____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 699-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 23.12.2021 N 575-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансового обеспечения Программы составляет 3 810 079,17441 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 76 350,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 35 511,90000 тыс. рублей; 2023 год - 10 021,90000 тыс. рублей; 2024 год - 30 816,50000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 3 733 728,87441 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 1 045 138,62957 тыс. рублей; 2023 год - 979 275,16596 тыс. рублей; 2024 год - 852 389,97422 тыс. рублей; 2025 год - 856 925,10466 тыс. рублей |
".
2. В наименовании паспорта подпрограммы "Развитие инфраструктуры связи" слово "подпрограммы" заменить словами "подпрограммы 1".
3. В паспорте подпрограммы "Цифровое государственное управление":
1) в наименовании слово "подпрограммы" заменить словами "подпрограммы 2";
2) позицию "Участники Подпрограммы 2" дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края";
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 составляет 1 383 344,64143 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 12 760,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 4 476,50000 тыс. рублей; 2023 год - 4 140,20000 тыс. рублей; 2024 год - 4 143,60000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 1 370 584,34143 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 364 087,41865 тыс. рублей; 2023 год - 338 319,83906 тыс. рублей; 2024 год - 309 089,73906 тыс. рублей; 2025 год - 359 087,34466 тыс. рублей |
".
4. В паспорте подпрограммы "Цифровой контур здравоохранения":
1) в наименовании слово "подпрограммы" заменить словами "подпрограммы 3";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 608 021,75911 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 42 798,70000 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 31 035,40000 тыс. рублей; 2023 год - 5 881,70000 тыс. рублей; 2024 год - 5 881,60000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 565 223,05911 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год - 136 864,34596 тыс. рублей; 2023 год - 142 806,04220 тыс. рублей; 2024 год - 142 806,04095 тыс. рублей; 2025 год - 142 746,63000 тыс. рублей |
".
5. В наименовании паспорта подпрограммы "Цифровая образовательная среда" слово "подпрограммы" заменить словами "подпрограммы 4".
6. В паспорте подпрограммы "Цифровая трансформация социальной сферы":
1) в наименовании слово "подпрограммы" заменить словами "подпрограммы 5";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 5 составляет 75 864,57275 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год - 20 855,29694 тыс. рублей; 2023 год - 25 675,86470 тыс. рублей; 2024 год - 14 003,51111 тыс. рублей; 2025 год - 15 329,90000 тыс. рублей |
".
7. В наименовании паспорта подпрограммы "Цифровая трансформация в сфере транспорта" слово "подпрограммы" заменить словами "подпрограммы 6".
8. В наименовании паспорта подпрограммы "Умный регион" слово "подпрограммы" заменить словами "подпрограммы 7".
9. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" паспорта подпрограммы 8 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 8 составляет 701 360,88968 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год - 165 169,06968 тыс. рублей; 2023 год - 181 121,72000 тыс. рублей; 2024 год - 175 184,07000 тыс. рублей; 2025 год - 179 886,03000 тыс. рублей |
".
10. В строке 2.10 таблицы приложения 1 к Программе:
1) в графе 5 цифры "58" заменить цифрой "0";
2) в графе 6 цифры "59" заменить цифрой "0";
3) в графе 7 цифры "60" заменить цифрой "0".
11. В графе 3 строки 2.2 таблицы приложения 2 к Программе после слов "Министерство экономического развития Камчатского края" дополнить словами ", Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края".
12. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | ВСЕГО | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 3 810 079,17441 | 1 080 650,52957 | 989 297,06596 | 883 206,47422 | 856 925,10466 | ||
за счет средств федерального бюджета | 76 350,30000 | 35 511,90000 | 10 021,90000 | 30 816,50000 | ||||
813 | 20 791,30000 | 20 791,30000 | ||||||
814 | 42 798,70000 | 31 035,40000 | 5 881,70000 | 5 881,60000 | ||||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | ||||||
812 | 4 140,20000 | 4 140,20000 | ||||||
820 | 4 143,60000 | 4 143,60000 | ||||||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. | 3 733 728,87441 | 1 045 138,62957 | 979 275,16596 | 852 389,97422 | 856 925,10466 | |||
804 | 6 681,30000 | 1 500,00000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | |||
810 | 17 737,60000 | 2 270,00000 | 6 326,40000 | 4 533,80000 | 4 607,40000 | |||
811 | 436 789,78918 | 94 816,97200 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | |||
812 | 49 837,23860 | 16 559,33333 | 16 747,90527 | 16 530,00000 | ||||
813 | 49 250,06766 | 12 737,65456 | 12 100,80000 | 12 310,81310 | 12 100,80000 | |||
