1. | Наименование подпрограммы | Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа "город Якутск" | |||
2. | Основание для разработки подпрограммы | ||||
3. | Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители подпрограммы) | Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска; Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска: Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска | |||
4. | Участники программы | - МКУ "Главстрой" ГО "город Якутск"; - Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, принимающие участие в реализации мероприятий муниципальной программы | |||
5. | Цель подпрограммы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа "город Якутск" услугами организаций культуры | |||
6. | Задачи подпрограммы | Развитие сети учреждений культуры | |||
7. | Объем и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объем финансирования: 13 197 543,5 тыс. рублей, в том числе: по источникам финансирования: | |||
из федерального бюджета: | 0,0 | тыс. рублей | |||
из республиканского бюджета: | 5 987 851,4 | тыс. рублей | |||
из местного бюджета: | 7 209 692,1 | тыс. рублей | |||
из внебюджетных источников: | 0,0 | тыс. рублей | |||
по годам реализации: | |||||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | |||
Всего | 0,00 | 5 987 851,4 | 7 209 692,1 | ||
2017 | 0,00 | 0,0 | 83 139,6 | ||
2018 | 0,00 | 0,0 | 172 369,1 | ||
2019 | 0,00 | 116 964,4 | 215 950,8 | ||
2020 | 0,00 | 0,0 | 88 160,5 | ||
2021 | 0,00 | 0,0 | 83 101,5 | ||
2022 | 0,00 | 0.0 | 93 502,0 | ||
2023 | 0,00 | 0,0 | 105 402,6 | ||
2024 | 0,00 | 0.0 | 176 682,6 | ||
2025 | 0,00 | 0.0 | 134 660,7 | ||
2026 | 0,00 | 1 336 161,0 | 1 421 566,4 | ||
2027 | 0,00 | 1 498 288,4 | 1 533 624,6 | ||
2028 | 0,00 | 995 081,1 | 1 003 389,4 | ||
2029 | 0,00 | 966 364,4 | 977 966,1 | ||
2030 | 0,00 | 426 720,3 | 441 062,3 | ||
2031 | 0,00 | 497 593,4 | 511 013,1 | ||
2032 | 0,00 | 150 678,5 | 168 100,9 | ||
8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Строительство объектов согласно перечню. Достижение 100% обеспеченности населения учреждениями культуры и детскими школами искусств к 2032 году |