Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 29 мая 2023 г. N 031-06-395/23



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,7

3 178 266,4

5 464 369,4

4 771 750,1

5 071 218,5

641 490,0

332 412,0

332 412,0

332 412,0

x

x

бюджет города

108 746,5

74 001,4

104 691,1

265 579,8

612 925,5

183 414,2

24 512,0

24 512,0

24 512,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

2 915 557,0

3 346 062,4

150 175,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 870 206,4

5 156 342,3

4 463 748,1

4 763 218,5

333 490,0

24 412,0

24 412,0

24 412,0

x

x

бюджет города

108 087,9

73 841,4

104 564,0

265 477,8

612 825,5

183 314,2

24 412,0

24 412,0

24 412,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

2 915 557,0

3 346 062,4

150 175,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 821 550,1

3 294 837,7

2 417 483,4

2 169 873,1

33 873,0

3 673,0

3 673,0

3 673,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

41 913,2

50 193,3

46 833,0

322 776,1

33 873,0

3 673,0

3 673,0

3 673,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

435 692,2

1 090 185,2

1 042 766,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

44 026,9

1 843 148,2

2 009 543,6

2 341 752,4

58 189,8

10 639,0

10 639,0

10 639,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,5

27 298,8

38 250,4

184 236,8

182 426,4

58 189,8

10 639,0

10 639,0

10 639,0

областной бюджет

0,0

16 442,6

1 804 897,8

1 825 306,8

2 159 326,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

4 629,4

18 356,4

36 721,1

251 593,0

241 427,2

10 100,0

10 100,0

10 100,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

4 629,4

16 120,3

34 408,0

107 623,0

91 251,4

10 100,0

10 100,0

10 100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

65,0

143 970,0

150 175,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 060,0

308 027,1

308 002,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

x

x

бюджет города

658,6

160,0

127,1

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

160,0

127,1

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

160,00

127,1

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

".