ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2023 года N 102-п
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 485-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 10 ноября 2023 года N 559-п
____________________________________________________________________
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 августа 2021 года N 289-п "О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного совета при Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 28 февраля 2023 года N 4), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 485-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" следующие изменения:
1. Строки "Параметры финансового обеспечения государственной программы", "Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа" паспорта государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" изложить в следующей редакции:
"
Параметры финансового обеспечения государственной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | ||
всего | 264 801 331,0 | 26 812 716,7 | 30 048 069,6 | 33 154 183,2 | 57 083 860,3 | 43 474 747,8 | 22 310 443,0 | 51 917 310,4 | |
федеральный бюджет | 13 061 314,4 | 910 454,3 | 1 653 897,3 | 2 351 996,7 | 8 144 966,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет автономного округа | 210 505 427,9 | 24 242 571,8 | 24 510 485,9 | 26 454 508,9 | 40 856 539,4 | 37 091 687,8 | 14 153 163,7 | 43 196 470,4 | |
бюджет Томской области | 180 343,2 | 180 343,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местный бюджет | 3 373 137,4 | 425 115,2 | 992 580,2 | 996 762,4 | 958 679,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники финансирования | 37 681 108,1 | 1 054 232,2 | 2 891 106,2 | 3 350 915,2 | 7 123 675,2 | 6 383 060,0 | 8 157 279,3 | 8 720 840,0 | |
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | ||
Портфель проектов "Безопасные качественные дороги" (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) | |||||||||
всего | 90 746 913,5 | 11 315 529,7 | 12 068 781,4 | 15 007 129,5 | 34 509 506,0 | 17 845 966,9 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 12 875 444,6 | 840 866,3 | 1 584 309,3 | 2 351 996,7 | 8 098 272,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 76 418 686,2 | 10 188 590,3 | 10 098 185,5 | 12 264 779,9 | 26 021 163,6 | 17 845 966,9 | 0,0 | 0,0 | |
местный бюджет | 1 452 782,7 | 286 073,1 | 386 286,6 | 390 352,9 | 390 070,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) | |||||||||
всего | 90 094 213,9 | 11 090 775,3 | 11 718 893,3 | 14 961 821,1 | 34 476 757,3 | 17 845 966,9 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 12 707 866,6 | 751 104,3 | 1 532 043,0 | 2 338 408,3 | 8 086 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 75 938 004,8 | 10 053 597,9 | 9 800 563,7 | 12 235 421,4 | 26 002 454,9 | 17 845 966,9 | 0,0 | 0,0 | |
местный бюджет | 1 448 342,5 | 286 073,1 | 386 286,6 | 387 991,4 | 387 991,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) | |||||||||
всего | 652 699,6 | 224 754,4 | 349 888,1 | 45 308,4 | 32 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 167 578,0 | 89 762,0 | 52 266,3 | 13 588,4 | 11 961,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 480 681,4 | 134 992,4 | 297 621,8 | 29 358,5 | 18 708,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местный бюджет | 4 440,2 | 0,0 | 0,0 | 2 361,5 | 2 078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основные мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 - 2030 г.г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства" | |||||||||||
1.1. | Основное мероприятие "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности" (1 - 8) | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 21 576 581,2 | 2 397 256,9 | 2 419 001,9 | 2 419 594,8 | 2 412 505,1 | 2 385 644,5 | 2 385 644,5 | 7 156 933,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 21 576 581,2 | 2 397 256,9 | 2 419 001,9 | 2 419 594,8 | 2 412 505,1 | 2 385 644,5 | 2 385 644,5 | 7 156 933,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 21 576 581,2 | 2 397 256,9 | 2 419 001,9 | 2 419 594,8 | 2 412 505,1 | 2 385 644,5 | 2 385 644,5 | 7 156 933,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 21 576 581,2 | 2 397 256,9 | 2 419 001,9 | 2 419 594,8 | 2 412 505,1 | 2 385 644,5 | 2 385 644,5 | 7 156 933,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2 "Автомобильный