____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 98 310 552,64604 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей; 2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей; 2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей; 2020 год - 9 322 419,01859 тыс. рублей; 2021 год - 10 990 274,22342 тыс. рублей; 2022 год - 11 082 526,17518 тыс. рублей; 2023 год - 10 794 448,18490 тыс. рублей; 2024 год - 10 307 386,09900 тыс. рублей; 2025 год - 9 765 275,10100 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 25 153 320,82652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей; 2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей; 2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей; 2020 год - 3 491 019,80000 тыс. рублей; 2021 год - 3 915 627,70000 тыс. рублей; 2022 год - 4 023 802,30000 тыс. рублей; 2023 год - 2 860 664,00000 тыс. рублей; 2024 год - 2 315 848,70000 тыс. рублей; 2025 год - 1 573 924,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 72 829 519,81716 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей; 2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей; 2020 год - 5 829 516,79753 тыс. рублей; 2021 год - 7 074 570,01242 тыс. рублей; 2022 год - 7 058 723,87518 тыс. рублей; 2023 год - 7 927 827,54290 тыс. рублей; 2024 год - 7 991 537,39900 тыс. рублей; 2025 год - 8 191 351,10100 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 933,86036 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей; 2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей; 2021 год - 76,51100 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда развития территорий - 5 956,64200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 5 956,64200 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 183 577,26774 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей; 2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей; 2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей; 2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей; 2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей; 2020 год - 81 829,60000 тыс. рублей; 2021 год - 83 911,13471 тыс. рублей; 2022 год - 102 789,28668 тыс. рублей; 2023 год - 172 535,72866 тыс. рублей; 2024 год - 468 200,73445 тыс. рублей; 2025 год - 53 197,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 611 091,10000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей; 2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей; 2021 год - 38 873,90000 тыс. рублей; 2022 год - 47 791,70000 тыс. рублей; 2023 год - 76 249,90000 тыс. рублей; 2024 год - 407 347,70000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 572 123,56774 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей; 2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей; 2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей; 2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей; 2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей; 2020 год - 52 401,00000 тыс. рублей; 2021 год - 45 037,23471 тыс. рублей; 2022 год - 54 997,58668 тыс. рублей; 2023 год - 96 285,82866 тыс. рублей; 2024 год - 60 853,03445 тыс. рублей; 2025 год - 53 197,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. рублей; 2016 год - 95,50000 тыс. рублей; 2017 год - 87,10000 тыс. рублей; 2018 год - 88,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 65 057 302,54541 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей; 2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей; 2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей; 2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей; 2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей; 2020 год - 6 591 707,10433 тыс. рублей; 2021 год - 7 356 570,33854 тыс. рублей; 2022 год - 7 460 996,25055 тыс. рублей; 2023 год - 6 815 607,75755 тыс. рублей; 2024 год - 6 026 438,14355 тыс. рублей; 2025 год - 5 840 606,45000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 24 268 863,41452 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей; 2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей; 2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей; 2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей; 2020 год - 3 336 252,60000 тыс. рублей; 2021 год - 3 867 228,00000 тыс. рублей; 2022 год - 3 976 010,60000 тыс. рублей; 2023 год - 2 758 902,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 908 501,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 573 924,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 40 782 482,48889 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей; 2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей; 2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей; 2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей; 2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей; 2020 год - 3 255 454,50433 тыс. рублей; 2021 год - 3 489 342,33854 тыс. рублей; 2022 год - 3 484 985,65055 тыс. рублей; 2023 год - 4 050 749,11555 тыс. рублей; 2024 год - 4 117 937,14355 тыс. рублей; 2025 год - 4 266 682,45000 тыс. рублей; Фонда развития территорий - 5 956,64200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 5 956,64200 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 299 453,63253 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей; 2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей; 2020 год - 31 195,19196 тыс. рублей; 2021 год - 9 023,23013 тыс. рублей; 2022 год - 4 955,46606 тыс. рублей; 2023 год - 34 476,89211 тыс. рублей; 2024 год - 6 904,00000 тыс. рублей; 2025 год - 6 904,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 145 004,01200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей; 2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей; 2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 25 512,10000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 148 881,12817 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей; 2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей; 2020 год - 11 261,37090 тыс. рублей; 2021 год - 8 946,71913 тыс. рублей; 2022 год - 4 955,46606 тыс. рублей; 2023 год - 8 964,79211 тыс. рублей; 2024 год - 6 904,00000 тыс. рублей; 2025 год - 6 904,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 5 568,49236 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 249,65790 тыс. рублей; 2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей; 2021 год - 76,51100 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 844 732,45033 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей; 2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей; 2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей; 2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей; 2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей; 2022 год - 127 495,24000 тыс. рублей; 2023 год - 148 605,28961 тыс. рублей; 2024 год - 135 961,50000 тыс. рублей; 2025 год - 135 612,70000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 637 198,55033 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей; 2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей; 2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей; 2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей; 2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей; 2022 год - 127 495,24000 тыс. рублей; 2023 год - 148 605,28961 тыс. рублей; 2024 год - 135 961,50000 тыс. рублей; 2025 год - 135 612,70000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
6. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 144 396,15114 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей; 2020 год - 5 590,78776 тыс. рублей; 2021 год - 2 236,00000 тыс. рублей; 2022 год - 2 236,00000 тыс. рублей; 2023 год - 2 460,00000 тыс. рублей; 2024 год - 2 460,00000 тыс. рублей; 2025 год - 2 460,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 132 816,78314 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей; 2020 год - 5 590,78776 тыс. рублей; 2021 год - 2 236,00000 тыс. рублей; 2022 год - 2 236,00000 тыс. рублей; 2023 год - 2 460,00000 тыс. рублей; 2024 год - 2 460,00000 тыс. рублей; 2025 год - 2 460,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 365,36800 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
7. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 29 671 444,32078 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей; 2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей; 2020 год - 2 466 465,44794 тыс. рублей; 2021 год - 3 393 950,30020 тыс. рублей; 2022 год - 3 384 053,93189 тыс. рублей; 2023 год - 3 620 762,51697 тыс. рублей; 2024 год - 3 667 421,72100 тыс. рублей; 2025 год - 3 726 494,95100 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 120 148,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. рублей; 2016 год - 385,40000 тыс. рублей; 2017 год - 405,40000 тыс. рублей; 2018 год - 426,50000 тыс. рублей; 2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей; 2020 год - 107 287,20000 тыс. рублей; 2021 год - 9 525,80000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 29 551 296,02078 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей; 2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей; 2020 год - 2 359 178,24794 тыс. рублей; 2021 год - 3 384 424,50020 тыс. рублей; 2022 год - 3 384 053,93189 тыс. рублей; 2023 год - 3 620 762,51697 тыс. рублей; 2024 год - 3 667 421,72100 тыс. рублей; 2025 год - 3 726 494,95100 тыс. рублей |
".
8. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | |||||||||||
базовое значение (2014 год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | ||||||||||||||
1. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края | % | 16,5 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 13,4 | 12,7 | 12,1 | 11,2 |
2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 85 | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности | % | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | ||||||||||||||
1.1. | Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае | % | 67 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае | лет | 68 | 68,7 | 69,1 | 69,4 | 69,6 | 69,9 | 70,1 | 70,2 | 70,2 | 70,4 | 70,4 | 70,5 |
1.3. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | % | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 16 | 7,3 | 11,8 | 12,4 | 0 |
1.5. | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | лет | - | - | - | - | - | 58,5 | 61,2 | 62,1 | 63,1 | 64 | 64,9 | 65 |
1.6. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | - | - | - | - | - | 6,7 | 9,6 | 13,0 | 18,4 | 20,9 | 22,6 | 22,6 |
1.7. | Число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае | ед. | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1.8. | Количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения | ед. | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
1.9. | Численность граждан старшего поколения, посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | ||||||||||||||
2.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан | % | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
2.2. | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) в Камчатском крае | ед. | 1,727 | 1,728 | 1,9 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,93 | 1,939 | 1,948 | - | - | - |
2.3. | Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году | чел. | - | - | - | - | - | - | 12299 | 11425 | 10488 | - | - | - |
2.4. | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину) | ед. | - | - | - | - | - | 0,523 | 0,634 | 0,643 | 0,609 | - | - | - |
2.5. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) | ед. | - | - | - | - | - | 0,321 | 0,492 | 0,521 | 0,587 | - | - | - |
2.6. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | ед. | - | - | - | - | - | 113,7 | 115,6 | 116,7 | 118,5 | - | - | - |
2.7. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | ед. | - | - | - | - | - | 86,8 | 91,2 | 95,3 | 100 | - | - | - |
2.8. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | ед. | - | - | - | - | - | 41,44 | 52,54 | 55,04 | 57,26 | - | - | - |
2.9. | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | ед. | - | - | - | - | - | 172 | 202 | 202 | 2210 | 1970 | 1179 | 404 |
2.10. | Число лиц из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, в отчетном году получат единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения в собственность | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 10 |
2.11. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 3,9 | 4,0 |
2.12. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,4 | 27,4 | 28,6 |
2.13. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,7 | 62,2 | 63,4 |
2.14. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 | - | - |
2.15. | Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2431 | - | - |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | ||||||||||||||
3.1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 21,0 | 43,0 | 49,1 | 54,9 | 59,5 | 64,6 | 68,9 | 72,0 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,7 |
3.2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 35,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
3.3. | Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 37,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 41,0 | 49,0 | 52,4 | 62,2 | 72,0 | 74,1 | 76,2 | 77,0 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,7 |
