Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Приложение N 3
к государственной программе Белгородской
области "Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети
Белгородской области"



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации



Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

178 987 034,4

16 919 799,8

18 294 403,7

13 455 748,7

13 442 598,9

15 553 864,9

77 666 416,0

федеральный бюджет

25 893 352,1

2 471 803,0

3 667 430,2

1 630 377,3

1 930 157,5

2 703 755,1

12 403 523,1

областной бюджет

150 443 093,1

14 160 195,7

14 374 016,8

11 713 322,1

11 465 336,3

12 835 103,8

64 547 974,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 900 842,2

287 801,1

252 956,7

112 049,3

47 105,1

15 006,0

714 918,2

внебюджетные источники

749 747,0

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

160 367 228,3

14 399 044,0

15 686 129,5

11 202 609,2

11 901 664,9

13 409 744,4

66 599 192,0

федеральный бюджет

25 521 158,9

2 391 803,0

3 574 482,2

1 576 255,9

1 895 522,0

2 673 266,8

12 111 329,9

областной бюджет

132 306 892,3

11 720 480,0

11 861 379,6

9 516 993,0

9 960 934,8

10 723 368,6

53 783 156,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 789 430,1

286 761,0

250 267,7

109 360,3

45 208,1

13 109,0

704 706,1

внебюджетные источники

749 747,0

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

69 143 643,1

5 882 857,3

6 010 453,3

5 884 617,4

6 991 826,1

9 562 670,0

34 332 424,1

федеральный бюджет

2 646 415,7

412 697,5

1 925 217,1

308 501,1

2 646 415,7

внебюджетные источники

26 404,0

Мероприятие 1.1.1.

Содержание автодорог и мостов

областной бюджет

1 638 484,0

2 526 618,0

3 206 324,0

3 937 623,0

3 997 827,0

15 306 876

Мероприятие 1.1.2.

Безопасность дорожного движения

областной бюджет

270 125,0

479 920,0

377 311,4

258 465,0

400 000,0

1 785 821

Мероприятие 1.1.3.

Ремонт автодорог

областной бюджет

3 815 452,3

2 824 445,3

2 214 191,5

2 755 738,1

5 124 843,0

16 734 670

федеральный бюджет

412 697,5

1 925 217,1

308 501,1

2 646 415,7

Мероприятие 1.1.4.

Ремонт мостов

областной бюджет

107 045,0

84 629,0

48 991,9

240 666

Мероприятие 1.1.5.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

51 751

94 841,0

37 798,6

40 000,0

40 000,0

264 391

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 794 910,0

265 339,6

183 363,8

145 281,6

232 181,0

30 000,0

856 166,0

федеральный бюджет

509 975,3

29 975,3

29 975,3

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования

областной бюджет

3 571 695,2

255 119,0

172 368,8

101 492,4

192 181,0

721 161,2

федеральный бюджет

20 000,0

внебюджетные источники

19 319,0

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

областной бюджет

54 463,6

3 330,6

3 330,6

федеральный бюджет

489 975,3

29 975,3

29 975,3

Мероприятие 1.2.3.

Проектно-изыскательские работы

областной бюджет

168 751,2

6 890,0

10 995,0

43 789,2

40 000,0

30 000,0

131 674,2

Проект 1.R.1

"Региональная и местная дорожная сеть"