814 | 565 223,05911 | 136 864,34596 | 142 806,04220 | 142 806,04095 | 142 746,63000 | |||
815 | 83 559,87342 | 37 308,60872 | 22 198,46470 | 12 026,40000 | 12 026,40000 | |||
819 | 7 700,00000 | 7 700,00000 | ||||||
820 | 2 292 537,66629 | 672 877,44596 | 608 850,11473 | 495 437,77000 | 515 372,33560 | |||
822 | 4 685,49104 | 4 685,49104 | ||||||
829 | 10 970,78911 | 2 212,77800 | 3 477,40000 | 1 977,11111 | 3 303,50000 | |||
833 | 194 306,00000 | 44 006,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | 50 100,00000 | |||
837 | 2 850,00000 | 950,00000 | 950,00000 | 950,00000 | ||||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | ||||||
843 | 9 400,00000 | 9 400,00000 | ||||||
за счет средств местных бюджетов, в т.ч. | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры связи" | Всего, в том числе: | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
1.1. | Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 339 404,91045 | 134 412,41045 | 132 227,50000 | 53 765,00000 | 19 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
1.2. | D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Цифровое государственное управление" | Всего, в том числе: | 1 383 344,64143 | 368 563,91865 | 342 460,03906 | 313 233,33906 | 359 087,34466 | |
за счет средств федерального бюджета | 12 760,30000 | 4 476,50000 | 4 140,20000 | 4 143,60000 | ||||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | ||||||
820 | 4 143,60000 | 4 143,60000 | ||||||
812 | 4 140,20000 | 4 140,20000 | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 370 584,34143 | 364 087,41865 | 338 319,83906 | 309 089,73906 | 359 087,34466 | |||
804 | 6 681,30000 | 1 500,00000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | |||
811 | 436 789,78918 | 94 816,97200 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | 113 990,93906 | |||
815 | 18 666,08978 | 18 666,08978 | ||||||
812 | 217,90527 | 217,90527 | ||||||
819 | 7 700,00000 | 7 700,00000 | ||||||
820 | 881 393,76616 | 225 118,86583 | 221 433,89473 | 192 421,70000 | 242 419,30560 | |||
822 | 4 685,49104 | 4 685,49104 | ||||||
837 | 2 850,00000 | 950,00000 | 950,00000 | 950,00000 | ||||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | ||||||
843 | 9 400,00000 | 9 400,00000 | ||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.1. | Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 664 480,76010 | 186 853,94722 | 161 375,59008 | 132 975,60826 | 183 275,61454 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 664 480,76010 | 186 853,94722 | 161 375,59008 | 132 975,60826 | 183 275,61454 | |||
811 | 7 105,09962 | 1 519,05600 | 1 862,01454 | 1 862,01454 | 1 862,01454 | |||
820 | 657 375,66048 | 185 334,89122 | 159 513,57554 | 131 113,59372 | 181 413,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.2. | Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме | Всего, в том числе: | 119 053,01622 | 12 447,07988 | 36 435,12446 | 37 308,40628 | 32 862,40560 | |
за счет средств федерального бюджета | 12 760,30000 | 4 476,50000 | 4 140,20000 | 4 143,60000 | ||||
815 | 4 476,50000 | 4 476,50000 | ||||||
812 | 4 140,20000 | 4 140,20000 | ||||||
820 | 4 143,60000 | 4 143,60000 | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 106 292,71622 | 7 970,57988 | 32 294,92446 | 33 164,80628 | 32 862,40560 | |||
815 | 235,60527 | 235,60527 | ||||||
812 | 217,90527 | 217,90527 | ||||||
820 | 105 839,20568 | 7 734,97461 | 32 077,01919 | 33 164,80628 | 32 862,40560 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.3. | Автоматизация контрольно-надзорной деятельности | Всего, в том числе: | 5 050,00000 | 2 200,00000 | 950,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 050,00000 | 2 200,00000 | 950,00000 | 950,00000 | 950,00000 | |||
837 | 2 850,00000 | 950,00000 | 950,00000 | 950,00000 | ||||
838 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | ||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.4. | Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 58 608,90000 | 23 799,00000 | 11 603,30000 | 11 603,30000 | 11 603,30000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 58 608,90000 | 23 799,00000 | 11 603,30000 | 11 603,30000 | 11 603,30000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.5. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 519 051,96511 | 135 563,89155 | 132 096,02452 | 130 396,02452 | 130 396,02452 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 519 051,96511 | 135 563,89155 | 132 096,02452 | 130 396,02452 | 130 396,02452 | |||
804 | 6 681,30000 | 1 500,00000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | 1 727,10000 | |||
811 | 429 684,68956 | 93 297,91600 | 112 128,92452 | 112 128,92452 | 112 128,92452 | |||
815 | 18 430,48451 | 18 430,48451 | ||||||
820 | 59 570,00000 | 8 250,00000 | 18 240,00000 | 16 540,00000 | 16 540,00000 | |||
822 | 4 685,49104 | 4 685,49104 | ||||||
843 | 9 400,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.6. | Цифровая трансформация иных отраслей | Всего, в том числе: | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц |