В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр.
Губернатор, Председатель
Правительства края
М.В.Дегтярев
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 16 МАЯ 2012 Г. N 152-ПР
1) в паспорте:
а) в позиции "Сроки и этапы реализации государственной программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию государственной программы - 250 070,31 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 872,81 млн. рублей, 2015 год - 12 488,13 млн. рублей, 2016 год - 14 012,79 млн. рублей, 2017 год - 14 551,10 млн. рублей, 2018 год - 14 676,89 млн. рублей, 2019 год - 14 718,22 млн. рублей, 2020 год - 20 570,00 млн. рублей, 2021 год - 23 531,21 млн. рублей, 2022 год - 30 705,45 млн. рублей, 2023 год - 29 209,14 млн. рублей, 2024 год - 26 068,36 млн. рублей, 2025 год - 24 987,90 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 248 499,79 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 868,93 млн. рублей, 2015 год - 12 485,74 млн. рублей, 2016 год - 14 010,15 млн. рублей, 2017 год - 14 548,51 млн. рублей, 2018 год - 14 674,26 млн. рублей, 2019 год - 14 716,59 млн. рублей, 2020 год - 19 241,91 млн. рублей, 2021 год - 23 304,54 млн. рублей, 2022 год - 30 705,45 млн. рублей, 2023 год - 29 209,14 млн. рублей, 2024 год - 26 068,36 млн. рублей, 2025 год - 24 987,90 млн. рублей из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета - 72 214,48 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 171,10 млн. рублей, 2014 год - 2 951,23 млн. рублей, 2015 год - 2 751,53 млн. рублей, 2016 год - 3 457,62 млн. рублей, 2017 год - 3 070,93 млн. рублей, 2018 год - 3 027,25 млн. рублей, 2019 год - 3 950,79 млн. рублей, 2020 год - 6 752,97 млн. рублей, 2021 год - 10 617,55 млн. рублей, 2022 год - 13 471,99 млн. рублей, 2023 год - 8 848,79 млн. рублей, 2024 год - 6 110,60 млн. рублей, 2025 год - 5 032,13 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 1 554,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 328,09 млн. рублей, 2021 год - 226,67 млн. рублей за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (прогноз) - 15,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3,88 млн. рублей, 2015 год - 2,39 млн. рублей, 2016 год - 2,64 млн. рублей, 2017 год - 2,59 млн. рублей, 2018 год - 2,63 млн. рублей, 2019 год - 1,63 млн. рублей"; |
в) позицию "Объем налоговых расходов края в рамках реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем налоговых расходов края в рамках реализации государственной программы | - | 94,866 млн. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 16,016 млн. рублей 2022 год - 16,016 млн. рублей, 2023 год - 19,124 млн. рублей, 2024 год - 20,885 млн. рублей, 2025 год - 22,825 млн. рублей"; |
г) в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" цифры "10,4" заменить цифрами "9,7";
2) в разделе 1:
а) в абзаце пятьдесят восьмом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Методика сбора информации и расчета показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении N 11 к настоящей государственной программе.";
3) в разделе 3:
а) в абзаце третьем цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) в абзаце четвертом цифры "10,4" заменить цифрами "9,7";
в) в абзаце шестом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
4) в подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан":
а) в паспорте:
- в позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы N 1" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 1 - 108 880,88 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,93 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 948,17 млн. рублей, 2017 год - 6 993,57 млн. рублей, 2018 год - 6 766,80 млн. рублей, 2019 год - 6 043,46 млн. рублей, 2020 год - 9 694,86 млн. рублей, 2021 год - 8 217,32 млн. рублей, 2022 год - 10 269,29 млн. рублей, 2023 год - 11 282,20 млн. рублей, 2024 год - 11 295,55 млн. рублей, 2025 год - 11 690,26 млн. рублей из них: за счет средств краевого бюджета - 107 325,54 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,35 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 948,17 млн. рублей, 2017 год - 6 993,57 млн. рублей, 2018 год - 6 766,80 млн. рублей, 2019 год - 6 043,46 млн. рублей, 2020 год - 8 366,77 млн. рублей, 2021 год - 7 990,65 млн. рублей, 2022 год - 10 269,29 млн. рублей, 2023 год - 11 282,20 млн. рублей, 2024 год - 11 295,55 млн. рублей, 2025 год - 11 690,26 млн. рублей из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 33 323,08 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 049,26 млн. рублей, 2014 год - 2 038,48 млн. рублей, 2015 год - 1 584,98 млн. рублей, 2016 год - 2 032,27 млн. рублей, 2017 год - 1 703,11 млн. рублей, 2018 год - 1 691,43 млн. рублей, 2019 год - 897,31 млн. рублей, 2020 год - 2 352,42 млн. рублей, 2021 год - 2 508,98 млн. рублей, 2022 год - 3 467,60 млн. рублей, 2023 год - 4 040,87 млн. рублей, 2024 год - 4 296,29 млн. рублей, 2025 год - 4 660,08 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 1 554,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 328,09 млн. рублей, 2021 год - 226,67 млн. рублей за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (прогноз) - 0,58 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,58 млн. рублей"; |
- в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 1":
в абзаце первом слова "к 2024 году до 97,0" заменить словами "к 2025 году до 99,0";
в абзаце втором слова "к 2024 году до 100,0" заменить словами "к 2025 году до 99,8";
б) в абзацах пятьдесят шестом, шестидесятом раздела 1 слова "Пенсионного фонда" заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования";
в) в разделе 3:
- в абзаце втором слова "к 2024 году до 97,0" заменить словами "к 2025 году до 99,0";
- в абзаце третьем слова "к 2024 году до 100,0" заменить словами "к 2025 году до 99,8";
5) в подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения":
а) в паспорте:
- в позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы N 2" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 2 - 46 324,54 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 2 332,19 млн. рублей, 2014 год - 2 668,38 млн. рублей, 2015 год - 2 389,54 млн. рублей, 2016 год - 2 510,80 млн. рублей, 2017 год - 2 789,40 млн. рублей, 2018 год - 3 130,25 млн. рублей, 2019 год - 3 221,84 млн. рублей, 2020 год - 3 587,46 млн. рублей, 2021 год - 3 798,40 млн. рублей, 2022 год - 4 116,00 млн. рублей, 2023 год - 5 313,60 млн. рублей, 2024 год - 5 233,34 млн. рублей, 2025 год - 5 233,34 млн. рублей из них: за счет средств краевого бюджета - 46 324,54 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 332,19 млн. рублей, 2014 год - 2 668,38 млн. рублей, 2015 год - 2 389,54 млн. рублей, 2016 год - 2 510,80 млн. рублей, 2017 год - 2 789,40 млн. рублей, 2018 год - 3 130,25 млн. рублей, 2019 год - 3 221,84 млн. рублей, 2020 год - 3 587,46 млн. рублей, 2021 год - 3 798,40 млн. рублей, 2022 год - 4 116,00 млн. рублей, 2023 год - 5 313,60 млн. рублей, 2024 год - 5 233,34 млн. рублей, 2025 год - 5 233,34 млн. рублей" |
- в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 2":
в абзаце втором цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в абзаце третьем слова "к 2024 году до 24,7" заменить словами "к 2025 году до 24,8";
в абзаце четвертом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
б) в абзаце тридцать седьмом раздела 1 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
в) в абзаце одиннадцатом раздела 2 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
г) в разделе 3:
- в абзаце третьем цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- в абзаце четвертом слова "к 2024 году до 24,7" заменить словами "к 2025 году до 24,8";
- в абзаце пятом цифры "2024" заменить цифрами "2025";
6) в подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей":
а) в паспорте:
- позицию "Показатели (индикаторы) Подпрограммы N 3" дополнить абзацами следующего содержания:
"число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в крае;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- в позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы N 3" цифры "2024" заменить цифрами "2025";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 3 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 3 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 3 - 61 684,78 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 1 511,04 млн. рублей, 2014 год - 2 542,40 млн. рублей, 2015 год - 3 109,87 млн. рублей, 2016 год - 3 757,23 млн. рублей, 2017 год - 3 803,96 млн. рублей, 2018 год - 3 845,88 млн. рублей, 2019 год - 2 239,81 млн. рублей, 2020 год - 2 339,50 млн. рублей, 2021 год - 6 445,70 млн. рублей, 2022 год - 10 300,75 млн. рублей, 2023 год - 8 892,52 млн. рублей, 2024 год - 6 385,73 млн. рублей, 2025 год - 6 510,39 млн. рублей из них: за счет средств краевого бюджета - 61 684,78 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 511,04 млн. рублей, 2014 год - 2 542,40 млн. рублей, 2015 год - 3 109,87 млн. рублей, 2016 год - 3 757,23 млн. рублей, 2017 год - 3 803,96 млн. рублей, 2018 год - 3 845,88 млн. рублей, 2019 год - 2 239,81 млн. рублей, 2020 год - 2 339,50 млн. рублей, 2021 год - 6 445,70 млн. рублей, 2022 год - 10 300,75 млн. рублей, 2023 год - 8 892,52 млн. рублей, 2024 год - 6 385,73 млн. рублей, 2025 год - 6 510,39 млн. рублей из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета - 20 270,93 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 121,34 млн. рублей, 2014 год - 911,75 млн. рублей, 2015 год - 1 165,65 млн. рублей, 2016 год - 1 424,85 млн. рублей, 2017 год - 1 367,57 млн. рублей, 2018 год - 1 409,42 млн. рублей, 2019 год - 769,21 млн. рублей, 2020 год - 733,22 млн. рублей, 2021 год - 4 281,05 млн. рублей, 2022 год - 5 527,73 млн. рублей, 2023 год - 2 558,94 млн. рублей, 2024 год - 0,10 млн. рублей 2025 год - 0,10 млн. рублей"; |
- абзац четвертый позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 3" изложить в следующей редакции:
"уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в крае к 2025 году до 2,5 процентов;";