Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||||||
2013 год <*> | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <**> | 2024 год <**> | 2025 год <**> | 2026 год <**> | 2027 год <**> | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственная программа | "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" | всего | 6129991,24 | 4083182,28 | 4296218,96 | 6898062,74 | 7299910,98 | 5267628,99 | 14795744,69 | 10436967,65 | 13519489,08 | 19174112,45 | 28764732,43 | 33374609,87 | 11370243,29 | 370000,00 | 310000,00 |
федеральный бюджет <*> | 2599034,40 | 1350954,57 | 1175021,50 | 3136619,01 | 2267514,36 | 1329189,02 | 2642826,60 | 2354482,20 | 4005225,60 | 3469740,50 | 3951218,40 | 6434704,60 | 4276425,60 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 2655788,29 | 2130340,63 | 2587040,10 | 3056481,49 | 3526579,99 | 3427292,24 | 3827863,91 | 4408464,10 | 5019540,88 | 7825098,80 | 5411793,13 | 5686861,88 | 7082384,64 | 358900,00 | 300700,00 | ||
местный бюджет <*> | 19100,00 | 8397,91 | 2121,60 | 8251,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13755,61 | 15813,35 | 29435,11 | 11273,47 | 10475,75 | 11433,05 | 11100,00 | 9300,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 856068,55 | 593489,17 | 532035,76 | 696711,00 | 1505816,63 | 511147,73 | 8325054,18 | 3660265,74 | 4478909,25 | 7849838,04 | 19390447,44 | 21242567,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 1 | Энергетика Республики Бурятия | всего | 333600,00 | 306600,00 | 301600,00 | 65100,00 | 122002,00 | 122873,00 | 700893,00 | 169967,60 | 4211869,00 | 6989359,44 | 11430745,00 | 20479080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23050,60 | 40454,00 | 296393,10 | 50174,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13484,34 | 1340,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 333600,00 | 306600,00 | 301600,00 | 65100,00 | 122002,00 | 122873,00 | 700893,00 | 146917,00 | 4171415,00 | 6679482,00 | 11379230,00 | 20479080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей | |||||||||||||||||
Направление 1.1.1 | Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики | всего | 321000,00 | 294000,00 | 289000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 321000,00 | 294000,00 | 289000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.2 | Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.3 | ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС Нижнеангарская | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 4158815,00 | 6666882,00 | 11366630,00 | 20466480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 4158815,00 | 6666882,00 | 11366630,00 | 20466480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.4 | Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.5 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 47773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 47773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.1.6 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Направление 1.2.1 | Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.2 | Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.3 | Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.4 | Строительство ПС 220 кВ "Озерная" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.5 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 56699,00 | 88751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 56699,00 | 88751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.7 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.8 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.9 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 18555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 18555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.10 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 45047,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 45047,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.2.11 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Направление 1.3.1 | Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики | всего | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности | |||||||||||||||||
Направление 1.4.1 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23050,60 | 22972,10 | 8707,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23050,60 | 22972,10 | 8707,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения | |||||||||||||||||
Направление 1.5.1 | Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17481,90 | 17481,90 | 24706,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17481,90 | 17481,90 | 24706,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.6. Реконструкция и строительство электросетевого комплекса | |||||||||||||||||
Направление 1.6.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку предпроектной, проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223536,29 | 26808,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212891,70 | 25468,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10644,59 | 1340,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 1.6.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку технико-экономического обоснования развития электросетей для перевода частных домовладений на электроотопление | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства | |||||||||||||||||
Направление 1.7.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (в том числе на разработку проектной и рабочей документации) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56794,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2839,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.8. Предоставление надбавки к цене на мощность, поставляемой в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), для достижения на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | |||||||||||||||||
Направление 1.8.1 | Субсидии гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Республики Бурятия | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Транспорт и связь Республики Бурятия | всего | 236346,84 | 743186,56 | 377231,96 | 2260395,00 | 246497,09 | 178980,42 | 140612,67 | 272322,81 | 730169,13 | 1333078,19 | 1644626,74 | 1058280,19 | 514485,76 | 370000,00 | 310000,00 |
федеральный бюджет <*> | 16688,40 | 650000,00 | 302183,00 | 1702900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 16446,00 | 39920,80 | 21783,20 | 44000,00 | 146497,09 | 178980,42 | 140612,67 | 258567,20 | 665440,97 | 562869,30 | 404347,11 | 512019,21 | 503052,71 | 358900,00 | 300700,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13755,61 | 15813,35 | 15950,77 | 9933,05 | 10475,75 | 11433,05 | 11100,00 | 9300,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 203212,44 | 53265,76 | 53265,76 | 513495,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48914,81 | 754258,12 | 1230346,58 | 535785,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия | |||||||||||||||||
Направление 2.1.1 | Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия | |||||||||||||||||
Направление 2.2.1 | Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства | всего | 106531,52 | 53265,76 | 53265,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 177967,94 | 53265,76 | 53265,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.2 | Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.3 | Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.4 | Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.5 | Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта") | всего | 0,00 | 300000,00 | 302183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 300000,00 | 302183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.6 | Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ | всего | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 1702900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 1702900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.7 | Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия | всего | 5000,00 | 38456,30 | 21783,20 | 44000,00 | 46900,00 | 50000,00 | 50000,00 | 57370,00 | 62934,00 | 59615,40 | 113798,00 | 59615,40 | 59615,40 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 5000,00 | 38456,30 | 21783,20 | 44000,00 | 46900,00 | 50000,00 | 50000,00 | 57370,00 | 62934,00 | 59615,40 | 113798,00 | 59615,40 | 59615,40 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.8 | Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.9 | Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54802,82 | 55000,00 | 13066,57616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54802,82 | 55000,00 | 13066,57616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.10 | Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,52 | 2241,00 | 2580,70 | 2512,21 | 5175,14 | 2512,30 | 5319,65 | 5319,65 | 5319,65 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,52 | 2241,00 | 2580,70 | 2386,60 | 4876,98 | 2386,60 | 4986,60 | 4986,60 | 4986,60 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,611 | 298,16 | 125,70 | 333,05 | 333,05 | 333,05 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.11 | Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.12 | Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39317,35 | 62341,10 | 62345,70 | 62345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39317,35 | 62341,10 | 62345,70 | 62345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.13 | Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9398,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9398,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.14 | Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10848,1 | 30936,00 | 7910,70 | 27075,40 | 23813,00 | 8966,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10848,1 | 30936,00 | 7910,70 | 27075,40 | 23813,00 | 8966,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.15 | Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.16 | Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31667,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31667,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.17 | Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.18 | Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.19 | Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7471,60 | 15751,00 | 19231,31 | 19231,31 | 19231,31 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7471,60 | 15751,00 | 19231,31 | 19231,31 | 19231,31 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.20 | Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65269,80 | 65269,80 | 71922,70 | 65269,80 | 65269,80 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65269,80 | 65269,80 | 71922,70 | 65269,80 | 65269,80 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.21 | Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.22 | Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.23 | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6246,46 | 22187,63 | 48914,81 | 754258,12 | 1230346,58 | 535785,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6246,46 | 22187,63 | 48914,81 | 754258,12 | 1230346,58 | 535785,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.24 | Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517173,00 | 340581,67 | 9600,00 | 348232,90 | 349190,20 | 370000,00 | 310000,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501657,81 | 324756,60 | 0,00 | 338090,20 | 338090,20 | 358900,00 | 300700,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15515,19 | 15825,07 | 9600,00 | 10142,70 | 11100,00 | 11100,00 | 9300,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.2.25 | Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием и обслуживанием транспортных средств муниципальных предприятий, осуществляющих перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43564,50 | 154736,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43564,50 | 154736,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков | |||||||||||||||||
Направление 2.3.1 | Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы | всего | 49499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федеральный бюджет <*> | 16688,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 7566,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 25244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Направление 2.3.2 | Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей | всего | 2838,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 2838,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.3.3 | Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи | всего | 1041,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 1041,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 2.3.4 | Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса | всего | 0,00 | 863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | |||||||||||||||||
Направление 2.4.1 | Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1771,589 | 13160,70 | 15249,98 | 15250,00 | 15859,40 | 15859,40 | 15859,40 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1771,589 | 13160,70 | 15249,98 | 15250,00 | 15859,40 | 15859,40 | 15859,40 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 3 | Дорожное хозяйство Республики Бурятия | всего | 4948112,80 | 2469771,20 | 2954797,90 | 3995441,40 | 5178360,46 | 4140823,72 | 5939395,50 | 5980705,19 | 7671825,71 | 9947582,50 | 8411976,54 | 11114850,07 | 10361060,32 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 2582346,00 | 699219,60 | 872838,50 | 1433719,01 | 2267514,36 | 1329189,02 | 2642826,60 | 2354482,20 | 4005225,60 | 3469740,50 | 3951218,40 | 6434704,60 | 4276425,60 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет, в т.ч.: | 2365766,80 | 1770551,60 | 2081959,40 | 2561722,39 | 2910846,10 | 2811634,70 | 3296568,90 | 3626223,0 | 3666600,11 | 6477842,00 | 4460758,14 | 4680145,47 | 6084634,73 | 0,00 | 0,00 | ||
иные межбюджетные трансферты | 423058,00 | 242402,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") | всего | 1250000,00 | 1282377,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
федеральный бюджет <*> | 625000,00 | 625000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
республиканский бюджет | 602497,70 | 632193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
местный бюджет <*> | 22502,30 | 25183,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||||||||
Направление 1 | Ремонт автодорог <*> | всего | 537190,00 | 545854,76 | 444632,30 | 860804,90 | 1209337,00 | 677263,57 | 524214,68 | 193043,40 | 856843,90 | 2558658,60 | 413964,72 | 398008,24 | 2212966,63 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187902,51 | 386357,80 | 91646,52 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 210402,80 | 91646,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
республиканский бюджет, в т.ч.: | 537190,00 | 545854,76 | 444632,30 | 672902,39 | 822979,20 | 585617,05 | 524214,68 | 193043,40 | 756843,90 | 1558658,60 | 413964,72 | 398008,24 | 2212966,63 | 0,00 | 0,00 | ||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 210402,80 | 96952,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Направление 2 | Содержание автодорог <*> | всего | 405036,80 | 345958,70 | 408021,70 | 447000,00 | 547201,70 | 479010,80 | 596819,10 | 680013,80 | 803211,10 | 710420,30 | 657177,30 | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
республиканский бюджет | 405036,80 | 345958,70 | 408021,70 | 447000,00 | 547201,70 | 478510,80 | 596819,10 | 680013,80 | 803211,10 | 710420,30 | 657177,30 | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 3 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) | всего | 131960,80 | 0,00 | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
республиканский бюджет | 131960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Направление 4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) | всего | 0,00 | 187902,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
республиканский бюджет | 187902,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Направление 5 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) | всего | 0,00 | 0,00 | 175955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
федеральный бюджет <*> | 175955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Направление 6 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | всего | 0,00 | 0,00 | 210402,80 | 92146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет <*> | 210402,80 | 92146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||||||||
Направление 1 | Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*> | всего | 3226807,00 | 1005833,67 | 707228,00 | 1824395,40 | 1939198,56 | 1241994,88 | 1112291,00 | 1018581,00 | 1217111,80 | 274525,40 | 445794,60 | 431669,80 | 431232,60 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: | 2524696,00 | 539610,07 | 344712,80 | 1016955,40 | 1247271,86 | 600000,00 | 747000,00 | 686100,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 17426,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения") | 600000,00 | 747000,00 | 686100,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
республиканский бюджет, в т.ч. | 702111,00 | 466223,60 | 362515,20 | 807440,00 | 691926,70 | 641994,88 | 365291,00 | 332481,00 | 217111,80 | 274525,40 | 445794,60 | 431669,80 | 431232,60 | 0,00 | 0,00 | ||
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ | 171190,70 | ||||||||||||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 17426,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Направление 2 | Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <****> | всего | 779079,00 | 572124,07 | 1262955,10 | 863241,10 | 1482623,20 | 1742554,47 | 1184565,80 | 753093,80 | 579803,30 | 409632,20 | 1219486,62 | 1082168,73 | 569012,50 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: | 57650,00 | 159609,53 | 528125,70 | 228861,10 | 633884,70 | 637042,50 | 406797,60 | 225882,20 | 0,00 | 163900,00 | 510644,70 | 364055,60 | 259012,50 | 0,00 | 0,00 | ||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 397170,50 | 532853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
республиканский бюджет | 721429,00 | 412514,54 | 734829,40 | 634380,00 | 848738,50 | 1105511,97 | 777768,20 | 527211,60 | 579803,30 | 245732,20 | 708841,92 | 718113,13 | 310000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ | 119906,50 | 54500,00 | |||||||||||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 374668,20 | 534741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 25183,87 | ||||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | |||||||||||||||||
всего | 2473678,90 | 3122423,20 | 3850614,50 | 4081789,30 | 5594024,10 | 8462806,70 | 6412465,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
федеральный бюджет <*> | 1489029,00 | 1342500,00 | 2625000,00 | 2202283,80 | 3380275,10 | 6031256,40 | 3982737,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
республиканский бюджет | 984649,90 | 1779923,20 | 1225614,50 | 1879505,50 | 2213749,00 | 2431550,30 | 2429727,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Направление 1 | Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*> | всего | 1013972,00 | 633869,30 | 2097572,60 | 1510130,00 | 2193778,00 | 4790496,80 | 765834,30 | ||||||||
федеральный бюджет <*> | 766364,90 | 414015,00 | 2000000,00 | 1455602,00 | 2193778,00 | 4714292,70 | 750517,00 | ||||||||||
республиканский бюджет | 247607,10 | 219854,30 | 97572,60 | 54528,00 | 0,00 | 76204,10 | 15317,30 | ||||||||||
Направление 2 | Ремонт автодорог <*> | всего | 647339,60 | 1465208,80 | 780277,40 | 1605418,50 | 2354522,60 | 2567309,90 | 4686630,80 | ||||||||
федеральный бюджет <*> | 335787,60 | 325500,00 | 312500,00 | 726101,80 | 1095497,10 | 1143963,70 | 3232220,30 | ||||||||||
республиканский бюджет | 311552,00 | 1139708,80 | 467777,40 | 879316,70 | 1259025,50 | 1423346,20 | 1454410,50 | ||||||||||
Направление 3 | Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <*> | всего | 812367,30 | 1023345,10 | 972764,50 | 966240,80 | 1045723,50 | 1105000,00 | 960000,00 | ||||||||
федеральный бюджет <*> | 386876,50 | 602985,00 | 312500,00 | 20580,00 | 91000,00 | 173000,00 | |||||||||||
республиканский бюджет | 425490,80 | 420360,10 | 660264,50 | 945660,80 | 954723,50 | 932000,00 | 960000,00 | ||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | |||||||||||||||||
всего | 47826,00 | 213550,00 | 172511,75 | 112556,70 | 81529,20 | 40196,60 | 35383,50 | ||||||||||
федеральный бюджет <*> | 100000,00 | 100000,00 | 103556,70 | 60298,60 | 39392,60 | 34675,80 | |||||||||||
республиканский бюджет | 113550,00 | 72511,75 | 9000,00 | 21230,60 | 804,00 | 707,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Направление 1 | Строительство и реконструкция автодорог и мостов | республиканский бюджет | 1200,00 | 85900,00 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Направление 2 | Субсидии и межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность | всего | 127650,00 | 129511,75 | 112556,70 | 61529,20 | 40196,60 | 35383,50 | |||||||||
федеральный бюджет <*> | 100000,00 | 100000,00 | 103556,70 | 60298,60 | 39392,60 | 34675,80 | |||||||||||
республиканский бюджет | 46626,00 | 27650,00 | 29511,75 | 9000,00 | 1230,60 | 804,00 | 707,70 | ||||||||||
Направление 3 | Ремонт автодорог и мостов | республиканский бюджет | 0,00 | ||||||||||||||
Направление 4 | Приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | республиканский бюджет | 20000,00 | ||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | |||||||||||||||||
Направление 1 | Субсидии МО на дорожную деятельность | Всего | 191729,36 | ||||||||||||||
федеральный бюджет <*> | 180225,60 | ||||||||||||||||
республиканский бюджет | 11503,76 | ||||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог в рамках концессионного соглашения | |||||||||||||||||
Направление 1 | Капитальные вложения в объекты дорожного хозяйства в целях реализации новых инвестиционных проектов | республиканский бюджет | 1800000,00 | ||||||||||||||
Подпрограмма 4 | Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия | всего | 264536,10 | 311084,10 | 432882,60 | 364014,60 | 385881,80 | 433254,02 | 366083,10 | 465581,30 | 602863,70 | 434437,30 | 440581,30 | 438765,20 | 438765,20 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
республиканский бюджет | 264536,10 | 311084,10 | 432882,60 | 364014,60 | 385881,80 | 433254,02 | 366083,10 | 465581,30 | 602863,70 | 434437,30 | 440581,30 | 438765,20 | 438765,20 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего | |||||||||||||||||
Направление 4.1.1 | Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе | всего | 264536,10 | 311084,10 | 432882,60 | 364014,60 | 385881,80 | 433254,02 | 366083,10 | 465581,30 | 602863,70 | 433109,80 | 439253,80 | 438765,20 | 438765,20 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
республиканский бюджет | 34361,20 | 34024,80 | 32113,40 | 32268,60 | 36095,40 | 35391,30 | 34996,40 | 36609,80 | 39457,90 | 41992,10 | 41296,10 | 41026,50 | 41026,50 | 0,00 | 0,00 | ||
200,50 | 226,50 | 202,20 | 185,30 | 173,10 | 313,10 | 94,10 | 94,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
134,50 | 234,80 | 454,50 | 454,50 | 454,50 | 454,50 | 454,50 | 454,50 | 454,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||
230174,90 | 277059,30 | 400769,20 | 331746,00 | 349651,90 | 397427,42 | 326947,50 | 426914,80 | 561438,50 | 390490,10 | 397190,10 | 397190,10 | 397190,10 | 0,00 | 0,00 | |||
Направление 4.1.2 | Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | всего | 3458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
республиканский бюджет | 3458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Направление 4.1.3 | Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов | 1400,00 | 1327,50 | 1327,50 | 1327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти | |||||||||||||||||
Направление 4.2.1 | Исключение замечаний от федеральных органов власти | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | |||||||||||||||||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия | всего | 347395,50 | 244179,30 | 178970,00 | 189248,32 | 1283814,63 | 386697,73 | 7624161,18 | 3513348,74 | 261079,44 | 416097,92 | 6780870,86 | 227702,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 1735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 9039,39 | 8784,14 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 3423,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 19100,00 | 36,75 | 0,00 | 5051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 319256,11 | 233623,41 | 177170,00 | 184197,08 | 1283814,63 | 383274,73 | 7624161,18 | 3513348,74 | 258579,44 | 416097,92 | 6780870,86 | 227702,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.1 | Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия | всего | 338356,11 | 233623,41 | 177170,00 | 189248,32 | 187794,63 | 383274,73 | 524161,18 | 113348,74 | 258579,44 | 416097,92 | 280870,86 | 227702,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 19100,00 | 0,00 | 0,00 | 5051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 319256,11 | 233623,41 | 177170,00 | 184197,08 | 187794,63 | 383274,73 | 524161,18 | 113348,74 | 258579,44 | 416097,92 | 280870,86 | 227702,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1 | Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.1 | Реализация мероприятий по энергосбережению | всего | 9039,39 | 8820,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 9039,39 | 8784,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 5.3.2 | Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом | всего | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 3423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 3423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 5.3.3 | Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии | |||||||||||||||||
Мероприятие 5.4.1 | Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1096020,00 | 0,00 | 7100000,00 | 3400000,00 | 0,00 | 0,00 | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1096020,00 | 0,00 | 7100000,00 | 3400000 | 0 | 0 | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 6 | Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия | всего | 0,00 | 8361,16 | 50736,50 | 89944,50 | 83355,00 | 0,00 | 24599,20 | 35042,0 | 41682,10 | 53557,10 | 55932,00 | 55932,00 | 55932,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 48614,90 | 86744,50 | 83355,00 | 0,00 | 24599,20 | 35042,00 | 41682,10 | 53557,10 | 55932,00 | 55932,00 | 55932,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 8361,16 | 2121,60 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||||||||
Направление 6.1.1 | Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения <*****> | всего | 0,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.1.2 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | всего | 0,00 | 0,00 | 20892,10 | 72734,50 | 66163,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 20892,10 | 72734,50 | 66163,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.1.3 | Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 2448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 2448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.1.4 | Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения <******> | всего | 0,00 | 0,00 | 20150,00 | 14010,00 | 17191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 20150,00 | 14010,00 | 17191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.1.5 | Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,00 | 2136,00 | 2136,00 | 2136,00 | 2136,00 | 2136,00 | 2136,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,00 | 2136,00 | 2136,00 | 2136,00 | 2136,00 | 2136,00 | 2136,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.1.6 | На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11875,00 | 14249,90 | 14249,90 | 14249,90 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11875,00 | 14249,90 | 14249,90 | 14249,90 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | |||||||||||||||||
Направление 6.2.1 | Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.2.2 | Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети | всего | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.2.3 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | всего | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.2.4 | Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.2.5 | Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | |||||||||||||||||
Направление 6.3.1 | Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6336,80 | 6681,70 | 6681,70 | 6681,70 | 8584,80 | 8584,80 | 8584,80 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6336,80 | 6681,70 | 6681,70 | 6681,70 | 8584,80 | 8584,80 | 8584,80 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.3.2 | Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16864,40 | 26224,30 | 32864,40 | 32864,40 | 30961,30 | 30961,30 | 30961,30 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16864,40 | 26224,30 | 32864,40 | 32864,40 | 30961,30 | 30961,30 | 30961,30 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий | |||||||||||||||||
Направление 6.4.1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | всего | 0,00 | 6785,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 6785,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.4.2 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | всего | 0,00 | 1575,60 | 2121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 1575,60 | 2121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Направление 6.4.3 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 7 | Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 3000,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 3000,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций | |||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.1 | Строительство автогазозаправочных станций | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 3000,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
местный бюджет <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 3000,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* Справочно.
** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный. Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.
*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4, 5, 6, 7.
**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14.