ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ "КОРЯКСКИЙ ОКРУГ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 05.02.2014 N 62-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" в паспорте Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 2 339 467,00886 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 80 218,04276 тыс. рублей; 2015 год - 221 665,84686 тыс. рублей; 2016 год - 143 907,62839 тыс. рублей; 2017 год - 97 641,79331 тыс. рублей; 2018 год - 362 817,66842 тыс. рублей; 2019 год - 456 495,48891 тыс. рублей; 2020 год - 260 337,98621 тыс. рублей; 2021 год - 217 301,37316 тыс. рублей; 2022 год - 175 295,68084 тыс. рублей; 2023 год - 144 846,99000 тыс. рублей; 2024 год - 88 755,60000 тыс. рублей; 2025 год - 90 182,91000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 2 323 773,10793 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 79 883,84352 тыс. рублей; 2015 год - 220 042,88591 тыс. рублей; 2016 год - 142 813,52351 тыс. рублей; 2017 год - 97 169,57326 тыс. рублей; 2018 год - 359 738,30582 тыс. рублей; 2019 год - 452 479,73216 тыс. рублей; 2020 год - 258 336,06361 тыс. рублей; 2021 год - 215 941,55129 тыс. рублей; 2022 год - 174 138,32885 тыс. рублей; 2023 год - 144 290,79000 тыс. рублей; 2024 год - 88 755,60000 тыс. рублей; 2025 год - 90 182,91000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 15 693,90093 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 334,19924 тыс. рублей; 2015 год - 1 622,96095 тыс. рублей; 2016 год - 1 094,10488 тыс. рублей; 2017 год - 472,22005 тыс. рублей; 2018 год - 3 079,36260 тыс. рублей; 2019 год - 4 015,75675 тыс. рублей; 2020 год - 2 001,92260 тыс. рублей; 2021 год - 1 359,82187 тыс. рублей; 2022 год - 1 157,35199 тыс. рублей; 2023 год - 556,200000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" в паспорте подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9 | общий объем финансирования Подпрограммы 9 за счет средств краевого бюджета составляет 773 136,91280 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 46 802,95300 тыс. рублей; 2015 год - 45 195,18500 тыс. рублей; 2016 год - 51 701,76000 тыс. рублей; 2017 год - 50 419,78800 тыс. рублей; 2018 год - 54 881,44600 тыс. рублей; 2019 год - 54 950,82803 тыс. рублей; 2020 год - 60 139,78611 тыс. рублей; 2021 год - 81 319,18565 тыс. рублей; 2022 год - 59 560,48101 тыс. рублей; 2023 год - 89 226,99000 тыс. рублей; 2024 год - 88 755,60000 тыс. рублей; 2025 год - 90 182,91000 тыс. рублей |
".
3. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к государственной программе
Камчатского края "Социальное
и экономическое развитие
территории с особым статусом
"Корякский округ"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ "КОРЯКСКИЙ ОКРУГ"
N п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей | ||||||||||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" | Всего, в том числе: | 2 339 467,00886 | 80 218,04276 | 221 665,84686 | 143 907,62839 | 97 641,79331 | 362 817,66842 | 456 495,48891 | 260 337,98621 | 217 301,37316 | 175 295,68084 | 144 846,99000 | 88 755,60000 | 90 182,91000 | ||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 2 323 773,10793 | 79 883,84352 | 220 042,88591 | 142 813,52351 | 97 169,57326 | 359 738,30582 | 452 479,73216 | 258 336,06361 | 215 941,55129 | 174 138,32885 | 144 290,79000 | 88 755,60000 | 90 182,91000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 15 693,90093 | 334,19924 | 1 622,96095 | 1 094,10488 | 472,22005 | 3 079,36260 | 4 015,75675 | 2 001,92260 | 1 359,82187 | 1 157,35199 | 556,20000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы Корякского округа" | ||||||||||||||||
3. | Представлены в приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | ||||||||||||||||
4. | Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа" | ||||||||||||||||
5. | Представлены в приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" | ||||||||||||||||
6. | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа" | Всего, в том числе: | 812 | 213 | 1 566 330,09606 | 33 415,08976 | 176 470,66186 | 92 205,86839 | 47 222,00531 | 307 936,22242 | 401 544,66088 | 200 198,20010 | 135 982,18751 | 115 735,19983 | 55 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 1 550 636,19513 | 33 080,89052 | 174 847,70091 | 91 111,76351 | 46 749,78526 | 304 856,85982 | 397 528,90413 | 198 196,27750 | 134 622,36564 | 114 577,84784 | 55 063,80000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 15 693,90093 | 334,19924 | 1 622,96095 | 1 094,10488 | 472,22005 | 3 079,36260 | 4 015,75675 | 2 001,92260 | 1 359,82187 | 1 157,35199 | 556,20000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | Всего, в том числе: | 812 | 213 | 1 025 623,50158 | 2 162,67500 | 176 470,66186 | 89 894,23203 | 46 612,00531 | 184 203,96957 | 215 567,57047 | 3 375,00000 | 135 982,18751 | 115 735,19983 | 55 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 1 015 336,91772 | 2 141,00000 | 174 847,70091 | 88 823,24351 | 46 145,88526 | 182 361,92979 | 213 411,89477 | 3 341,25000 | 134 622,36564 | 114 577,84784 | 55 063,80000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 10 286,58386 | 21,67500 | 1 622,96095 | 1 070,98852 | 466,12005 | 1 842,03978 | 2 155,67570 | 33,75000 | 1 359,82187 | 1 157,35199 | 556,20000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8. | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа | Всего, в том числе: | 812 | 213 | 493 494,06254 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 928,38204 | 182 906,70740 | 189 658,97310 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 488 559,18132 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 719,09822 | 181 077,64033 | 187 762,44277 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 4 934,88122 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 209,28382 | 1 829,06707 | 1 896,53033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
