8

45,9

100,22

Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28,5

28,6

100,35

Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств

Ед.

1,5

1,6

106,67

Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней

Ед.

1,5

1,6

106,67

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году

%

125

130

104,00

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

%

0

0

100,00

Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

Ед.

0

0

100,00

Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)

Ед.

6

7

116,67

Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

Ед.

0

0

100,00

Количество проведенных мероприятий

Ед.

0

0

100,00

Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами

%

0

0

100,00

Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций

Ед.

0

0

100,00

Количество конструкций

Ед.

11

0

100,00

Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов

Ед.

0

0

100,00

Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами

%

0

0

100,00

Итого по подпрограмме 2

102,09

222 771,00

0,30

29,63

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях

%

105

106

101,0

Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка

%

105

106

101,0

Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

Ед.

0

0

100,0

Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях

%

100

100

100,0

Количество проведенных мероприятий

Ед.

0

0

100,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

га

68,15

60

88,0

Количество конструкций

Ед.

192

0

100,0

Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций

Ед.

0

0

100,0

Количество приобретенных основных средств

Ед.

0

0

100,0

Площадь ремонтных работ

кв. м.

0

0

100,0

Площадь земельных участков

га

0

0

100,0

Количество проведенных исследований объектов культурного наследия

Ед.

0

0

100,0

Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов

Ед.

0

0

100,0

Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию.

Ед.

0

0

100,0

Итого по подпрограмме 3

99,3

141 285,90

0,19

18,79

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

105

106

100,95

Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта

%

8,7

8,7

100,00

Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

%

0

0

100,00

Площадь выполненных ремонтных работ

кв. м.

0

0

100,00

Количество отремонтированных муниципальных библиотек

Ед.

0

0

100,00

Количество приобретенных книг

Ед.

0

0

100,00

Количество отремонтированного оборудования

Ед.

0

0

100,00

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Ед.

0

0

100,00

Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее

Ед.

0

0

100,00

Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации

Ед.

1

0

100,00

Количество приобретенных книг

Ед.

0

0

100,00

Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов

Ед.

0

0

100,00

Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения

Ед.

0

0

100,00

Итого по подпрограмме 4

100,1

75 759,0

0,1

10,1

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Ед.

24,4

24,4

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

9 654,30

0,01

1,28

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов

%

4

5

100

Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы

чел.

75000

76000

100

Количество созданных видеороликов

Ед.

0

0

100

Итого по подпрограмме 6

100,0

0,00

0,00

0,00