____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) пункт 1 позиции "Иные участники Программы" изложить в следующей редакции:
"1) Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (по согласованию);";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 98 312 679,86582 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей; 2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей; 2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей; 2020 год - 9 322 419,01859 тыс. рублей; 2021 год - 10 990 274,22342 тыс. рублей; 2022 год - 11 082 526,17518 тыс. рублей; 2023 год - 10 796 575,40468 тыс. рублей; 2024 год - 10 307 386,09900 тыс. рублей; 2025 год - 9 765 275,10100 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 25 152 002,02652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей; 2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей; 2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей; 2020 год - 3 491 019,80000 тыс. рублей; 2021 год - 3 915 627,70000 тыс. рублей; 2022 год - 4 023 802,30000 тыс. рублей; 2023 год - 2 859 345,20000 тыс. рублей; 2024 год - 2 315 848,70000 тыс. рублей; 2025 год - 1 573 924,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 72 838 922,47894 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей; 2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей; 2020 год - 5 829 516,79753 тыс. рублей; 2021 год - 7 074 570,01242 тыс. рублей; 2022 год - 7 058 723,87518 тыс. рублей; 2023 год - 7 937 230,20468 тыс. рублей; 2024 год - 7 991 537,39900 тыс. рублей; 2025 год - 8 191 351,10100 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 933,86036 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей; 2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей; 2021 год - 76,51100 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) пункт 1 позиции "Иные участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"1) Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (по согласованию);";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 184 767,10735 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей; 2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей; 2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей; 2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей; 2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей; 2020 год - 81 829,60000 тыс. рублей; 2021 год - 83 911,13471 тыс. рублей; 2022 год - 102 789,28668 тыс. рублей; 2023 год - 173 725,56827 тыс. рублей; 2024 год - 468 200,73445 тыс. рублей; 2025 год - 53 197,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 611 091,10000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей; 2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей; 2021 год - 38 873,90000 тыс. рублей; 2022 год - 47 791,70000 тыс. рублей; 2023 год - 76 249,90000 тыс. рублей; 2024 год - 407 347,70000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 573 313,40735 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей; 2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей; 2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей; 2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей; 2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей; 2020 год - 52 401,00000 тыс. рублей; 2021 год - 45 037,23471 тыс. рублей; 2022 год - 54 997,58668 тыс. рублей; 2023 год - 97 475,66827 тыс. рублей; 2024 год - 60 853,03445 тыс. рублей; 2025 год - 53 197,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. рублей; 2016 год - 95,50000 тыс. рублей; 2017 год - 87,10000 тыс. рублей; 2018 год - 88,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей". |
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 65 069 329,75759 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей; 2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей; 2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей; 2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей; 2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей; 2020 год - 6 591 707,10433 тыс. рублей; 2021 год - 7 356 570,33854 тыс. рублей; 2022 год - 7 460 996,25055 тыс. рублей; 2023 год - 6 827 634,96973 тыс. рублей; 2024 год - 6 026 438,14355 тыс. рублей; 2025 год - 5 840 606,45000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 24 267 544,61452 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей; 2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей; 2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей; 2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей; 2020 год - 3 336 252,60000 тыс. рублей; 2021 год - 3 867 228,00000 тыс. рублей; 2022 год - 3 976 010,60000 тыс. рублей; 2023 год - 2 757 583,20000 тыс. рублей; 2024 год - 1 908 501,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 573 924,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 40 801 785,14307 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей; 2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей; 2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей; 2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей; 2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей; 2020 год - 3 255 454,50433 тыс. рублей; 2021 год - 3 489 342,33854 тыс. рублей; 2022 год - 3 484 985,65055 тыс. рублей; 2023 год - 4 070 051,76973 тыс. рублей; 2024 год - 4 117 937,14355 тыс. рублей; 2025 год - 4 266 682,45000 тыс. рублей |
".