ВСЕГО

22 841 870,1

3 281 626,2

2 840 963,5

2 491 016,2

3 682 888,5

3 013 534,7

15 310 029,1

федеральный бюджет

13 526 780,8

1 244 000,0

564 063,0

1 150 530,8

1 756 093,2

2 673 266,8

7 387 953,8

областной бюджет

9 223 849,3

2 037 626,2

2 250 692,0

1 325 971,0

1 889 387,2

327 158,9

7 830 835,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

91 240,0

26 208,5

14 514,4

37 408,1

13 109,0

91 240,0

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

5 211 426,0

1 244 000,0

1 244 000,0

областной бюджет

2 900 735,1

1 011 730,9

1 117 966,2

16 376,0

6 529,0

2 173,0

2 154 775,1

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

2 171 401,0

областной бюджет

5 752 623,4

1 025 895,3

1 109 223,1

1 247 866,0

1 722 585,0

5 105 569,4

Мероприятие

Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

федеральный бюджет

6 143 953,8

564 063,0

1 150 530,8

1 756 093,2

2 673 266,8

6 143 953,8

областной бюджет

570 490,8

23 502,7

61 729,0

160 273,2

324 985,9

570 490,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

78 131,0

26 208,5

14 514,4

37 408,1

13 109,0

78 131,0

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336,0

областной бюджет

20 703 329,5

26 663,3

324 210,1

251 587,1

192 819,0

265 000,0

1 060 279,5

внебюджетные источники

415 473,0

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 693 137,1

196 568,5

115 685,1

312 253,6

областной бюджет

10 863 195,7

167 192,6

96 728,3

476 161,2

571 532,1

538 539,7

1 850 153,9

внебюджетные источники

288 551,0

в том числе строительство автодорог в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

федеральный бюджет

312 253,6

196 568,5

115 685,1

312 253,6

областной бюджет

57 035,4

20 503,3

36 532,1

57 035,4

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

3 797 627,5

217 827,7

394 049,6

117 224,0

23 743,7

752 845,0

областной бюджет

756 144,6

9 077,0

16 419,0

4 884,7

989,4

31 370,1

Основное мероприятие 1.5.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

федеральный бюджет

981 886,5

487 302,5

494 584,0

981 886,5

областной бюджет

17 821 820,1

3 331 724,0

2 979 513,1

1 428 490,0

82 200,0

7 821 927,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 698 190,1

286 761,0

224 059,2

94 845,9

7 800,0

613 466,1

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

9 266 235,4

1 677 549,3

1 781 585,0

1 432 416,9

1 287 753,0

1 287 887,7

7 467 191,9

областной бюджет

9 154 823,3

1 676 509,2

1 778 896,0

1 429 727,9

1 285 856,0

1 285 990,7

7 456 979,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

111 412,1

1 040,1

2 689,0

2 689,0

1 897,0

1 897,0

10 212,1

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

областной бюджет

2 801 477,1

1 450 109,0

1 038 279,0

44 498,2

44 498,2

44 498,2

2 621 882,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

12 761,1

1 040,1

2 689,0

2 689,0

1 897,0

1 897,0

10 212,1

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 528 079,0

133 596,0

191 475,7

241 066,0

139 465,8

139 600,5

845 204,0

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

182 540,6

35 345,3

15 195,3

34 000,0

34 000,0

34 000,0

152 540,6

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

862 832,9

57 458,9

57 458,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651,0

Основное мероприятие 2.5.

Организация транспортного обслуживания населения для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Белгородской области

областной бюджет

3 779 893,7

533 946,0

1 110 163,7

1 067 892,0

1 067 892,0

3 779 893,7

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

8 740 463,9

763 206,5

733 741,2

766 601,2

217 102,3

824 474,1

3 305 125,3

областной бюджет

8 740 463,9

763 206,5

733 741,2

766 601,2

217 102,3

824 474,1

3 305 125,3

Задача 1. Исполнение государственных функций исполнительным органом Белгородской области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

368 309,8

19 248,5

35 870,3

39 207,0

36 583,0

37 919,0

168 827,8

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

6 976 121,0

621 751,0

530 000,0

552 800,0

600 000,0

2 304 551,0

Задача 2. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

130 938,6

150,0

22 814,0

33 827,2

36 216,3

37 491,1

130 498,6

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 265 094,5

122 057,0

145 056,9

140 767,0

144 303,0

149 064,0

701 247,9

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

613 106,8

80 000,0

92 948,0

54 121,4

36 078,7

31 758,7

294 906,8

федеральный бюджет

372 193,2

80 000,0

92 948,0

54 121,4

34 635,5

30 488,3

292 193,2

областной бюджет

240 913,6

1 443,2

1 270,4

2 713,6

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

47 961,0

Проект 4.R.2

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

федеральный бюджет

372 193,2

80 000,0

92 948,0

54 121,4

34 635,5

30 488,3

292 193,2

областной бюджет

53 302,6

1 443,2

1 270,4

2 713,6

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

139 650,0