9. | Основное мероприятие 3.3 Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа | Всего, в том числе: | 812 | 213 | 15 960,11717 | 0,00000 | 0,00000 | 2 311,63636 | 610,00000 | 2 803,87081 | 3 070,38300 | 7 164,22700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 15 800,20557 | 0,00000 | 0,00000 | 2 288,52000 | 603,90000 | 2 775,83181 | 3 039,36903 | 7 092,58473 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 159,91160 | 0,00000 | 0,00000 | 23,11636 | 6,10000 | 28,03900 | 31,01397 | 71,64227 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
10. | Основное мероприятие 3.4 Снос и разбор аварийных зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения 2006 года | Всего, в том числе: | 812 | 213 | 31 252,41476 | 31 252,41476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 30 939,89052 | 30 939,89052 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 312,52424 | 312,52424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
11. | Представлены также в приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами", приложении 7 к государственной программе Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | ||||||||||||||||
12. | Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа" | ||||||||||||||||
13. | Представлены в приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае", приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Семья и дети Камчатки", приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае", приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае", приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | ||||||||||||||||
14. | Подпрограмма 5 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа" | ||||||||||||||||
15. | Представлены в приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" | ||||||||||||||||
16. | Подпрограмма 6 "Развитие информационных технологий на территории Корякского округа" | ||||||||||||||||
17. | Представлены в приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | ||||||||||||||||
18. | Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа" | ||||||||||||||||
19. | Представлены в приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | ||||||||||||||||
20. | Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Корякского округа" | ||||||||||||||||
21. | Представлены в приложении 3 к государственной программе Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края" | ||||||||||||||||
22. | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 861 | 229 | 773 136,91280 | 46 802,95300 | 45 195,18500 | 51 701,76000 | 50 419,78800 | 54 881,44600 | 54 950,82803 | 60 139,78611 | 81 319,18565 | 59 560,48101 | 89 226,99000 | 88 755,60000 | 90 182,91000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 773 136,91280 | 46 802,95300 | 45 195,18500 | 51 701,76000 | 50 419,78800 | 54 881,44600 | 54 950,82803 | 60 139,78611 | 81 319,18565 | 59 560,48101 | 89 226,99000 | 88 755,60000 | 90 182,91000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
23. | Основное мероприятие 9.1: Обеспечение деятельности Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края | Всего, в том числе: | 861 | 229 | 720 741,17350 | 46 802,95300 | 45 195,18500 | 51 701,76000 | 50 419,78800 | 54 881,44600 | 54 950,82803 | 56 525,97000 | 65 863,75246 | 52 689,88101 | 79 309,90000 | 80 486,20000 | 81 913,51000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 720 741,17350 | 46 802,95300 | 45 195,18500 | 51 701,76000 | 50 419,78800 | 54 881,44600 | 54 950,82803 | 56 525,97000 | 65 863,75246 | 52 689,88101 | 79 309,90000 | 80 486,20000 | 81 913,51000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
24. | Основное мероприятие 9.2: Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Корякского округа | Всего, в том числе: | 851 | 219 | 3 613,81611 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 613,81611 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 3 613,81611 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 613,81611 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
25. | Основное мероприятие 9.3: Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края | Всего, в том числе: | 861 | 229 | 30 405,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 733,00000 | 6 364,60000 | 6 769,40000 | 6 769,40000 | 6 769,40000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 30 405,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 733,00000 | 6 364,60000 | 6 769,40000 | 6 769,40000 | 6 769,40000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
26. | Основное мероприятие 9.4: Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Всего, в том числе: | 861 | 229 | 11 482,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 482,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 11 482,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 482,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
27. | Основное мероприятие 9.5: Повышение уровня кадрового потенциала муниципальных служащих Камчатского края | Всего, в том числе: | 861 | 229 | 5 245,63319 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 239,63319 | 506,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 5 245,63319 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 239,63319 | 506,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
28. | Основное мероприятие 9.6: Организация ритуальных услуг транспортирования тел (останков) умерших или погибших отдельным муниципальным образованиям | Всего, в том числе: | 861 | 229 | 1 647,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 647,69000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 1 647,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 647,69000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств юридических лиц | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
".