Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1188



Приложение N 5.2
к государственной программе
Воронежской области
"Развитие транспортной системы"



Расходы на обеспечение комплексов процессных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортного комплекса Воронежской области"



тыс. рублей

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы

Источники ресурсного обеспечения

Годы

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого за 2023 - 2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Воронежской области"

ВСЕГО

3 035 363,5

1 592 070,0

1 489 718,0

1 024 593,3

1 024 593,3

1 024 593,3

1 024 593,3

1 024 593,3

11 240 118,0

Федеральный бюджет

210 000,0

136 091,2

91 215,9

437 307,1

Областной бюджет

2 573 372,2

1 309 441,5

1 287 964,8

1 022 056,0

1 022 056,0

1 022 056,0

1 022 056,0

1 022 056,0

10 281 058,5

Местный бюджет

5 191,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

22 952,4

Внебюджетные источники

246 800,0

144 000,0

108 000,0

498 800,0

в том числе:

1

Комплекс процессных мероприятий 2.1 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"

ВСЕГО

1 333 883,9

205 698,8

189 002,0

1 728 584,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1 333 883,9

205 698,8

189 002,0

1 728 584,7

Местный бюджет

Внебюджетные источники

в том числе:

1.1

Обновление транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1 128 185,1

1 128 185,1

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.2

Обеспечение лизинговых платежей на закупку автобусов для пассажирских перевозок в городском округе город Воронеж

Областной бюджет

205 698,8

205 698,8

189 002,0

600 399,6

2

Комплекс процессных мероприятий 2.2 "Обеспечение экономической устойчивости организаций воздушного транспорта, транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта"

ВСЕГО

1 219 479,6

1 084 125,6

1 084 125,6

1 024 593,3

1 024 593,3

1 024 593,3

1 024 593,3

1 024 593,3

8 510 697,3

Областной бюджет

1 214 288,3

1 081 588,3

1 081 588,3

1 022 056,0

1 022 056,0

1 022 056,0

1 022 056,0

1 022 056,0

8 487 744,9

Местный бюджет

5 191,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

22 952,4

в том числе:

2.1

Возмещение недополученных доходов организациям автомобильного и железнодорожного транспорта, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, при перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом пригородного сообщения отдельных категорий граждан

Областной бюджет

319 470,0

319 470,0

319 470,0

319 470,0

319 470,0

319 470,0

319 470,0

319 470,0

2 555 760,0

2.2

Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Областной бюджет

489 102,7

489 102,7

489 102,7

429 570,4

429 570,4

429 570,4

429 570,4

429 570,4

3 615 160,1

2.3

Оказание мер государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования

Областной бюджет

107 552,0

107 552,0

107 552,0

107 552,0

107 552,0

107 552,0

107 552,0

107 552,0

860 416,0

2.4

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Областной бюджет

259 563,0

126 863,0

126 863,0

126 863,0

126 863,0

126 863,0

126 863,0

126 863,0

1 147 604,0

Местный бюджет

5 191,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

2 537,3

22 952,4

2.5

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов при осуществлении воздушных перевозок пассажиров и багажа на региональных маршрутах между субъектами Российской Федерации

Областной бюджет

38 600,6

38 600,6

38 600,6

38 600,6

38 600,6

38 600,6

38 600,6

38 600,6

308 804,8

3

Комплекс процессных мероприятий 2.3 "Развитие альтернативных источников топлива"

ВСЕГО

482 000,0

302 245,6

216 590,4

1 000 836,0

Федеральный бюджет

210 000,0

136 091,2

91 215,9

437 307,1

Областной бюджет

25 200,0

22 154,4

17 374,5

64 728,9

Местный бюджет

Внебюджетные источники

246 800,0

144 000,0

108 000,0

498 800,0

в том числе:

3.1

Перевод автотранспортных средств на использование газомоторного топлива

Всего

14 245,6

590,4

14 836,0

Федеральный бюджет

12 251,2

495,9

12 747,1

Областной бюджет

1 994,4

94,5

2 088,9

Местный бюджет

Внебюджетные источники

3.2

Строительство объектов заправки транспортных средств природным газом

Всего

360 000,0

288 000,0

216 000,0

864 000,0

Федеральный бюджет

154 800,0

123 840,0

90 720,0

369 360,0

Областной бюджет

25 200,0

20 160,0

17 280,0

62 640,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

180 000,0

144 000,0

108 000,0

432 000,0

3.3

Реализация мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей

Всего

122 000,0

122 000,0

Федеральный бюджет

55 200,0

55 200,0

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

66 800,0

66 800,0