Действующий

О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370



Приложение N 8
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.01.2023 N 9



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п

Статус

Код подпрограммы

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 25 + гр. 26)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

план по программе

план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты"

Задача: регулирование, поддержка деятельности МУП "Городские маршруты" и создание условий для его устойчивой работы. Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов

Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"

Процессная часть

1

Основное мероприятие

Комплекс мероприятий по регулированию, поддержке деятельности МУП "Городские маршруты" и созданию условий для его устойчивой работы

КТПРП

6930100000, 6930174660

0408

032

813, 811

Задача 1, показатель 1

2020

2027

Итого:

136662,4

118511,0

240611,2

160694,5

289735,5

181486,0

256017,8

60457,0

266258,5

60457,0

276908,8

287985,2

299504,6

2053684,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

43564,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43564,5

МБ

136662,4

118511,0

240611,2

160694,5

246171,0

181486,0

256017,8

60457,0

266258,5

60457,0

276908,8

287985,2

299504,6

2010119,5

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие

Комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов

КУИиЗ, КТПРП

6930200000

0408

019, 032

244

Задача 2, показатель 2

2020

2027

Итого:

232262,0

199122,0

660144,6

545044,0

517173,0

517173,0

370000,0

370000,0

370000,0

370000,0

370000,0

370000,0

310000,0

3199579,6

ФБ

127969,4

96000,0

141550,1

27592,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

269519,5

РБ

96292,6

95780,0

503079,3

501936,5

501657,8

501657,8

358900,0

358900,0

358900,0

358900,0

358900,0

358900,0

300700,0

2837329,7

МБ

8000,0

7342,0

15515,2

15515,2

15515,2

15515,2

11100,0

11100,0

11100,0

11100,0

11100,0

11100,0

9300,0

92730,4

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Основное мероприятие

Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

КУИиЗ

6930300000

0113

019

414

Задача 1, 2; показатели 1, 2

2020

2027

Итого:

0,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме:

368924,4

317633,0

900755,8

705738,5

866908,5

698659,0

626017,8

430457,0

636258,5

430457,0

646908,8

657985,2

609504,6

5313263,6

Федеральный бюджет:

127969,4

96000,0

141550,1

27592,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

269519,5

Республиканский бюджет:

96292,6

95780,0

503079,3

501936,5

545222,3

501657,8

358900,0

358900,0

358900,0

358900,0

358900,0

358900,0

300700,0

2880894,2

Местный бюджет

144662,4

125853,0

256126,4

176209,7

321686,2

197001,2

267117,8

71557,0

277358,5

71557,0

288008,8

299085,2

308804,6

2162849,9

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В т.ч. капитальные вложения

232262,0

199122,0

660144,6

545044,0

577173,0

517173,0

370000,0

370000,0

370000,0

370000,0

370000,0

370000,0

310000,0

3259579,6

НИОКР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды

136662,4

118511,0

240611,2

160694,5

289735,5

181486,0

256017,8

60457,0

266258,5

60457,0

276908,8

287985,2

299504,6

2053684,0