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 300 235,58253 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей; 2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей; 2020 год - 31 195,19196 тыс. рублей; 2021 год - 9 023,23013 тыс. рублей; 2022 год - 4 955,46606 тыс. рублей; 2023 год - 35 258,84211 тыс. рублей; 2024 год - 6 904,00000 тыс. рублей; 2025 год - 6 904,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 145 004,01200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей; 2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей; 2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 25 512,10000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 149 663,07817 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей; 2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей; 2020 год - 11 261,37090 тыс. рублей; 2021 год - 8 946,71913 тыс. рублей; 2022 год - 4 955,46606 тыс. рублей; 2023 год - 9 746,74211 тыс. рублей; 2024 год - 6 904,00000 тыс. рублей; 2025 год - 6 904,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 5 568,49236 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 249,65790 тыс. рублей; 2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей; 2021 год - 76,51100 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
1) пункт 1 позиции "Иные участники Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"1) Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (по согласованию);";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 833 785,66072 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей; 2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей; 2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей; 2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей; 2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей; 2022 год - 127 495,24000 тыс. рублей; 2023 год - 137 658,50000 тыс. рублей; 2024 год - 135 961,50000 тыс. рублей; 2025 год - 135 612,70000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 626 251,76072 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей; 2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей; 2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей; 2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей; 2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей; 2022 год - 127 495,24000 тыс. рублей; 2023 год - 137 658,50000 тыс. рублей; 2024 год - 135 961,50000 тыс. рублей; 2025 год - 135 612,70000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
6. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 144 396,15114 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей; 2020 год - 5 590,78776 тыс. рублей; 2021 год - 2 236,00000 тыс. рублей; 2022 год - 2 236,00000 тыс. рублей; 2023 год - 2 460,00000 тыс. рублей; 2024 год - 2 460,00000 тыс. рублей; 2025 год - 2 460,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 132 816,78314 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей; 2020 год - 5 590,78776 тыс. рублей; 2021 год - 2 236,00000 тыс. рублей; 2022 год - 2 236,00000 тыс. рублей; 2023 год - 2 460,00000 тыс. рублей; 2024 год - 2 460,00000 тыс. рублей; 2025 год - 2 460,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 365,36800 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
7. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 29 670 519,32838 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей; 2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей; 2020 год - 2 466 465,44794 тыс. рублей; 2021 год - 3 393 950,30020 тыс. рублей; 2022 год - 3 384 053,93189 тыс. рублей; 2023 год - 3 619 837,52457 тыс. рублей; 2024 год - 3 667 421,72100 тыс. рублей; 2025 год - 3 726 494,95100 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 120 148,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. рублей; 2016 год - 385,40000 тыс. рублей; 2017 год - 405,40000 тыс. рублей; 2018 год - 426,50000 тыс. рублей; 2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей; 2020 год - 107 287,20000 тыс. рублей; 2021 год - 9 525,80000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 29 550 371,02838 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей; 2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей; 2020 год - 2 359 178,24794 тыс. рублей; 2021 год - 3 384 424,50020 тыс. рублей; 2022 год - 3 384 053,93189 тыс. рублей; 2023 год - 3 619 837,52457 тыс. рублей; 2024 год - 3 667 421,72100 тыс. рублей; 2025 год - 3 726 494,95100 тыс. рублей |
".
8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) | ||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 98 312 679,86582 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 172 940,71172 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 98 312 679,86582 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 172 940,71172 | |||
за счет средств федерального бюджета | 25 152 002,02652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 280 539,73000 | 1 935 082,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 72 838 922,47894 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6257 511,15841 | 6 070 356,88582 | |||
за счет средств местных бюджетов | 8 933,86036 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 3 615,02590 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 896,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 118 328,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 1 184 767,10735 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 184 767,10735 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 611 091,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | |||
812 | 327 194,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 283 896,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 573 313,40735 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 861,00000 | 69 036,30000 | |||
812 | 47 502,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 481 759,86235 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 651,00000 | 63 070,00000 | |||
816 | 9 334,80000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | |||
846 | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 12 189,25000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | |||
862 | 10 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | Основное мероприятие 1.2 Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 22 370,44623 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 22 370,44623 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 22 370,44623 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 93,49123 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
862 | 10 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Основное мероприятие 1.3 Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 456 361,94824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 456 361,94824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 456 361,94824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |||
815 | 444 172,69824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 273,00000 | 56 000,00000 | |||
847 | 12 189,25000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | Основное мероприятие 1.4 Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 5 685,00000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 685,00000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 322,40000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 491,00000 | 475,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 139,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 16,00000 | 0,00000 | |||
816 | 4 932,50000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7. | Основное мероприятие 1.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 31 789,78442 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 31 789,78442 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 31 789,78442 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |||
815 | 27 387,48442 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 362,00000 | 415,00000 | |||
816 | 4 402,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
8. | Основное мероприятие 1.6 Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9. | 1.РЗ Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 668 414,92846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 668 414,92846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 611 091,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | |||
812 | 327 194,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 283 896,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 57 323,82846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | |||
812 | 47 502,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 9 821,28846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 65 069 329,75759 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 65 069 329,75759 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | |||
за счет средств федерального бюджета | 24 267 544,61452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 915 980,30000 | |||
812 | 37 783,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 24 229 761,01452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 915 980,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 40 801 785,14307 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851 388,46100 | 3 779 960,44500 | 3 526 580,84142 | |||
810 | 946 714,36640 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | |||
812 | 1 088 277,83926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 38 740 871,93741 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 634 960,44500 | 3 349 580,84142 | |||
822 | 25 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
11. | Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 13 352 354,49422 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 13 352 354,49422 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 10 976 671,15400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 933 719,60000 | |||
812 | 37 783,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 10 938 887,55400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 933 719,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 375 683,34022 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | |||
815 | 2 375 683,34022 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
12. | Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 19 342 179,15833 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 19 342 179,15833 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 39 993,22235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 5 563,80000 | 3 117,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 19 302 185,93598 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 | |||
815 | 19 302 185,93598 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 |