Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Приложение N 3
к государственной программе Белгородской
области "Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети
Белгородской области"



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации



Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

179 060 146,5

16 919 799,8

18 294 403,7

13 490 172,3

13 481 287,4

15 553 864,9

77 739 528,1

федеральный бюджет

25 893 318,6

2 471 803,0

3 667 430,2

1 630 343,8

1 930 157,5

2 703 755,1

12 403 489,6

областной бюджет

150 448 383,3

14 160 195,7

14 374 016,8

11 718 612,3

11 465 336,3

12 835 103,8

64 553 264,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 968 697,6

287 801,1

252 956,7

141 216,2

85 793,6

15 006,0

782 773,6

внебюджетные источники

749 747,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

160 451 158,8

14 399 044,0

15 686 129,5

11 247 851,2

11 940 353,4

13 409 744,4

66 683 122,5

федеральный бюджет

25 521 125,4

2 391 803,0

3 574 482,2

1 576 222,4

1 895 522,0

2 673 266,8

12 111 296,4

областной бюджет

132 323 000,9

11 720 480,0

11 861 379,6

9 533 101,6

9 960 934,8

10 723 368,6

53 799 264,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 857 285,5

286 761,0

250 267,7

138 527,2

83 896,6

13 109,0

772 561,5

внебюджетные источники

749 747,0

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

67 095 926,0

5 882 857,3

6 010 453,3

5 515 645,1

5 418 945,4

9 456 805,9

32 284 707,0

федеральный бюджет

2 646 415,7

412 697,5

1 925 217,1

308 501,1

2 646 415,7

внебюджетные источники

26 404,0

Мероприятие 1.1.1.

Содержание автодорог и мостов

областной бюджет

1 638 484,0

2 526 618,0

3 295 198,3

3 698 301,0

3 997 827,0

15 156 428

Мероприятие 1.1.2.

Безопасность дорожного движения

областной бюджет

270 125,0

479 920,0

376 571,4

232 409,0

400 000,0

1 759 025

Мероприятие 1.1.3.

Ремонт автодорог

областной бюджет

3 815 452,3

2 824 445,3

1 752 617,2

1 454 908,4

5 018 978,9

14 866 402

федеральный бюджет

412 697,5

1 925 217,1

308 501,1

2 646 415,7

Мероприятие 1.1.4.

Ремонт мостов

областной бюджет

107 045,0

84 629,0

48 991,9

240 666

Мероприятие 1.1.5.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

51 751

94 841,0

42 266,3

33 327,0

40 000,0

262 185

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 673 654,3

265 339,6

183 363,8

147 027,2

109 179,7

30 000,0

734 910,3

федеральный бюджет

509 975,3

29 975,3

29 975,3

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 470 523,3

255 119,0

172 368,8

100 034,8

92 466,7

619 989,3

федеральный бюджет

20 000,0

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

областной бюджет

54 463,6

3 330,6

3 330,6

федеральный бюджет

489 975,3

29 975,3

29 975,3

Мероприятие 1.2.3.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

148 667,4

6 890,0

10 995,0

46 992,4

16 713,0

30 000,0

111 590,4

Проект 1.R.1

"Региональная и местная дорожная сеть"

ВСЕГО

23 938 813,0

3 281 626,2

2 840 963,5

2 564 186,6

4 706 661,0

3 013 534,7

16 406 972,0

федеральный бюджет

13 526 780,8

1 244 000,0

564 063,0

1 150 530,8

1 756 093,2

2 673 266,8

7 387 953,8

областной бюджет

10 337 493,7

2 037 626,2

2 250 692,0

1 399 141,4

2 929 861,2

327 158,9

8 944 479,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

74 538,5

26 208,5

14 514,4

20 706,6

13 109,0

74 538,5

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

5 211 426,0

1 244 000,0

1 244 000,0

областной бюджет

3 626 457,9

1 011 730,9

1 117 966,2

16 376,0

732 251,8

2 173,0

2 880 497,9

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

2 171 401,0

областной бюджет

5 515 766,4

1 025 895,3

1 109 223,1

1 247 866,0

1 485 728,0

4 868 712,4

Мероприятие

Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

6 143 953,8

564 063,0

1 150 530,8

1 756 093,2

2 673 266,8

6 143 953,8

областной бюджет

1 195 269,4

23 502,7

134 899,4

711 881,4

324 985,9

1 195 269,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

61 429,5

26 208,5

14 514,4

20 706,6

13 109,0

61 429,5

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336,0

областной бюджет

20 634 815,5

26 663,3

324 210,1

252 518,1

123 374,0

265 000,0

991 765,5

внебюджетные источники

415 473,0

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 693 137,1

196 568,5

115 685,1

312 253,6

областной бюджет

10 673 502,0

167 192,6

96 728,3

345 120,4

407 015,1

644 403,8

1 660 460,2

внебюджетные источники

288 551,0

в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

федеральный бюджет

312 253,6

196 568,5

115 685,1

312 253,6

областной бюджет

57 035,4

20 503,3

36 532,1

57 035,4

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

3 797 594,0

217 827,7

394 049,6

117 190,5

23 743,7

752 811,5

областной бюджет

757 132,7

9 077,0

16 419,0

5 872,8

989,4

32 358,2

Основное мероприятие 1.5.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

федеральный бюджет

981 886,5

487 302,5

494 584,0

981 886,5

областной бюджет

19 150 476,7

3 331 724,0

2 979 513,1

1 867 776,6

971 570,0

9 150 583,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 782 747,0

286 761,0

224 059,2

124 012,8

63 190,0

698 023,0

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

9 255 417,0

1 677 549,3

1 781 585,0

1 421 598,5

1 287 753,0

1 287 887,7

7 456 373,5

областной бюджет

9 144 004,9

1 676 509,2

1 778 896,0

1 418 909,5

1 285 856,0

1 285 990,7

7 446 161,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

111 412,1

1 040,1

2 689,0

2 689,0

1 897,0

1 897,0

10 212,1

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

2 801 477,1

1 450 109,0

1 038 279,0

44 498,2

44 498,2

44 498,2

2 621 882,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

12 761,1

1 040,1

2 689,0

2 689,0

1 897,0

1 897,0

10 212,1

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 528 079,0

133 596,0

191 475,7

241 066,0

139 465,8

139 600,5

845 204,0

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

182 540,6

35 345,3

15 195,3

34 000,0

34 000,0

34 000,0

152 540,6

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

862 832,9

57 458,9

57 458,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651,0

Основное мероприятие 2.5.

Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области

областной бюджет

3 769 075,3

533 946,0

1 099 345,3

1 067 892,0

1 067 892,0

3 769 075,3

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

8 740 463,9

763 206,5

733 741,2

766 601,2

217 102,3

824 474,1

3 305 125,3

областной бюджет

8 740 463,9

763 206,5

733 741,2

766 601,2

217 102,3

824 474,1

3 305 125,3

Задача 1. Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

368 309,8

19 248,5

35 870,3

39 207,0

36 583,0

37 919,0

168 827,8

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

6 976 121,0

621 751,0

530 000,0

552 800,0

600 000,0

2 304 551,0

Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

130 938,6

150,0

22 814,0

33 827,2

36 216,3

37 491,1

130 498,6

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 265 094,5

122 057,0

145 056,9

140 767,0

144 303,0

149 064,0

701 247,9

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

613 106,8

80 000,0

92 948,0

54 121,4

36 078,7

31 758,7

294 906,8

федеральный бюджет

372 193,2

80 000,0

92 948,0

54 121,4

34 635,5

30 488,3

292 193,2

областной бюджет

240 913,6

1 443,2

1 270,4

2 713,6

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961,0

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

372 193,2

80 000,0

92 948,0

54 121,4

34 635,5

30 488,3

292 193,2

областной бюджет

53 302,6

1 443,2

1 270,4

2 713,6

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

139 650,0