транспорт" | |||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта" (п. 2.6 таблицы 5) | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 5 220 068,1 | 530 411,5 | 607 421,9 | 637 793,0 | 669 945,2 | 554 899,3 | 554 899,3 | 1 664 697,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 5 220 068,1 | 530 411,5 | 607 421,9 | 637 793,0 | 669 945,2 | 554 899,3 | 554 899,3 | 1 664 697,9 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.1. | Выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном, межмуниципальном сообщении на территории автономного округа по регулируемым тарифам | Депдорхоз и транспорта Югры | Всего | 5 190 068,1 | 500 411,5 | 607 421,9 | 637 793,0 | 669 945,2 | 554 899,3 | 554 899,3 | 1 664 697,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 5 190 068,1 | 500 411,5 | 607 421,9 | 637 793,0 | 669 945,2 | 554 899,3 | 554 899,3 | 1 664 697,9 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.2. | Разработка документов транспортного планирования | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 5 220 068,1 | 530 411,5 | 607 421,9 | 637 793,0 | 669 945,2 | 554 899,3 | 554 899,3 | 1 664 697,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 5 220 068,1 | 530 411,5 | 607 421,9 | 637 793,0 | 669 945,2 | 554 899,3 | 554 899,3 | 1 664 697,9 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 3 "Гражданская авиация" | |||||||||||
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта" (п. 2.6 таблицы 5) | Депдорхоз и транспорта Югры, Депимущества Югры, в том числе: | всего | 7 144 719,0 | 1 590 677,4 | 1 423 990,2 | 1 459 740,5 | 1 430 430,9 | 247 976,0 | 247 976,0 | 743 928,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 6 070 202,5 | 1 322 729,5 | 1 155 134,0 | 1 190 884,3 | 1 161 574,7 | 247 976,0 | 247 976,0 | 743 928,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 1 074 516,5 | 267 947,9 | 268 856,2 | 268 856,2 | 268 856,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1.1. | Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение затрат аэропортам, международным аэропортам, осуществление воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым региональным маршрутам, по субсидируемым межмуниципальным маршрутам в границах автономного округа | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 7 097 365,0 | 1 543 323,4 | 1 423 990,2 | 1 459 740,5 | 1 430 430,9 | 247 976,0 | 247 976,0 | 743 928,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 6 022 848,5 | 1 275 375,5 | 1 155 134,0 | 1 190 884,3 | 1 161 574,7 | 247 976,0 | 247 976,0 | 743 928,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 1 074 516,5 | 267 947,9 | 268 856,2 | 268 856,2 | 268 856,2 | 0,0 | |||||
3.1.2. | Субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего уставной капитал акционерного общества "Аэропорт Белоярский" | Депимущества Югры | всего | 47 354,0 | 47 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 47 354,0 | 47 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 3 | всего | 7 144 719,0 | 1 590 677,4 | 1 423 990,2 | 1 459 740,5 | 1 430 430,9 | 247 976,0 | 247 976,0 | 743 928,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 6 070 202,5 | 1 322 729,5 | 1 155 134,0 | 1 190 884,3 | 1 161 574,7 | 247 976,0 | 247 976,0 | 743 928,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 1 074 516,5 | 267 947,9 | 268 856,2 | 268 856,2 | 268 856,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 4 "Водный транспорт" | |||||||||||
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного транспорта" (п. 2.6 таблицы 5) | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 4 184 119,2 | 738 619,3 | 750 964,2 | 723 399,2 | 748 113,0 | 244 604,7 | 244 604,7 | 733 814,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 2 351 777,8 | 314 985,1 | 300 575,0 | 244 240,2 | 268 954,0 | 244 604,7 | 244 604,7 | 733 814,1 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 1 832 341,4 | 423 634,2 | 450 389,2 | 479 159,0 | 479 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1.1. | Субсидии организациям водного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по субсидируемым маршрутам в границах автономного округа | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 3 133 225,6 | 607 286,7 | 594 081,0 | 617 844,3 | 642 558,1 | 134 291,1 | 134 291,1 | 402 873,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1 300 884,2 | 183 652,5 | 143 691,8 | 138 685,3 | 163 399,1 | 134 291,1 | 134 291,1 | 402 873,3 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 1 832 341,4 | 423 634,2 | 450 389,2 | 479 159,0 | 479 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1.2. | Содержание судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних водных путях, расположенных в границах автономного округа | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 591 934,4 | 10 091,6 | 10 091,6 | 10 091,6 | 10 091,6 | 110 313,6 | 110 313,6 | 330 940,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 591 934,4 | 10 091,6 | 10 091,6 | 10 091,6 | 10 091,6 | 110 313,6 | 110 313,6 | 330 940,8 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1.3. | Проведение дноуглубительных и изыскательских работ на протоке Алешкинская, Самаровская и затоне для зимнего отстоя пассажирского флота, реке Северная Сосьва (акватория авторечвокзала Березово) | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 87 979,8 | 32 979,8 | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 87 979,8 | 32 979,8 | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1.4. | Субсидии федеральному бюджету на содержание судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних водных путях федерального значения, расположенных в границах автономного округа | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 370 979,4 | 88 261,2 | 91 791,6 | 95 463,3 | 95 463,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 370 979,4 | 88 261,2 | 91 791,6 | 95 463,3 | 95 463,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 4 | всего | 4 184 119,2 | 738 619,3 | 750 964,2 | 723 399,2 | 748 113,0 | 244 604,7 | 244 604,7 | 733 814,1 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 2 351 777,8 | 314 985,1 | 300 575,0 | 244 240,2 | 268 954,0 | 244 604,7 | 244 604,7 | 733 814,1 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 1 832 341,4 | 423 634,2 | 450 389,2 | 479 159,0 | 479 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 5 "Железнодорожный транспорт" | |||||||||||
5.1. | Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием железнодорожного транспорта" (п. 2.6 таблицы 5) | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 1 828 858,3 | 248 933,1 | 232 103,3 | 240 662,3 | 249 374,1 | 209 197,1 | 20 997,1 | 627 591,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1 828 858,3 | 248 933,1 | 232 103,3 | 240 662,3 | 249 374,1 | 209 197,1 | 20 997,1 | 627 591,3 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1.1. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории автономного округа | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 1 828 858,3 | 248 933,1 | 232 103,3 | 240 662,3 | 249 374,1 | 209 197,1 | 20 997,1 | 627 591,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1 828 858,3 | 248 933,1 | 232 103,3 | 240 662,3 | 249 374,1 | 209 197,1 | 20 997,1 | 627 591,3 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.2. | Основное мероприятие "Обновление, модернизация и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры предприятий железнодорожного транспорта" (п. 2.7 таблицы 5) | Депстрой и ЖКК Югры, Депдорхоз и транспорта Югры, в том числе | всего | 745 985,9 | 261 402,1 | 484 583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 265 773,6 | 60 000,0 | 205 773,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 480 212,3 | 201 402,1 | 278 810,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депстрой и ЖКК Югры | всего | 745 668,3 | 261 084,5 | 484 583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 265 773,6 | 60 000,0 | 205 773,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 479 894,7 | 201 084,5 | 278 810,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.2.1. | Строительство железнодорожного вокзала на станции Нягань | Депстрой и ЖКК Югры | всего | 402 212,3 | 193 402,1 | 208 810,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 402 212,3 | 193 402,1 | 208 810,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.2.2. | Строительство железнодорожного вокзала на станции Нягань (2-й этап) | Депстрой и ЖКК Югры | всего | 65 000,0 | 0,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 65 000,0 | 0,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.2.3. | Затраты на временную эксплуатацию объектов | Депстрой и ЖКК Югры, Депдорхоз и транспорта Югры, в том числе | всего | 13 000,0 | 8 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |