Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 N 146 "О Государственной программе Республики Бурятия "Информационное общество"



Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 03.07.2023 N 383



Таблица 5



СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 1 "ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"

NN п/п

Наименование

Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Цели: совершенствование государственного управления с применением современных информационных технологий и новых средств коммуникаций, меняющих подходы в управлении ключевыми сферами жизни человека и формы взаимодействия государства и общества, обеспечение предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде

2.

Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

3.

Целевой индикатор

4.

Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия

%

55

60

65

70

70

70

70

70

70

70

70

70

5.

Направления расходов

6.

1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

2577,8

1009,4

368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

293,4

306,0

367,1

396,5

416,3

8.

1.1.3. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

3500,0

3499,5

3450,0

3500,0

5100,0

3800,0

3950,0

6504,6

35463,0

0,0

0,0

0,0

9.

1.1.5. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы управления проектной деятельности Республики Бурятия

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8230,2

0,0

2800,0

1700,0

0,0

0,0

0,0

10.

Всего по основному мероприятию 1.1

тыс. руб.

6235,8

5008,0

4113,8

3760,0

5360,0

12300,5

4231,3

9598,0

37469,0

367,1

396,5

416,3

11.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

12.

Целевой индикатор

13.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

12,7

12,2

30,6

45,4

76,1

76,4

-

-

-

-

-

-

14.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму

%

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

-

-

-

-

-

-

15.

Направления расходов

16.

1.2.1. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт

тыс. руб.

5095,0

5701,2

2052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

1.2.2. Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия

тыс. руб.

35485,1

17315,5

37307,8

23930,0

27349,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

1.2.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

4475,7

0,0

47252,9

0,0

4712,1

0,0 <*>

4361,6

0,0

19.

Всего по основному мероприятию 1.2

тыс. руб.

40580,1

23016,7

39359,8

23930,0

31825,6

0,0

47252,9

0,0

4712,1

0,0 <*>

4361,6

0,0

20.

Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

21.

Целевые индикаторы

22.

Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

%

50,0

64,0

75,0

85,0

90,0

93,0

-

-

-

-

-

-

23.

Направления расходов

24.

1.3.1. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

тыс. руб.

4749,9

3502,7

3800,9

22024,3

23861,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

1.3.2. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

тыс. руб.

7494,9

6369,4

7854,3

7976,9

8623,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

Всего по основному мероприятию 1.3

тыс. руб.

12244,8

9872,1

11655,2

30001,2

32485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

28.

Целевые индикаторы

29.

Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные

%

65

68

73

77

81

85

85

90

-

-

-

-

30.

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

55,0

75,0

95,0

95,0

31.

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

%

-

-

-

-

-

-

-

30,0

50,0

50,0

60,0

60,0

32.

1.4.1. Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56477,0

57434,1

60370,20

123535,4

0,0

0,0

0,0

33.

1.4.2. Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7971,2

7518,2

3658,2

7414,0

0,0

0,0

0,0

34.

Всего по основному мероприятию 1.4

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64448,2

64952,3

64028,4

130949,4

0,0

0,0

0,0

35.

Основное мероприятие D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура"

36.

Целевые индикаторы

37.

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

38.

Направления расходов

39.

1.D2.1. Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конфренц-связи

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17458,1

45445,1

0,0

0,0

0,0

40.

Всего по основному мероприятию D2

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17458,1

45445,1

0,0

0,0

0,0

41.

Основное мероприятие D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление"

42.

Направления расходов

43.

D6.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5724,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44.

Всего по основному мероприятию D6

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5724,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45.

Общая сумма финансирования подпрограммы 1

тыс. руб.

59060,7

37896,8

55128,8

57691,2

69670,6

76748,7

122161,3

91084,5

218575,6

367,1 <*>

4758,1

416,3


________________


* Финансирование указано с учетом перераспределения в 2023 году бюджетных ассигнований с мероприятия "1.2.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" на мероприятие "3.1.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий".