Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы"



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 29 мая 2023 г. N 031-06-394/23



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

3 840 941,0

3 832 320,1

4 190 249,9

4 815 925,8

3 764 559,4

2 786 289,9

2 809 643,7

2 805 484,7

4 483 409,7

x

x

бюджет города

2 619 741,0

2 744 281,6

3 075 228,9

3 580 723,0

2 587 611,8

2 785 329,9

2 809 643,7

2 805 484,7

4 483 409,7

областной бюджет

171 200,0

276 594,0

907 304,1

1 109 466,7

1 104 050,0

960,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

125 724,1

72 897,6

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Всего, в том числе:

3 384 780,0

3 312 450,1

3 425 057,8

3 732 907,3

3 146 789,4

2 244 873,9

2 269 187,7

2 289 053,7

4 039 053,7

x

x

бюджет города

2 164 780,0

2 225 371,6

2 310 996,8

2 498 664,5

1 970 801,8

2 244 873,9

2 269 187,7

2 289 053,7

4 039 053,7

областной бюджет

170 000,0

275 634,0

906 344,1

1 108 506,7

1 103 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

125 724,1

72 897,6

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1

Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть"

Всего, в том числе:

1 726 174,2

1 584 694,4

1 747 999,6

1 905 471,8

1 807 492,7

676 025,7

619 992,7

619 992,7

619 992,7

Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

КГО, КУМИ

бюджет города

506 174,2

500 492,6

635 921,3

679 747,7

707 492,7

676 025,7

619 992,7

619 992,7

619 992,7

областной бюджет

170 000,0

272 757,3

904 361,4

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

125 724,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Всего, в том числе:

1 624 246,8

1 648 500,9

1 589 860,4

1 794 047,1

1 291 568,7

1 520 939,2

1 601 286,0

1 621 152,0

3 371 152,0

Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог

КГО, КУМИ, КЭиСП, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"

бюджет города

1 624 246,8

1 645 624,2

1 587 877,7

1 785 605,4

1 215 581,1

1 520 939,2

1 601 286,0

1 621 152,0

3 371 152,0

областной бюджет

0,0

2 876,7

1 982,7

8 441,7

3 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

72 897,6

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

3

Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"

Всего, в том числе:

34 359,0

79 254,8

87 197,8

33 388,4

47 728,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий

КГО, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"

бюджет города

34 359,0

79 254,8

87 197,8

33 311,4

47 728,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

47 909,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

765 192,1

1 083 018,5

617 770,0

541 416,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

x

x

бюджет города

454 961,0

518 910,0

764 232,1

1 082 058,5

616 810,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

4

Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

765 192,1

1 083 018,5

617 770,0

541 416,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта

КГО, КЭиСП

бюджет города

454 961,0

518 910,0

764 232,1

1 082 058,5

616 810,0

540 456,0

540 456,0

516 431,0

444 356,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".