Действующий

О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1319-п



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Пермского края
от 30.05.2023 N 403-п



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1319-П


1. Позиции паспорта государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение", касающиеся целевых показателей Программы, объемов и источников финансового обеспечения Программы, изложить в следующей редакции:

Целевые показатели Программы

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значение целевых показателей

2021 год (факт)

2022 год (факт)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

68,52

71,05

71,38

71,99

72,59

2

Смертность населения в трудоспособном возрасте, количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

чел.

683,80

619,90

671,63

665,63

662,13

Объемы и источники финансового обеспечения Программы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (факт)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

Итого

Всего, в том числе:

63010984,1

70284934,1

76215816,3

75663861,7

84319109,5

369494705,7

бюджет Пермского края

25680070,8

32052285,9

36524017,2

33190913,3

34113311,2

161560598,4

федеральный бюджет

8729640,7

7018984,8

4009601,9

4269330,5

5128566,2

29156124,1

внебюджетные источники

28601272,6

31213663,4

35682197,2

38203617,9

45077232,1

178777983,2


2. абзац второй раздела IX изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансового обеспечения реализации Программы на 2021-2025 годы составляет 369494705,7 тыс. рублей.";


3. в паспорте подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" приложения 3:


3.1. позицию, касающуюся задач подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Задачи подпрограммы

Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Увеличение доли лиц, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих под диспансерным наблюдением.

Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания.

Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии.

Увеличение доли абациллированных больных с бактериовыделением.

Реализация дифференцированного подхода к профилактическим осмотрам и диспансеризации населения, в том числе детей.

Обеспечение организации и проведения работ по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C.

В рамках реализации регионального проекта Пермского края "Укрепление общественного здоровья в Пермском крае":

организация межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирования потребности в ведении населением здорового образа жизни;

проведение комплексных профилактических услуг (включая выезды на предприятия) населению Пермского края в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

проведение информационно-коммуникационной кампании по укреплению общественного здоровья с использованием основных телекоммуникационных каналов


3.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение доли пациентов, страдающих артериальной гипертензией и состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа пациентов, страдающих артериальной гипертензией, до 100% к 2025 году.

Увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения до 70,0% к 2025 году.

Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до уровня 95% к 2025 году.

Увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 100% к 2025 году.

Увеличение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95,60% к 2025 году.

Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 91,00% к 2025 году.

Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 73,5% к 2025 году.

Увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Пермского края до 34% к 2025 году.

Сохранение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, на уровне 1,5% к 2025 году.

Уменьшение доли лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, до 95,0% к 2025 году.

Уменьшение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения до 6,0 литра чистого (100%) спирта к 2025 году.

Уменьшение темпов прироста первичной заболеваемости ожирением до 1,70% к 2025 году.

Увеличение доли граждан Пермского края, ведущих здоровый образ жизни, до 9,7% к 2025 году


3.3. позиции, касающиеся показателей подпрограммы, объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2021 год (факт)

2022 год (факт)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

1

Доля пациентов, страдающих артериальной гипертензией и состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа пациентов, страдающих артериальной гипертензией

%

83,90

85,30

100,00

100,00

100,00

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (факт)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

Итого

Всего, в том числе:

11530204,7

12965236,7

16502704,4

17272428,7

17851089,4

76121663,9

бюджет Пермского края

2531564,6

3371117,9

3642371,2

3640557,0

3639688,5

16825299,2

федеральный бюджет

1044971,3

1116098,4

1097874,9

1119835,6

1121243,3

5500023,5

внебюджетные источники

7953668,8

8478020,4

11762458,3

12512036,1

13090157,6

53796341,2


3.4. приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;


4. в паспорте подпрограммы 2 "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" приложения 4:


4.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: