ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2025 ГОДЫ, II ЭТАП
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования, млн. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий) | |||||||
в том числе по годам | Всего | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Задача 1. Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) | ||||||||||||
1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на создание, развитие, модернизацию, внедрение, сопровождение и обеспечение информационной безопасности медицинских информационных систем, включая централизованные медицинские информационные системы, проектирование, создание, развитие и модернизацию инфраструктуры локально-вычислительных сетей, создание, развитие, модернизацию, внедрение программно-аппаратных комплексов | Министерство здравоохранения Самарской области | 2019 - 2025 | 107,914 | 332,987 | 115,478 | 132,905 | 121,137 | 127,845 | 28,624 | 954,170 <1> | Доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными региональными медицинскими информационными системами |
В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года | 0,000 | 1,009 | 0,000 | 3,000 | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 4,390 | ||||
В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | 92,806 | 286,366 | 58,349 | 78,406 | 104,149 | 109,947 | 0,000 | 721,693 <1> | ||||
В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года | 0,000 | 6,195 | 0,000 | 0,000 | 2,136 | 0,000 | 0,000 | 8,331 | ||||
Итого по задаче 1 | 258,174 | 878,927 | 267,028 | 235,739 | 150,792 | 159,807 | 33,098 | 1 970,683 <1> | ||||
В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | 222,029 | 755,875 | 188,682 | 168,438 | 129,792 | 137,434 | 0,000 | 1 593,639 <1> | ||||
Итого по Подпрограмме | 258,174 | 878,927 | 267,028 | 235,739 | 150,792 | 159,807 | 33,098 | 1 970,683 <1> | ||||
В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года | 0,000 | 1,009 | 0,000 | 3,023 | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 4,413 | ||||
В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | 222,029 | 755,875 | 188,682 | 168,438 | 129,653 | 137,434 | 0,000 | 1 593,639 <1> | ||||
В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года | 0,000 | 6,195 | 0,000 | 0,141 | 2,136 | 0,000 | 0,000 | 8,472 |