3.5. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 90,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей- инвалидов данного возраста | % | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,2 | 50,3 | 50,6 | 50,8 | 51,0 |
3.7. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 32,00 | 34,00 | 37,4 | 47,2 | 57,0 | 59,0 | 61,2 | 62,4 | 63,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
3.8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 40,10 | 42,0 | 45,4 | 55,2 | 65,0 | 67,1 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
3.9. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 6,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 20,0 |
3.10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.11. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 20,0 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 |
3.12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 9,00 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 |
3.13. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 31,40 | 33,4 | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
3.14. | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) | % | 3,0 | 3,1 | 13,4 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 19,0 | 20,6 | 22,2 | 23,8 | 25,4 | 27,0 |
3.15. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 10,30 | 11,00 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 46,0 | 51,3 | 57,5 | 60,5 | 64,5 | 69,5 | 73,5 |
3.16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,0 | 15,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 68,9 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 |
3.17. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 35,50 | 37,50 | 49,8 | 54,5 | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 71,0 | 72,5 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
3.18. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | - | 35,0 | 38,7 | 41,9 | 45,1 | 47,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
3.19. | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионально го образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | % | 100,00 | - | - | 102,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 109,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 | 115,5 |
3.20. | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионально го образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
3.21. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | - | - | - | - | 94,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.22. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 0 |
3.23. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94 | 0 |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | ||||||||||||||
4.1. | Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 12,5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. | Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания | % | 85 | 87 | 88 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4.3. | Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 82 | 89,2 | 92,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4. | Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17,5 | 18 |
4.5. | Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.6. | Численность получателей социальных услуг, обслуженных получателем субсидии в соответствии с индивидуальным и программами предоставления социальных услуг и на основании договоров о предоставлении социальных услуг в соответствующей форме социального обслуживания негосударственными поставщиками социальных услуг | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 | 100 |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | ||||||||||||||
5.1. | Количество мероприятии, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края | ед. | 64 | 72 | 76 | 80 | 83 | 84 | 0 | 0 | - | - | - | - |
5.2. | Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края | ед. | 557 | 560 | 565 | 570 | 575 | 575 | 576 | 576 | 580 | 585 | 590 | 600 |
5.3. | Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку | ед. | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - |
5.4. | Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО | чел. | 650 | 1000 | 1150 | 1300 | 2500 | 3500 | 0 | 0 | - | - | - | - |
5.5. | Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края | ед. | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | - |
5.6. | Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края о деятельности СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере | ед. | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 |
5.7. | Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | ед. | 56 | 80 | 92 | 106 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
5.8. | Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края | чел. | 860 | 910 | 935 | 960 | 985 | 985 | 0 | 0 | - | - | - | - |
5.9. | Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО | % | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 0 | 0 | - | - | - | - |
5.10. | Число получателей услуг по результатам уставной деятельности СОНКО при финансовой поддержке из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 720 | 800 | 820 | 900 | 900 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | ||||||||||||||
6.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
6.2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 260 | 260 | 250 | 214 | 212 | 210 | 210 | 208 | - | - | - | - |
6.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 68 | 68 | 67,5 | 63,7 | 63,6 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | - | - | - | - |
6.4. | Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - |
6.5. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | шт. | 1500,0 | 20000,0 | 40000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 9000,0 | - | - | - | - |
6.6. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 1,0 | 20,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
6.7. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | % | 1,0 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | - | - | - | - |
6.8. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | чел. | 70167 | 70020 | 69873 | 38350 | 38000 | 38000 | 37900 | 37810 | - | - | - | - |
6.9. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 47,7 | 47,6 | 47,5 | 27,7 | 27,6 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | - | - | - | - |
6.10. | Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт" | % | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
6.11. | Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения | % | 39,4 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | - | - | - | - |
6.12. | Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение | шт. | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 16,0 | - | - | - | - |