Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2023 года N 396-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства камчатского края от 29.11.2013 N 554-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 701-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 554-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 18.07.2023 N 396-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 554-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте Программы:


1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 3 981 527,16767 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) -

569 041,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 577,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 360 964,00000 тыс. рублей;

2023 год - 207 500,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 3 044 537,70919 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 320 711,40000 тыс. рублей;

2015 год - 168 906,17394 тыс. рублей;

2016 год - 152 713,83147 тыс. рублей;

2017 год - 56 417,65000 тыс. рублей;

2018 год - 110 116,22185 тыс. рублей;

2019 год - 198 881,62773 тыс. рублей;

2020 год - 179 306,71594 тыс. рублей;

2021 год - 131 370,32920 тыс. рублей;

2022 год - 429 090,66541 тыс. рублей;

2023 год - 431 686,68820 тыс. рублей;

2024 год - 432 652,87545 тыс. рублей;

2025 год - 432 683,53000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 37 657,74275 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 693,62731 тыс. рублей;

2015 год - 766,82756 тыс. рублей;

2016 год - 8 755,11581 тыс. рублей;

2017 год - 1 926,37590 тыс. рублей;

2018 год - 2 203,22287 тыс. рублей;

2019 год - 11 288,86357 тыс. рублей;

2020 год - 6 320,00961 тыс. рублей;

2021 год - 1 600,84245 тыс. рублей;

2022 год - 3 102,85767 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

330 290,71573 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год - 330 290,71573 тыс. рублей

";


2) позицию "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) формирование и развитие региональных туристских кластеров;

2) комплексное развитие и совершенствование инфраструктуры туризма;

3) повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края;

4) повышение туристской активности;

5) развитие системы повышения квалификации специалистов сферы туризма и гостеприимства;

6) развитие систем информирования туристов с использованием современных технологий

".


2. В паспорте подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае":


1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 613 529,29423 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

486 174,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 286 174,50000 тыс. рублей;

2023 год - 200 000,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 771 422,53353 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 271 587,00000 тыс. рублей;

2015 год - 121 215,00000 тыс. рублей;

2016 год - 95 447,98147 тыс. рублей;

2017 год - 7 393,33000 тыс. рублей;

2018 год - 15 610,57691 тыс. рублей;

2019 год - 89 202,97773 тыс. рублей;

2020 год - 78 954,78896 тыс. рублей;

2021 год - 24 165,20840 тыс. рублей;

2022 год - 25 869,62563 тыс. рублей;

2023 год - 13 929,29898 тыс. рублей;

2024 год - 14 008,04545 тыс. рублей;

2025 год - 14 038,70000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 30 290,14497 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 693,62731 тыс. рублей;

2015 год - 766,82756 тыс. рублей;

2016 год - 8 088,17210 тыс. рублей;

2017 год - 631,37590 тыс. рублей;

2018 год - 1 173,22287 тыс. рублей;

2019 год - 9 788,86357 тыс. рублей;

2020 год - 5 112,86861 тыс. рублей;

2021 год - 1 600,84245 тыс. рублей;

2022 год - 1 434,34460 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

325 642,11573 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год - 325 642,11573 тыс. рублей

";


2) позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) обеспечение государственной поддержки развития туристской инфраструктуры;

2) привлечение дополнительных инвестиций в инфраструктурные объекты туризма;

3) создание придорожной инфраструктуры;

4) создание инфраструктуры экологического туризма;

5) повышение доступности туристских ресурсов;

6) совершенствование системы навигации и ориентирования в сфере туризма

7) оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов

".


3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края;

2) усиление разнообразия видов туризма и развитие отдельных видов туризма;

3) создание условий и проведение соревнований и конкурсов в сфере профессиональной деятельности в туризме;

4) повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии;

5) внедрение и развитие электронных сервисов помощи туристам, включая информационные сервисы, сервисы навигации и самообслуживания;

6) создание туристского маркетплейса;

7) создание электронной системы оценки качества предлагаемых туристских услуг;

8) развитие конгрессно-выставочной деятельности;

9) развитие отдельных туристских территорий;

10) развитие добровольчества (волонтерства) в сфере туризма, вовлечение граждан в добровольческую деятельность, популяризация добровольчества

".


4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) развитие социального туризма в Камчатском крае;

2) развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма;

3) повышение качества услуг в сфере социального туризма;

4) увеличение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах

".


5. Приложения 2 и 3 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 2
к Программе



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

N п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

2.

Основное мероприятие

1.1. "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"

Министерство туризма Камчатского края

2014

2025

Формирование и развитие региональных туристских кластеров; комплексное развитие и совершенствование инфраструктуры туризма; создание придорожной инфраструктуры; создание инфраструктуры экологического туризма; повышение доступности туристских ресурсов

Слабо развитая туристская инфраструктура; недостаточное инвестирование в туристскую инфраструктуру; малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта

Показатели 1.1 - 1.3 таблицы приложения 1 к Программе

3.

