"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденной
постановлением администрации города Иркутска
от 21 января 2020 г. N 031-06-23/0
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники программы | |||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 2 100 812,7 | 3 178 266,4 | 5 464 369,4 | 4 860 931,0 | 3 181 006,6 | 641 490,0 | 332 412,0 | 332 412,0 | 332 412,0 | x | x | |
бюджет города | 108 746,5 | 74 001,4 | 104 691,1 | 265 579,8 | 311 873,3 | 183 414,2 | 24 512,0 | 24 512,0 | 24 512,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 004 737,9 | 1 756 902,7 | 150 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 310 136,1 | 308 185,5 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 1 792 254,1 | 2 870 206,4 | 5 156 342,3 | 4 552 929,0 | 2 873 006,6 | 333 490,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | x | x | |
бюджет города | 108 087,9 | 73 841,4 | 104 564,0 | 265 477,8 | 311 773,3 | 183 314,2 | 24 412,0 | 24 412,0 | 24 412,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 150 222,2 | 2 240 590,0 | 3 004 737,9 | 1 756 902,7 | 150 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" | Всего, в том числе: | 1 755 330,3 | 2 821 550,1 | 3 294 837,7 | 3 368 723,6 | 864 072,0 | 33 873,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой | КГО, КУМИ |
бюджет города | 73 400,2 | 41 913,2 | 50 193,3 | 55 453,5 | 27 568,1 | 33 873,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | 3 673,0 | ||||
областной бюджет | 34 325,1 | 133 779,6 | 435 692,2 | 2 032 804,9 | 32 173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 647 605,0 | 2 645 857,3 | 2 808 952,2 | 1 280 465,2 | 804 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" | Всего, в том числе: | 12 461,5 | 44 026,9 | 1 843 148,2 | 1 147 484,3 | 1 757 341,6 | 58 189,8 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения | КГО, КУМИ |
бюджет города | 12 461,5 | 27 298,8 | 38 250,4 | 175 616,3 | 176 582,2 | 58 189,8 | 10 639,0 | 10 639,0 | 10 639,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 16 442,6 | 1 804 897,8 | 971 868,0 | 1 580 759,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" | Всего, в том числе: | 24 462,3 | 4 629,4 | 18 356,4 | 36 721,1 | 251 593,0 | 241 427,2 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | КГСП, КУО, МКУ "УКС" |
бюджет города | 22 226,2 | 4 629,4 | 16 120,3 | 34 408,0 | 107 623,0 | 91 251,4 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 143 970,0 | 150 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 2 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего, в том числе: | 308 558,6 | 308 060,0 | 308 027,1 | 308 002,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | 308 000,0 | x | x | |
бюджет города | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 1 | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | |
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | 307 900,0 | ||||
Задача 2. | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективнос-ти жилого и нежилого фонда" | Всего, в том числе: | 658,6 | 160,0 | 127,1 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | КГО, КУО, КУМИ |
бюджет города | 658,6 | 160,00 | 127,1 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
С.В.СЕРГЕЕВ