ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2023 года N 115
О внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 января 2016 года N 41
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 23.04.2024 N 158.
____________________________________________________________________
В целях уточнения некоторых положений Государственной программы Чукотского автономного округа "Развитие энергетики Чукотского автономного округа" Правительство Чукотского автономного округа постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 января 2016 года N 41 "Об утверждении Государственной программы Чукотского автономного округа "Развитие энергетики Чукотского автономного округа" следующие изменения:
в Государственной программе "Развитие энергетики Чукотского автономного округа" (далее - Государственная программа):
1) абзац "Объемы финансовых ресурсов паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 70 804 708,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 15 280 651,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 956 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 3 300 000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 10 700 000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 289 751,5 тыс. рублей; в 2022 году - 34 200,0 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 4 899 713,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 1 818 665,5 тыс. рублей; в 2017 году - 544 264,1 тыс. рублей; в 2018 году - 218 626,2 тыс. рублей; в 2019 году - 235 448,1 тыс. рублей; в 2020 году - 293 686,6 тыс. рублей; в 2021 году - 354 171,5 тыс. рублей; в 2022 году - 520 888,9 тыс. рублей; в 2023 году - 690 937,1 тыс. рублей; в 2024 году - 114 794,3 тыс. рублей; в 2025 году - 108 230,9 тыс. рублей; средства прочих внебюджетных источников - 50 624 343,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 55 839,1 тыс. рублей; в 2017 году - 2 613 290,9 тыс. рублей; в 2018 году - 5 880 571,8 тыс. рублей; в 2019 году - 6 098 029,2 тыс. рублей; в 2020 году - 8 853 946,7 тыс. рублей; в 2021 году - 10 904 770,5 тыс. рублей; в 2022 году - 16 217 895,1 тыс. рублей"; |
2) абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики" Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 68 208 990,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 15 246 451,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 956 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 3 300 000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 10 700 000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 289 751,5 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 2 338 195,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 1 545 490,2 тыс. рублей; в 2017 году - 330 065,1 тыс. рублей; в 2018 году - 103 443,1 тыс. рублей; в 2019 году - 124 690,4 тыс. рублей; в 2020 году - 104 366,7 тыс. рублей; в 2021 году - 25 794,0 тыс. рублей; в 2022 году - 83 953,2 тыс. рублей; в 2023 году - 13 829,1 тыс. рублей; в 2024 году - 6 563,4 тыс. рублей; средства прочих внебюджетных источников - 50 624 343,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 55 839,1 тыс. рублей; в 2017 году - 2 613 290,9 тыс. рублей; в 2018 году - 5 880 571,8 тыс. рублей; в 2019 году - 6 098 029,2 тыс. рублей; в 2020 году - 8 853 946,7 тыс. рублей; в 2021 году - 10 904 770,5 тыс. рублей; в 2022 году - 16 217 895,1 тыс. рублей"; |
3) абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 444 527,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2016 году - 43 604,3 тыс. рублей; в 2017 году - 42 647,0 тыс. рублей; в 2018 году - 38 483,1 тыс. рублей; в 2019 году - 35 264,6 тыс. рублей; в 2020 году - 39 523,7 тыс. рублей; в 2021 году - 43 276,0 тыс. рублей; в 2022 году - 47 447,8 тыс. рублей; в 2023 году - 51 818,9 тыс. рублей; в 2024 году - 51 230,9 тыс. рублей; в 2025 году - 51 230,9 тыс. рублей"; |
4) в таблице "Ресурсное обеспечение Государственной программы "Развитие энергетики Чукотского автономного округа" приложения 2:
строку "Всего по Государственной программе" изложить в следующей редакции:
"
Всего по Государственной программе | 2016 - 2025 | 70 804 708,0 | 15 280 651,5 | 4 899 713,2 | 50 624 343,3 | ||
2016 | 1 874 504,6 | 0,0 | 1 818 665,5 | 55 839,1 | |||
2017 | 4 114 255,0 | 956 700,0 | 544 264,1 | 2 613 290,9 | |||
2018 | 9 399 198,0 | 3 300 000,0 | 218 626,2 | 5 880 571,8 | |||
2019 | 17 033 477,3 | 10 700 000,0 | 235 448,1 | 6 098 029,2 | |||
2020 | 9 437 384,8 | 289 751,5 | 293 686,6 | 8 853 946,7 | |||
2021 | 11 258 942,0 | 0,0 | 354 171,5 | 10 904 770,5 | |||
2022 | 16 772 984,0 | 34 200,0 | 520 888,9 | 16 217 895,1 | |||
2023 | 690 937,1 | 0,0 | 690 937,1 | 0,0 | |||
2024 | 114 794,3 | 0,0 | 114 794,3 | 0,0 | |||
2025 | 108 230,9 | 0,0 | 108 230,9 | 0,0 |
";
в разделе "Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики":
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"
2. | Основное мероприятие: "Государственная поддержка энергоснабжающих организаций" | 2016 - 2024 | 42 936 893,5 | 956 700,0 | 846 099,3 | 41 134 094,2 | |
2016 | 402 267,9 | 0,0 | 402 267,9 | 0,0 | |||
2017 | 3 798 543,1 | 956 700,0 | 243 552,2 | 2 598 290,9 | |||
2018 | 5 870 735,6 | 0,0 | 41 343,8 | 5 829 391,8 | |||
2019 | 4 844 356,2 | 0,0 | 54 787,0 | 4 789 569,2 | |||
2020 | 8 897 546,7 | 0,0 | 43 600,0 | 8 853 946,7 | |||
2021 | 9 925 846,0 | 0,0 | 24 625,5 | 9 901 220,5 | |||
2022 | 9 177 205,5 | 0,0 | 15 530,4 | 9 161 675,1 | |||
2023 | 13 829,1 | 0,0 | 13 829,1 | 0,0 | |||
2024 | 6 563,4 | 0,0 | 6 563,4 | 0,0 |
";
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"
2.6. | Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным для реализации инвестиционного проекта "Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)" | 2017 - 2024 | 204 531,4 | 0,0 | 204 531,4 | 0,0 | ДПП ЧАО |
2017 | 4 252,2 | 0,0 | 4 252,2 | 0,0 | |||
2018 | 41 343,8 | 0,0 | 41 343,8 | 0,0 | |||
2019 | 54 787,0 | 0,0 | 54 787,0 | 0,0 | |||
2020 | 43 600,0 | 0,0 | 43 600,0 | 0,0 | |||
2021 | 24 625,5 | 0,0 | 24 625,5 | 0,0 | |||
2022 | 15 530,4 | 0,0 | 15 530,4 | 0,0 | |||
2023 | 13 829,1 | 0,0 | 13 829,1 | 0,0 | |||
2024 | 6 563,4 | 0,0 | 6 563,4 | 0,0 |
";
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Всего по Подпрограмме | 2016 - 2024 | 68 208 990,0 | 15 246 451,5 | 2 338 195,2 | 50 624 343,3 | ||
2016 | 1 601 329,3 | 0,0 | 1 545 490,2 | 55 839,1 | |||
2017 | 3 900 056,0 | 956 700,0 | 330 065,1 | 2 613 290,9 | |||
2018 | 9 284 014,9 | 3 300 000,0 | 103 443,1 | 5 880 571,8 | |||
2019 | 16 922 719,6 | 10 700 000,0 | 124 690,4 | 6 098 029,2 | |||
2020 | 9 248 064,9 | 289 751,5 | 104 366,7 | 8 853 946,7 | |||
2021 | 10 930 564,5 | 0,0 | 25 794,0 | 10 904 770,5 | |||
2022 | 16 301 848,3 | 0,0 | 83 953,2 | 16 217 895,1 | |||
2023 | 13 829,1 | 0,0 | 13 829,1 | 0,0 | |||
2024 | 6 563,4 | 0,0 | 6 563,4 | 0,0 |
";
в разделе "Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений":
пункты 1, 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1. | Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования государственных учреждений" | 2016 - 2025 | 444 527,2 | 0,0 | 444 527,2 | 0,0 | |
2016 | 43 604,3 | 0,0 | 43 604,3 | 0,0 | |||
2017 | 42 647,0 | 0,0 | 42 647,0 | 0,0 | |||
2018 | 38 483,1 | 0,0 | 38 483,1 | 0,0 | |||
2019 | 35 264,6 | 0,0 | 35 264,6 | 0,0 | |||
2020 | 39 523,7 | 0,0 | 39 523,7 | 0,0 | |||
2021 | 43 276,0 | 0,0 | 43 276,0 | 0,0 | |||
2022 | 47 447,8 | 0,0 | 47 447,8 | 0,0 | |||
2023 | 51 818,9 | 0,0 | 51 818,9 | 0,0 | |||
2024 | 51 230,9 | 0,0 | 51 230,9 | 0,0 | |||
2025 | 51 230,9 | 0,0 | 51 230,9 | 0,0 | |||
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере капитального строительства | 2016 - 2025 | 429 111,7 | 0,0 | 429 111,7 | 0,0 | ГКУ "УКС ЧАО" |
2016 | 42 804,3 | 0,0 | 42 804,3 | 0,0 | |||
2017 | 41 420,6 | 0,0 | 41 420,6 | 0,0 | |||
2018 | 37 425,9 | 0,0 | 37 425,9 | 0,0 | |||
2019 | 34 123,4 | 0,0 | 34 123,4 | 0,0 | |||
2020 | 38 403,9 | 0,0 | 38 403,9 | 0,0 | |||
2021 | 41 950,6 | 0,0 | 41 950,6 | 0,0 | |||
2022 | 45 032,3 | 0,0 | 45 032,3 | 0,0 | |||
2023 | 49 708,9 | 0,0 | 49 708,9 | 0,0 | |||
2024 | 49 120,9 | 0,0 | 49 120,9 | 0,0 | |||
2025 | 49 120,9 | 0,0 | 49 120,9 | 0,0 | |||
1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе" | 2016 - 2025 | 10 096,9 | 0,0 | 10 096,9 | 0,0 | ГКУ "УКС ЧАО" |
2016 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 226,4 | 0,0 | 1 226,4 | 0,0 | |||
2018 | 1 057,2 | 0,0 | 1 057,2 | 0,0 | |||
2019 | 1 141,2 | 0,0 | 1 141,2 | 0,0 | |||
2020 | 1 119,8 | 0,0 | 1 119,8 | 0,0 | |||
2021 | 1 025,4 | 0,0 | 1 025,4 | 0,0 | |||
2022 | 996,9 | 0,0 | 996,9 | 0,0 | |||
2023 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | 0,0 | |||
2024 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | 0,0 | |||
2025 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | 0,0 |