Основное мероприятие 1.2. "Информационное оснащение туристских объектов"

Министерство туризма Камчатского края

2014

2025

Формирование и развитие региональных туристских кластеров; комплексное развитие и совершенствование инфраструктуры туризма; совершенствование системы навигации и ориентирования в сфере туризма; оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов

Отсутствие полноценной и функционирующей системы навигации и ориентирующей информации для туристов

Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.

J1. Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)"

Министерство туризма Камчатского края

2022

2022

Формирование и развитие региональных туристских кластеров; комплексное развитие и совершенствование инфраструктуры туризма; обеспечение государственной поддержки развития туристской инфраструктуры; привлечение дополнительных инвестиций в инфраструктурные объекты туризма

Слабо развитая туристская инфраструктура; недостаточное инвестирование в туристскую инфраструктуру; малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта

Показатели 1.1, 1.2 и 1.4 таблицы приложения 1 к Программе

5.

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

6.

Основное мероприятие

2.1 "Продвижение туристского продукта"

Министерство туризма Камчатского края

2014

2025

Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края; создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края

Снижение конкурентоспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках; разобщенность участников туристического рынка

Показатели 2.1 - 2.3 таблицы приложения 1 к Программе

7.

Основное мероприятие

2.2 "Популяризация отдельных видов туризма

в Камчатском крае"

Министерство туризма Камчатского края

2014

2025

Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края; повышение туристской активности; усиление разнообразия видов туризма и развитие отдельных видов туризма; создание условий и проведение соревнований и конкурсов в сфере профессиональной деятельности в туризме

Узкий ассортимент предложений со стороны поставщиков туристских услуг; снижение внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращение налоговых и иных поступлений в бюджетную систему

Показатели 2.1, 2.2 и 2.4 таблицы приложения 1 к Программе

8.

Основное мероприятие

2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"

Министерство туризма Камчатского края

2014

2025

Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско- рекреационного комплекса Камчатского края; развитие системы повышения квалификации специалистов сферы туризма и гостеприимства; повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии; развитие систем информирования туристов с использованием современных технологий; внедрение и развитие электронных сервисов помощи туристам, включая информационные сервисы, сервисы навигации и самообслуживания; создание туристского маркетплейса; создание электронной системы оценки качества предлагаемых туристских услуг

Отставание в технологическом обеспечении туристских услуг в Камчатском крае; дефицит квалифицированных кадров; низкий уровень сервиса; несоответствие туристского продукта стандартам качества; рост неудовлетворенности туристов

Показатель 2.5 таблицы приложения 1 к Программе

9.

Основное мероприятие

2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения"

Министерство туризма Камчатского края

2014

2025

Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края; повышение туристской активности; развитие отдельных туристских территорий

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Показатели 2.1 и 2.2 таблицы приложения 1 к

Программе

10.

Основное мероприятие

2.5 "Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Камчатский туристский информационный центр"

Министерство туризма Камчатского края

2018

2021

Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края; создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края; повышение туристской активности

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Показатели 2.1 и 2.2 таблицы приложения 1 к

Программе

11.

Основное мероприятие 2.6 "Финансовое обеспечение затрат автономных некоммерческих организаций в связи с оказанием ими услуг в сфере внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

Министерство туризма Камчатского края

2021

2025

Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско- рекреационного комплекса Камчатского края; создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края; повышение туристской активности; развитие конгрессно-выставочной деятельности

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Показатели 2.1, 2.2 и 2.6 таблицы приложения 1 к Программе

12.

Е8. Региональный проект "Социальная активность"

Министерство туризма Камчатского края

2019

2019

Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере туризма, вовлечение граждан в добровольческую деятельность, популяризация добровольчества

Снижение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества

Показатели 2.1 и 2.2 таблицы приложения 1 к

Программе

13.

Т4. Региональный проект

"Экспорт услуг"

Министерство туризма Камчатского края

2019

2019

Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края; создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края; повышение туристской активности

Снижение конкурентоспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках

Показатели 2, 3 и 2.1 таблицы приложения 1 к

Программе

14.

J2. Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов (Камчатский край)"

Министерство туризма Камчатского края

2023

2023

Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края; создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края; повышение туристской активности

Снижение конкурентоспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках

Показатели 3 и 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

15.

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

16.

Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма на территории Камчатского края"

Министерство туризма Камчатского края

2014

2025

Развитие социального туризма в Камчатском крае; повышение качества услуг в сфере социального туризма; увеличение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах

Уменьшение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах; неразвитость социального туризма

Показатели 3.1 и 3.2 таблицы приложения 1 к

Программе

17.

Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма"

Министерство туризма Камчатского края

2016

2025

Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма; повышение качества услуг в сфере социального туризма

Уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае, принявших участие в социальных турах; неразвитость социального туризма

Показатели 3.1 и 3.2 таблицы приложения 1 к

Программе

18.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"

19.

Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства"

Министерство туризма Камчатского края

2014

2025

Реализация Программы своевременно и в полном объеме; реализация полномочий Министерства туризма Камчатского края; повышение эффективности расходования бюджетных средств

Недостижение целевых показателей, установленных Программой

Показатели

Программы



Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию

Программы (тыс.

руб.)

Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

3 981 527,16767

322 405,02731

169 673,00150

161 468,94728

58 344,02590

112 319,44472

210 747,49130

185 626,72555

13 2 971,17 1 65

1 123 448,23881

за счет средств федерального бюджета

569 041,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

577,00000

0,00000

0,00000

360 964,00000

за счет средств краевого бюджета

3 044 537,70919

320 711,40000

168 906,17394

152 713,83147

56 417,65000

110 116,22185

198 881,62773

179 306,71594

131 370,32920

429 090,66541

за счет средств местных бюджетов

37 657,74275

1 693,62731

7 66,827 56

8 755,11581

1 926,37590

2 203,22287

11 288,86357

6 320,00961

1 600,84245

3 102,85767

за счет средств внебюджетных

источников

330 290,71573

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

330 290,71573

1.1.

Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

1 613 529,29423

273 280,62731

121 981,827 56

103 536,15357

8 024,70590

16 783,79978

98 991,84130

84 067,65757

25 766,05085

639 120,58596

за счет средств федерального бюджета

850

286 174,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

286 174,50000

843

200 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

270 129,31330

13 587,00000

18 675,00000

87 759,58601

7 393,33000

11 823,85581

11 050,00000

37 938,97142

14 055,90000

25 869,62563

812

93 028,39546

0,00000

87 540,00000

5 488,39546

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

822

408 264,82477

258 000,00000

15 000,00000

2 200,00000

0,00000

3 786,72110

78 152,97773

41 015,81754

10 109,30840

0,00000

за счет средств местных бюджетов

30 290,14497

1 693,62731

766,827 56

8 088,17210

631,37590

1 173,22287

9 788,86357

5 112,86861

1 600,84245

1 434,34460

за счет средств внебюджетных

источников

325 642,11573

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

325 642,11573

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

990 942,97999

272 230,62731

120 381,52756

102 736,15357

7 388,37590

16 223,35897

97 039,24130

83 870,50139

25 667,35085

24 239,79871

за счет средств федерального бюджета

843

200 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

259 359,61479

12 537,00000

17 074,70000

86 959,58601

6 757,00000

11 263,41500

9 097,40000

37 741,81524

13 957,20000

22 805,45411

812

93 028,39546

0,00000

87 540,00000

5 488,39546

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

822

408 264,82477

258 000,00000

15 000,00000

2 200,00000

0,00000

3 786,72110

78 152,97773

41 015,81754

10 109,30840

0,00000

за счет средств местных бюджетов

30 290,14497

1 693,62731

766,827 56

8 088,17210

631,37590

1 173,22287

9 788,86357

5 112,86861

1 600,84245

1 434,34460

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Основное мероприятие

1.2 "Информационное оснащение туристских объектов"

Всего, в том числе:

850

7 879,04699

1 050,00000

1 600,30000

800,00000

636,33000

560,44081

1 952,60000

197,15618

98,70000

173,52000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

7 879,04699

1 050,00000

1 600,30000

800,00000

636,33000

560,44081

1 952,60000

197,15618

98,70000

173,52000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

J1. Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)"

Всего, в том числе:

850

614 707,26725

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

614 707,26725

за счет средств федерального бюджета

850

286 174,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

286 174,50000

за счет средств краевого бюджета

850

2 890,65152

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 890,65152

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

325 642,11573

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

325 642,11573

1.2.

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

850

2 017 742,23965

24 353,80000

25 943,85600

37 654,37619

27 152,25950

68 137,12338

88 059,30760

69 423,49005

79 119,62820

455 535,84951

за счет средств федерального бюджета

82 289,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

74 789,50000

за счет средств краевого бюджета

850

1 923 436,54187

24 353,80000

25 943,85600

36 987,43248

25 857,25950

67 107,12338

86 559,30760

68 216,34905

79 119,62820

374 429,23644

за счет средств местных бюджетов

7 367,59778

0,00000

0,00000

666,94371

1 295,00000

1 030,00000

1 500,00000

1 207,14100

0,00000

1 668,51307

за счет средств внебюджетных

источников

4 648,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 648,60000

1.2.1.

