Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы"



Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" на 2024 год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы"

Число посещений организаций культуры

%

1,2

1,4

116,7

Итоговое значение по программе

0,3

855 122,95750

116,7

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"

Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

50,2

50,3

100,20

Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

83,9

84,0

100,12

Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств

Ед.

1,03

1,04

100,97

Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

%

0

0,00

100,00

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

%

0,00

0,000

100,00

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты

Ед.

0

0,0

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ед.

27,4

27,4

100

Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95%

Ед.

5

7,0

140

Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)

Ед.

3

4,0

133,33

Количество приобретенных основных средств

Ед.

0

0,0

100,00

Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования

%

100

100,0

100,00

Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата

Чел.

17

15,0

88,24

Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов

Ед.

2

0,0

100,00

Итого по подпрограмме 1

104,8

364 738,40

0,43

42,65

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.

%

9,7

9,8

101,03

Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

45,6

45,7

100,22

Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

28,3

28,4

100,35

Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств

Ед.

1,3

1,4

107,69

Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней

Ед.

1,3

1,4

107,69

Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.

Ед.

4

4

100,00

Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году

%

115

120

104,35

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

%

0

0

100,00

Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)

Ед.

4

5

125,00

Количество конструкций

Ед.

4

4

100,00

Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов

Ед.

3

0

100,00

Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами

%

100,00

0

100,00

Итого по подпрограмме 2

103,86

231 149,30

0,27

27,03

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"

Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях

%

103

104

101,0

Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка

%

103

104

101,0

Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)

%

68,15

68,15

100,0

Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях

%

100

100

100,0

Количество конструкций

Ед.

192

192

100,0

Площадь ремонтных работ

кв. м.

0

0

100,0

Площадь земельных участков

га

79,7

0

100,0

Количество проведенных исследований объектов культурного наследия

Ед.

0

0

100,0

Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов

Ед.

2

1

100,0

Итого по подпрограмме 3

100,2

167 073,20

0,20

19,54

Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"

Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы

Ед.

103

104

100,97

Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта

%

8,7

13

149,43

Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее

Ед.

3381

3381

100,00

Количество приобретенных книг

Ед.

1475

1475

100,00

Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов

Ед.

1

0

100,00

Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения

Ед.

1

0

100,00

Итого по подпрограмме 4

108,4

90 015,6575

0,1

10,5

Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы

руб.

99

99

100,00

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Ед.

24,4

24,4

100

Итого по подпрограмме 5

100,0

14 159,20

0,02

1,66

Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"

Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов

%

2

3

150,00

Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы

чел.

73000

74000

101,37

Количество созданных видеороликов

Ед.

1

0

100

Итого по подпрограмме 6

117,1

0,00

0,00

0,00