Приложение N 35
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации подпрограммы | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 - 2030 <*> | ||
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области" | 197795,5 | 1014,00 | - | 11921,80 | 53419,90 | 12010,61 | 51974,3 | 10434,9 | 18028,3 | 13467,4 | 12780,5 | 12743,8 | - |
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 145244,8 | 1014,00 | - | 11921,80 | 19319,2 | 12010,61 | 37474,3 | 10434,9 | 14078,3 | 13467,4 | 12780,5 | 12743,8 | - |
капитальные вложения | 52550,7 | - | - | - | 34100,70 | - | 14500,0 | - | 3950,0 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 121329,1 | - | - | 10089,40 | 39656,60 | 9715,50 | 9417,3 | 8242,0 | 11521,1 | 10991,2 | 10991,2 | 10704,8 | - |
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 96329,1 | - | - | 10089,40 | 14656,6 | 9715,50 | 9417,3 | 8242,0 | 11521,1 | 10991,2 | 10991,2 | 10704,8 | - |
капитальные вложения | 25000,0 | - | - | - | 25000,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет Астраханской области | 71308,0 | 810,00 | - | 1754,00 | 11413,90 | 2235,11 | 41800,0 | 1809,2 | 5868,2 | 1789,3 | 1789,3 | 2039,0 | - |
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 46106,7 | 810,00 | - | 1754,00 | 4662,6 | 2235,11 | 27300,0 | 1809,2 | 1918,2 | 1789,3 | 1789,3 | 2039,0 | - |
капитальные вложения | 25201,3 | - | - | - | 6751,30 | - | 14500,0 | - | 3950,0 | - | - | - | - |
Местные бюджеты | 5098,4 | 174,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 30,00 | 757,0 | 383,7 | 639,0 | 686,9 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 2749,0 | 174,00 | - | 78,40 | - | 30,00 | 757,0 | 383,7 | 639,0 | 686,9 | - | - | - |
капитальные вложения | 2349,4 | - | - | - | 2349,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 60,0 | 30,00 | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 60,0 | 30,00 | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - |
________________
* Прогнозные значения объемов финансирования.