Основное мероприятие

2.1 "Продвижение туристского продукта"

Всего, в том числе:

850

438 723,84328

9 705,79978

9 944,97170

9 498,42200

7 221,32750

13 775,67000

25 279,30760

12 748,84905

9 949,70436

71 610,59129

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

438 723,84328

9 705,79978

9 944,97170

9 498,42200

7 221,32750

13 775,67000

25 279,30760

12 748,84905

9 949,70436

71 610,59129

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2.

Основное мероприятие

2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

850

372 492,88439

4 515,03222

3 190,90230

15 561,75829

6 689,15400

3 950,50000

6 799,00000

5 371,14100

3 400,14010

127 094,15648

за счет средств федерального бюджета

74 789,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

74 789,50000

за счет средств краевого бюджета

850

285 687,18661

4 515,03222

3 190,90230

14 894,81458

5 394,15400

2 920,50000

5 299,00000

4 164,00000

3 400,14010

45 987,54341

за счет средств местных бюджетов

7 367,59778

0,00000

0,00000

666,94371

1 295,00000

1 030,00000

1 500,00000

1 207,14100

0,00000

1 668,51307

за счет средств внебюджетных

источников

4 648,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 648,60000

1.2.3.

Основное мероприятие

2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"

Всего, в том числе:

850

34 478,10763

285,16800

392,12600

740,32800

431,37800

780,60000

1 653,10000

2 650,00000

4 809,20000

10 436,20763

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

34 478,10763

285,16800

392,12600

740,32800

431,37800

780,60000

1 653,10000

2 650,00000

4 809,20000

10 436,20763

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.4.

Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения"

Всего, в том числе:

850

151 285,73088

9 847,80000

12 415,85600

11 853,86790

12 810,40000

12 148,11100

815,00000

0,00000

0,00000

18 071,99598

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

151 285,73088

9 847,80000

12 415,85600

11 853,86790

12 810,40000

12 148,11100

815,00000

0,00000

0,00000

18 071,99598

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.5.

Основное мероприятие 2.5 "Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Камчатский туристский информационный центр"

Всего, в том числе:

850

184 303,43827

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

37 482,24238

51 712,90000

48 653,50000

46 454,79589

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

184 303,43827

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

37 482,24238

51 712,90000

48 653,50000

46 454,79589

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.6.

Основное мероприятие 2.6 "Финансовое обеспечение затрат автономных некоммерческих организаций в связи с оказанием ими услуг в сфере внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

850

827 082,47762

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 505,78785

228 322,89813

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

827 082,47762

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 505,78785

228 322,89813

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.7.

Е8. Региональный проект "Социальная активность"

Всего, в том числе:

850

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.8.

Т4. Региональный проект "Экспорт услуг"

Всего, в том числе:

850

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.9.

J2. Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов (Камчатский край)"

Всего, в том числе:

850

7 575,75758

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

7 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

75,75758

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

Всего, в том числе:

850

70 520,05080

2 958,00000

3 000,00000

3 200,00000

3 188,89050

7 000,00000

4 960,64240

13 999,70550

9 413,56180

5 999,25060

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

70 520,05080

2 958,00000

3 000,00000

3 200,00000

3 188,89050

7 000,00000

4 960,64240

13 999,70550

9 413,56180

5 999,25060

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Основное мероприятие

3.1 "Развитие

социального туризма на территории Камчатского края"

Всего, в том числе:

850

62 702,88340

2 958,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 988,89050

6 000,00000

3 959,28200

13 999,70550

3 997,75480

5 999,25060

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

62 702,88340

2 958,00000

3 000,00000

3 000,00000

2 988,89050

6 000,00000

3 959,28200

13 999,70550

3 997,75480

5 999,25060

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма"

Всего, в том числе:

850

7 817,16740

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

1 000,00000

1 001,36040

0,00000

5 415,807 00

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

7 817,16740

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

1 000,00000

1 001,36040

0,00000

5 415,80700

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Подпрограмма 4

"Обеспечение

реализации

Программы"

Всего, в том числе:

850

279 735,58299

21 812,60000

18 747,31794

17 078,4175 2

19 978,17 000

20 398,52156

18 735,70000

18 135,87243

18 671,93080

22 792,55274

за счет средств федерального бюджета

577,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

577,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

279 158,58299

21 812,60000

18 747,31794

17 078,4175 2

19 978,17 000

20 398,52156

18 158,70000

18 135,87243

18 671,93080

22 792,55274

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности

Министерства"

Всего, в том числе:

850

279 735,58299

21 812,60000

18 747,31794

17 078,4175 2

19 978,17 000

20 398,52156

18 735,70000

18 135,87243

18 671,93080

22 792,55274

за счет средств федерального бюджета

577,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

577,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

850

279 158,58299

21 812,60000

18 747,31794

17 078,4175 2

19 978,17 000

20 398,52156

18 158,70000

18 135,87243

18 671,93080

22 792,55274

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных

источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»