В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.12.2022 N 415 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.06.2023 N 512 "О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей программы, необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1371 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 14.06.2023) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 93997887,9 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 19635908,0 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 67437437,9 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 6924542,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 6216498,1 тыс. рублей; 2020 год - 8352506,6 тыс. рублей; 2021 год - 10387206,6 тыс. рублей; 2022 год - 10205984,6 тыс. рублей; 2023 год - 7719993,6 тыс. рублей; 2024 год - 6507442,7 тыс. рублей; 2025 год - 6543904,7 тыс. рублей; 2026 год - 3931557,8 тыс. рублей; 2027 год - 3931557,8 тыс. рублей; 2028 год - 3931557,8 тыс. рублей; 2029 год - 3931557,8 тыс. рублей; 2030 год - 3931557,8 тыс. рублей; 2031 год - 3681312,4 тыс. рублей; 2032 год - 3681312,4 тыс. рублей; 2033 год - 3681312,4 тыс. рублей; 2034 год - 3681312,4 тыс. рублей; 2035 год - 3681312,4 тыс. рублей". |
1.1.2. Таблицу N 1 к программе "Система целевых показателей программы" раздела 2 изложить в следующей редакции:
"СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целей и целевых показателей | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | ||||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | ||||
Цель программы: повышение качества жизни отдельных категорий граждан города Ростова-на-Дону, увеличение рождаемости | ||||||||||||||||||||
1. | 1. Число граждан пожилого возраста и инвалидов города Ростова-на-Дону, получивших социальные услуги | человек | 12740 | 12750 | 12760 | 12770 | 12780 | 12790 | 12800 | 12802 | 12805 | 12810 | 12815 | 12820 | 12825 | 12830 | 12835 | 12840 | 12845 | 12850 |
2. | 2. Общий коэффициент рождаемости | промилле | 10,5 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 14,0 |
3. | 3. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цели подпрограммы N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей": улучшение уровня жизни семей города Ростова-на-Дону, воспитывающих детей, повышение ценности института семьи | ||||||||||||||||||||
4. | 1.1. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе Ростове-на-Дону | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 |
5. | 1.2. Доля малообеспеченных семей, получающих пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 |
6. | 1.3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Ростова-на-Дону, осуществляющих в соответствии с учредительными документами социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, получивших поддержку | единица | 0 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
7. | 1.4. Количество детей из малоимущих семей, посетивших новогодние и рождественские представления | человек | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 |
Цели подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан": повышение уровня жизни граждан города Ростова-на-Дону - получателей мер социальной поддержки | ||||||||||||||||||||
8. | 2.1. Доля числа семей (получателей), которым назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей (заявителей), обратившихся за ее назначением | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
9. | 2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | 2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ, от числа граждан (семей), получивших услуги | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
11. | 2.4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на поддержку отдельных категорий граждан | единица | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
12. | 2.5. Доля граждан, обеспеченных льготным проездом с его частичной оплатой (50%) в городском пассажирском транспорте общего пользования, в общей численности граждан, имеющих право на его получение и обратившихся за его получением | % | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цель подпрограммы N 3 "Управление развитием отрасли": обеспечение функционирования ДСЗН и подведомственных учреждений | ||||||||||||||||||||
13. | 3.1. Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и подведомственных учреждений, утвержденных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города Ростова-на-Дону на соответствующий период | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
Цель подпрограммы N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы": ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги | ||||||||||||||||||||
14. | 4.1. Уровень соблюдения индекса максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии отчетного года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15. | 4.2. Уровень соблюдения индекса максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии отчетного года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
".
1.1.3. В таблице N 2 к программе раздела 4:
1.1.3.1. Строку 6 изложить в следующей редакции:
"6. | 2023 | 2534165,2 | 1277360,9 | 1252271,2 | 4533,1". |
1.1.3.2. Строку 19 изложить в следующей редакции:
"19. | Итого по подпрограмме N 1 | 26980017,0 | 13898413,4 | 13020542,1 | 61061,5". |
1.1.3.3. Строку 25 изложить в следующей редакции:
"25. | 2023 | 2534165,2 | 1277360,9 | 1252271,2 | 4533,1". |
1.1.3.4. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"38. | Итого по ДСЗН | 26980017,0 | 13898413,4 | 13020542,1 | 61061,5". |
1.1.3.5. Строки 101 - 103 изложить в следующей редакции:
"101. | 2023 | 407301,0 | 0,0 | 335572,9 | 71728,1 |
102. | 2024 | 425931,0 | 0,0 | 353536,1 | 72394,9 |
103. | 2025 | 441010,2 | 0,0 | 367402,4 | 73607,8". |
1.1.3.6. Строку 114 изложить в следующей редакции:
"114. | Итого по подпрограмме N 3 | 4579301,0 | 0,0 | 3702864,3 | 876436,7". |
1.1.3.7. Строки 120 - 122 изложить в следующей редакции:
"120. | 2023 | 407301,0 | 0,0 | 335572,9 | 71728,1 |
121. | 2024 | 425931,0 | 0,0 | 353536,1 | 72394,9 |
122. | 2025 | 441010,2 | 0,0 | 367402,4 | 73607,8". |
1.1.3.8. Строку 133 изложить в следующей редакции:
"133. | Итого по ДСЗН | 4579301,0 | 0,0 | 3702864,3 | 876436,7". |
1.1.3.9. Строки 177 - 179 изложить в следующей редакции:
"177. | 2023 | 7719993,6 | 2181100,8 | 4826953,2 | 711939,6 |
178. | 2024 | 6507442,7 | 1113501,1 | 4794592,9 | 599348,7 |
179. | 2025 | 6543904,7 | 985418,5 | 4957871,4 | 600614,8". |
1.1.3.10. Строку 190 изложить в следующей редакции:
"190. | Итого по программе | 93997887,9 | 19635908,0 | 67437437,9 | 6924542,0". |
1.1.3.11. Строки 196 - 198 изложить в следующей редакции:
"196. | 2023 | 6988653,7 | 2181100,8 | 4619933,9 | 187619,0 |
197. | 2024 | 5884299,8 | 1113501,1 | 4582461,7 | 188337,0 |
198. | 2025 | 5920761,8 | 985418,5 | 4745740,2 | 189603,1". |
1.1.3.12. Строку 209 изложить в следующей редакции:
"209. | Итого по ДСЗН | 86250902,1 | 19635908,0 | 64332366,5 | 2282627,6" |
1.1.4. Приложение N 1 к программе "Методика расчета целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