Действующий

О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370



Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 16.06.2023 N 168



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п

Статус

Код подпрограммы

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26 + гр. 27)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Цель: повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ

Задача: обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Приоритетное развитие транспорта общего пользования

Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ"

Процессная часть

1.

Основное мероприятие

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов

КТПРП, КС, КГХ

6910100000, 6910200000

0408, 0409, 0412

032 065 030

244, 612, 414,

Задача 1; показатели 1, 2

2020

2027

Итого:

121678,9

82795,3

103664,3

63442,8

106557,4

40163,9

125296,9

38600,0

110186,5

47600,0

112151,6

47600,0

112584,8

117088,2

909208,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

87376,8

54976,7

64306,8

30016,2

65527,5

7000,0

60326,4

0,0

55978,6

0,0

57191,7

0,0

101756,8

105827,1

598291,7

МБ

34302,1

27818,6

39357,5

33426,6

41029,9

33163,9

64970,5

38600,0

54207,9

47600,0

54959,9

47600,0

10828,0

11261,1

310916,8

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Основное мероприятие

Комплекс мероприятий по приоритетному развитию транспорта общего пользования

КТПРП

6910300000, 6919800000, 6910400000, 6910500001, 6910600000, 6910700000, 6911100000

0408, 0412

032

111, 112, 119, 242, 244, 811, 851, 852

Задача 2; показатели 3, 4

2020

2027

Итого:

75881,4

72075,7

40117,8

26931,3

101317,5

62240,7

47774,0

33834,3

41930,8

26841,7

145673,0

26865,7

16848,2

17522,1

487064,9

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

49052,1

46777,7

9554,3

222,5

52217,3

34637,4

0,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

160823,7

МБ

13599,3

12068,0

17697,7

16656,8

35719,7

25203,3

33858,3

33834,3

27458,5

26841,7

80621,8

26865,7

16848,2

17522,1

243325,6

ВИ

13230,0

13230,0

12865,8

10052,0

13380,5

2400,0

13915,7

0,0

14472,3

0,0

15051,2

0,0

0,0

0,0

82915,6

2.3.

Основное мероприятие

Разработка, внесение изменений в документацию по организации дорожного движения

КТПРП

6910800000

0408, 0412

032

244

Задача 1, 2; показатели 1, 4

2020

2025

Итого:

0,0

0,0

13000,0

8276,5

8258,8

8258,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21258,8

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

13000,0

8276,5

8258,8

8258,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21258,8

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по процессной части подпрограммы:

197560,3

154871,0

156782,1

98650,6

216133,6

110663,4

173070,9

72434,3

152117,3

74441,7

257824,6

74465,7

129433,0

134610,3

1417532,3

Федеральный бюджет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет:

136428,9

101754,4

73861,1

30238,7

117744,8

41637,4

60326,4

0,0

55978,6

0,0

107191,7

0,0

101756,8

105827,1

759115,4

Местный бюджет

47901,4

39886,6

70055,2

58359,9

85008,3

66626,0

98828,8

72434,3

81666,4

74441,7

135581,7

74465,7

27676,2

28783,2

575501,3

Внебюджетные источники <*>

13230,0

13230,0

12865,8

10052,0

13380,5

2400,0

13915,7

0,0

14472,3

0,0

15051,2

0,0

0,0

0,0

82915,6

Проектная часть

3.

Основное мероприятие

Внедрение интеллектуальной транспортной системы г. Улан-Удэ

КТПРП

6911000000, 691R254180, 691R2742ДО

0409

032

244

Задачи 1, 2; показатели 1, 4

2020

2025

Итого:

100000,0

0,001

105000,0

105000,0

108556,7

108556,7

123356,1

64529,2

125356,1

43196,6

125356,1

35383,5

0,0

0,0

687625,0

ФБ

100000,0

0,001

100000,0

100000,0

103556,7

103556,7

118356,1

60298,6

120356,1

39392,6

120356,1

34675,8

0,0

0,0

662625,0

РБ

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1230,6

2000,0

804,0

2000,0

707,7

0,0

0,0

10000,0

МБ

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по проектной части подпрограммы:

100000,0

0,0

105000,0

105000,0

108556,7

108556,7

123356,1

64529,2

125356,1

43196,6

125356,1

35383,5

0,0

0,0

687625,0

Федеральный бюджет:

100000,0

0,0

100000,0

100000,0

103556,7

103556,7

118356,1

60298,6

120356,1

39392,6

120356,1

34675,8

0,0

0,0

662625,0

Республиканский бюджет:

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1230,6

2000,0

804,0

2000,0

707,7

0,0

0,0

10000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

Внебюджетные источники <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме:

297560,3

154870,9

261782,1

203650,6

324690,3

219220,1

296427,0

136963,5

277473,4

117638,3

383180,7

109849,2

129433,0

134610,3

2105157,2

Федеральный бюджет:

100000,0

0,0

100000,0

100000,0

103556,7

103556,7

118356,1

60298,6

120356,1

39392,6

120356,1

34675,8

0,0

0,0

662625,0

Республиканский бюджет:

136428,9

101754,4

75861,1

32238,7

119744,8

43637,4

62326,4

1230,6

57978,6

804,0

109191,7

707,7

101756,8

105827,1

769115,4

Местный бюджет

47901,4

39886,6

73055,2

61359,9

88008,3

69626,0

101828,8

75434,3

84666,4

77441,7

138581,7

74465,7

27676,2

28783,2

590501,2

Внебюджетные источники <*>

13230,0

13230,0

12865,8

10052,0

13380,5

2400,0

13915,7

0,0

14472,3

0,0

15051,2

0,0

0,0

0,0

82915,6

В т.ч. капитальные вложения

108883,9

79765,3

171503,8

127876,7

91797,4

24728,5

109950,5

20000,0

96230,2

27500,0

97561,1

27500,0

101463,5

105522,1

675926,9

НИОКР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды

188676,4

75105,6

90278,3

75773,9

232892,9

194491,6

186476,5

116963,5

181243,2

90138,3

285619,6

82349,2

27969,4

29088,2

1429230,3