Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 29 декабря 2022 г. N 031-06-1035/22-2



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего,

в том числе:

3 840 941,0

3 832 320,1

4 190 249,9

3 124 218,0

2 928 494,0

2 155 083,0

x

x

бюджет города

2 619 741,0

2 744 281,6

3 075 228,9

2 023 258,0

1 827 534,0

2 155 083,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

171 200,0

276 594,0

907 304,1

1 100 960,0

1 100 960,0

0,0

Внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Всего,

в том числе:

3 384 780,0

3 312 450,1

3 425 057,8

3 112 348,0

2 916 188,0

2 146 865,0

x

x

бюджет города

2 164 780,0

2 225 371,6

2 310 996,8

2 012 348,0

1 816 188,0

2 146 865,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

170 000,0

275 634,0

906 344,1

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1

Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть"

Всего,

в том числе:

1 726 174,2

1 584 694,4

1 747 999,6

1 964 298,2

1 730 835,7

334 659,0

Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

КГО, КУМИ

бюджет города

506 174,2

500 492,6

635 921,3

864 298,2

630 835,7

334 659,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

170 000,0

272 757,3

904 361,4

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

2.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Всего,

в том числе:

1 624 246,8

1 648 500,9

1 589 860,4

1 090 338,8

1 127 641,3

1 773 947,0

Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог

МКУ г. Иркутска "Безопасный город"

МКУ г. Иркутска "Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска"

бюджет города

1 624 246,8

1 645 624,2

1 587 877,7

1 090 338,8

1 127 641,3

1 773 947,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

2 876,7

1 982,7

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

3

Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"

Всего,

в том числе:

34 359,0

79 254,8

87 197,8

57 711,0

57 711,0

38 259,0

Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий

КГО

бюджет города

34 359,0

79 254,8

87 197,8

57 711,0

57 711,0

38 259,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

765 192,1

11 870,0

12 306,0

8 218,0

x

x

бюджет города

454 961,0

518 910,0

764 232,1

10 910,0

11 346,0

8 218,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

4

Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"

Всего,

в том числе:

456 161,0

519 870,0

765 192,1

11 870,0

12 306,0

8 218,0

Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта

КЭиСП

бюджет города

454 961,0

518 910,0

764 232,1

10 910,0

11 346,0

8 218,0

федеральный бюджет

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